"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 18
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/10/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/10/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016464
18
28/10/2025
ვებგვერდი, 29/10/2025
190020020.35.136.016464
"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2025 წლის 28 ოქტომბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის საფუძველზე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერენარ ბოლქვაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსავლები

27 060 395

31 039 049

38 236 662

გადასახადები

8 559 033

10 860 635

18 750 000

გრანტები

17 845 410

19 480 530

17 889 250

სხვა შემოსავლები

655 952

697 884

1 597 412

ხარჯები

16 061 841

18 663 356

24 291 940

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 080 912

9 000 243

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 750 554

8 746 434

პროცენტი

0

0

0

სუბსიდიები

29 500

154 009

506 000

გრანტები

296 575

265 190

343 466

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 726 178

1 959 737

სხვა ხარჯები

1 973 336

2 686 513

3 736 060

საოპერაციო სალდო

10 998 554

12 375 693

13 944 722

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 555 103

12 294 144

14 490 142

ზრდა (შეძენა)

10 555 103

12 294 144

14 490 142

კლება (გაყიდვა)

0

0

0

მთლიანი სალდო

443 451

81 549

-545 420

ფინანსური აქტივების ცვლილება

443 451

81 549

-545 420

ზრდა

443 451

81 549

0

ვალუტა, დეპოზიტები

443 451

81 549

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

545 420

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

545 420

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

0

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

27 060 395

31 039 049

38 236 662

შემოსავლები

27 060 395

31 039 049

38 236 662

არაფინანსური აქტივების კლება

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

26 616 944

30 957 500

38 782 082

ხარჯები

16 061 841

18 663 356

24 291 940

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 555 103

12 294 144

14 490 142

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

443 451

81 549

-545 420

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 38 236 662 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

შემოსულობები

27 060 395

31 039 049

38 236 662

შემოსავლები

27 060 395

31 039 049

38 236 662

გადასახადები

8 559 033

10 860 635

18 750 000

გრანტები

17 845 410

19 480 530

17 889 250

სხვა შემოსავლები

655 952

697 884

1 597 412

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 18 750 000  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

გადასახადები

8 559 033

10 860 635

18 750 000

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

ქონების გადასახადი

3 140 875

3 945 737

3 750 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 509 723

3 382 781

3 740 000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

278 913

204 544

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8 034

9 802

5 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

4 494

6 543

0

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

339 711

342 067

5 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადი

5 418 158

6 914 898

15 000 000

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  17 889 250 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

გრანტები

17 845 410

19 480 530

17 889 250

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

14 892

0

უცხო  ქვეყნების  მთავრიბებიდან  ან  მათი წარმომადგენლობებიდან  მიღებული გრანტები

0

0

0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

17 845 410

19 465 638

17 889 250

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 0

0

0

სპეციალური ტრანსფერი

5 530 000

5 000 000

1 492 250

მიზნობრივი ტრანსფერი

0

0

72 000

კაპიტალური გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

 0

 0

 0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

9 069 686

9 576 993

13 473 900

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

2 293 334

3 920 043

2 851 100

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამa)

952 390

968 602

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 597 412 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

655 952

697 884

1 597 412

შემოსავლები საკუთრებიდან

267 730

409 246

275 000

პროცენტები

145 900

170 137

130 000

დივიდენდები

0

0

0

რენტა

121 830

239 109

145 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

95 636

231 640

120 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

26 194

7 469

25 000

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

33 092

42 507

30 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33 092

42 507

30 000

საერთო–სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

 0

 0

სანებართვო მოსაკრებელი

28 744

38 358

25 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

9,00

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 339

4 129

5 000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0

20

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

0

0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0

0

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

0

0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

26 021

22 821

20 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

25 000

25 892

197 412

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

304 109

197 418

1 075 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 24 291 940 ლარის ოდენობით:

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2

ხარჯები

16 061 841

18 663 356

24 291 940

21

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 080 912

9 000 243

22

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 750 554

8 746 434

25

სუბსიდიები

29 500

154 009

506 000

26

გრანტი

296 575

265 190

343 466

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 726 178

1 959 737

28

სხვა ხარჯები

1 973 336

2 686 513

3 736 060

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 14 490 142 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 490 142 ლარის ოდენობით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

255 156

386 381

312 200

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8 604 529

9 716 426

11 394 129

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

357 586

1 276 028

422 692

05 00

განათლება

778 447

171 205

1 746 763

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

558 335

744 104

614 358

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1 050

0

0

 

სულ ჯამი

10 555 103

12 294 144

14 490 142

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 38 782 082 ლარით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2023  წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025  წლის გეგმა

 

 
   

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

4 227 404

4 989 852

6 260 268

   

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4 191 904

4 537 551

5 885 268

   

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 132 904

4 537 551

5 619 668

   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

59 000

0

265 600

   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

35 500

452301

375 000

   

702

თავდაცვა

148 706

0

0

   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

148 706

0

0

   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0

1 008 000

252 000

   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

0

1008000

252000

   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3 049 349

3 535 706

3 112 374

   

7045

ტრანსპორტი

3 049 349

3 535 706

3 112 374

   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 958 746

3 313 348

2 636 374

   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

90 602

222 358

476 000

   

705

გარემოს დაცვა

571 930

434 346

319 908

   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

354 496

258 378

174 022

   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

217 434

175 968

145 886

   

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7 715 081

8 792 993

12 130 572

   

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 740 147

4 431 088

5 957 021

   

7063

წყალმომარაგება

1 379 104

1 684 370

1 550 000

   

7064

გარე განათება

343 354

447 992

414 836

   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3 252 476

2 229 542

4 208 715

   

707

ჯამრთელობის დაცვა

1 295 789

1 411 818

1 683 454

   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

1 295 789

1 411 818

1 683 454

   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 718 779

3 246 404

5 079 666

   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

953 926

999 110

1 201 824

   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 741 315

1 910 771

2 213 442

   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

23 539

336 523

1 664 400

   

709

განათლება

4 917 233

4 792 601

7 886 180

   

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

3 725 233

4 047 351

5 337 559

   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 192 000

745 250

2 548 621

   

710

სოციალური დაცვა

1 972 673

2 745 780

2 057 660

   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

51 103

63 746

102 810

   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 921 570

2 682 034

1 954 850

   

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

26 616 944

30 957 500

38 782 082

   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 545 420 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 545 420 ლარის ოდენობით:
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 545 420 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

443 451

81 549

-545 420

ზრდა

443 451

81 549

0

ვალუტა, დეპოზიტები

443 451

81 549

 

სესხები

0

0

0

კლება

0

0

545 420

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

545 420

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 148 400 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დავალიანების ფონდი
ითვალისწინებს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯს. მიმდინარე ეტაპზე გათვალისწინებულია 117 200 ლარი.

მუხლი 15. სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება
მუციპალიტეტი თანადაფინასნებით მონაწილეობს საგრანტო კონკურსში, რომელსაც განახორცილებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია და მასში მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმართველობა, რაც საშუალებას აძლევს მონაწილეს მოიგოს პროექტი და განახორციელოს ხულოს მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებები. გათვალისწინებულია 30 000 ლარი. ასევე შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-საგან თანადაფინანსების სახით დაფინანსდება 25 000 ლარით.

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და მის დაფინასებაზე მყოფი ობიექტებისათვის სხვადასხვა სახის ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა, რომლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 320 000 ლარს.

მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 18. ხულოს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები
  • ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)

პროგრამის მიზანი:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ხარჯები უზრუნველყოფს სისტემის გამართულ მუშაობას მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მუნიციპალიტეტის მერიაში. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი, კადრების მომზადება-გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები,

პრიორიტეტი:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 00);

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინრასტრუქტურის მოწესრიგება, მგზავრთა ტრანსპორტირება, გარე განათებისა და ელექროგადამცემი ქსელების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. განხორციელდება კეთილმოწყობითი ღონისძიებები, მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ასევე არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

  1. საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული ოდი 02  01)

პროგრამის მიზანი:

საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის გაუმჯობესება და სრულყოფა. გზის გამტარუნარიანობისა და საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა, მგზავრთა ტრანსპორტირება,  მგზავრობის დროის შემცირება და კომფორტული მომსახურება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მოიალაღეთა უფასო ტრანსპორტირება, კერძოდ:

  • მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება (პროგრამული ოდი 02  01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობების (მეცხოველეობის) განვითარების ხელშეწყობა. ალპური რესურსების გამოყენება მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოებაში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა უფასო ტრანსპორტით მომსახურება სამთო იალაღებზე იმ პერიოდში, როცა ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი, არ ახორციელებს აღნიშნულ მომსახურებას (ა(ა)იპ ხულოს ავტოსერვისი ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე არ ახორციელებს მგზავრთა მომსახურებას სამთო იალაღებზე). მომსახურება ხორციელდება კურორტ ბეშუმის, მთა ზორტიყელის, მთა ლეკნარის,  მთა სარიჩაირის, მთა თეთრობის, მთა ლოდიძირის, მთა ჯანჯღნარის, ნათელათი, კუნჭულეთი, ქვაბიჯვარი, ჩიბუხნარი, ვაშლოვანის მთის, დიდაჭარის მთის, ხიხაძირის მთის, ვერნების მთის და მაჭარელათის მთის მიმართულებით. ასევე განხორციელდება ხულო-თაგო თაგო-ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შედგენილი გრაფიკის მიხედვით მარშრუტს მთების შესაბამისად.

  • სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული ოდი 02  01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ყინჩაურში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა (პროგრამული ოდი 02  01 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულში ხიდის მშენებლობა, რაც აუცილებელია მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

  • მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 01 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ცალკეულ უბნებში გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია, ბეტონის  საფარის დაგება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზიდვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა, რომელიც მოიცავს მუნიციპალიტეტში არსებულ თითქმის ყველა სოფელს. დაგეგმილია დაახლოებით 1600 კუბური მეტრის სასაქონლო ბეტონის შეტანა სხვადასხვა სოფლებში, რომლითაც მოეწყობა 14400 კვ.მ გზა.

  • შპს ხულოს ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 02 01 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი და მოსახერხებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და საბაგირო გზის შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებით დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა და მისი ფუნქციონირება. ასევე განხორციელდება ავტობულებით მგზავრთა გადაყვანა ხულო-ბათუმის, ბათუმი-ხულოს მიმართულებით შეღავათიან ფასად.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 02 02)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში მდგრადი კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობების, გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საბინაო ამხანაგობების განვითარება  და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილია დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რემონტი. აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება იმ  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  რემონტი, რომლებსაც ესაჭიროებათ ფასადების, სახურავის, საძირკველის შეკეთება გამაგრებითი სამუშაოები.

 

  • გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელის გამართული მუშაობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ხარჯის უზრუნველყოფა (ფინანსდება აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში), რომელიც შედგება 8996-მდე წერტილისაგან სულ 84 დასახლებულ პუნქტში. ასევე განხორციელდება იმ დარჩენილი მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფილი.

ასევე განხორციელდება: ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია, დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) და ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია.

  • ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 02 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების ფუნქციონირება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“-ს, რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. მუნიციპალიტეტში სულ ფუნქციონირებს 30 წყალსადენი. ასევე ახორციელებს დაბის ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო სისტემის მოვლა-შენახვას.

  • წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება. წყლის სისტემების ფუნქციონერება და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფლები, სადაც ჭირს მოსახლეობის სასმელი წყლით  სრულად მომარაგება, რისთვისაც აუცილებელია აღნიშნული პრობლემის დროულად მოგვარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია, სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი), სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა, სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი, სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ აქ არსებული მოსახლეობა მომარაგდება უწყვეტი სასმელი წყლით.

  • საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები (პროგრამული კოდი 02 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

საპროექტო, საკადასტრო და ესკიზური ნახაზების მომზადება, ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებული საჭირო პროცედურების ჩატარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი სამუშაოების განხორციელება, ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

  • საპროექტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მიმდინარე და შემდგომი წლების პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

  • სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:

გამართული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც უზრუნველყობს საგზაო ინფრასტრუქტურის დაცვას და მოვარდნილი ჭარბი წყლების გატარებას.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში შიდა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც წვიმისა და თოვლის დნობის შედეგად ხშირად ზიანდება გზის სავალი ნაწილი, რაც შემდგომ აფერხებს მოსახლეობის, როგორც ავტომანქანით, ასევე ფეხით გადაადგილების შესაძლებლობას. აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების შემდეგ გზის სავალი ნაწილი დაცული იქნება დაზიანებისაგან და მოსახლეობას მიეცემა შეუფერხებელი გადაადგილების საშუალება.

  • ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა (პროგრამული კოდი 02 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დაგეგმილი სამუშაოებით გათვალისწინებულია სიძველის გამო, ზამთრის შედეგად ან/და სხვა მიზეზებით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე წარმოქმნილი დაზიანებების აღმოფხვრა. სამუშაოები ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთებას. სულ განხორციელდება 4 ერთეულამდე სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა-შეკეთება.

1.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა, ასევე მუნიციპალური ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემატური უბნების (სკვერები, ქუჩები ფასადები) გამაგრება-რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფერდსამაგრი სამუშაოები იმ უბნებში სადაც ყველაზე უფრო მეტად იქმნება მეწყრული პროცესების საშიშროება. სულ განხორციელდება დაახლოებით 20-25 ლოკაციაზე ფერდსამაგრი სამუშაო.

დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა, სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი), დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია და სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ახალი და არსებული მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების მშენებლობა, რეკონსრუქცია-რემონტი.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი, სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა, სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი, დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა, სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა, სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა, სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა, სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა, თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა და დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა.

ასევე დაფინასდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარჯები, რომელიც განხორციელდა 2024 წელს.

ასევე შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს თანადაფინანსებით განხორციელდება სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა.

პრიორიტეტი:

2.დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება ქვეყნის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა. შესაბამისად ჩვენი მიზანია მუნიციპალიტეტში ყველა გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა გარემოს დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და გატანა,  მიუსაფარი ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა და სხვა.

  1. სანიტარული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა, შეგროვება, ასევე დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა ქალაქ ბათუმში ლეგალურ ნაგავსაყრელზე. ასევე განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა.

ქვეპროგრამით ასევე განხორციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

  • ნაგვის კონტეინერების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდება ნაგვის კონტეინერების შეძენა.

  • მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველებისაგან მოსახლეობის დაცვა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიუსაფარი და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მიუსაფარი ცხოველების მზრუნველობა და საჭიროების შემთხვევაში გადაყვანა ქალაქ ბათუმში უპატრონო და მაწანწალა ცხოველთა თავშესაფარში, რათა ჩაუტარდეთ შესაბამისი ვაქცინაცია და სხვა საჭირო პროცედურები, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 120 ერთეულ ცხოველზე შესაბამისი მომსახურეობის გაწევა.

ასევე დაგეგმილია ნადირის გასაფრთხობად ვაზნების შეძენა.

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი (პროგრამული კოდი 03 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება, დაბის ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, გარე-განათების მოვლა-პატრონობა, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოვლა პატრონობა, გზის გაწმენდა ჩამოშლილი მეწყერისა და თოვლის საფარისაგან და სხა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“-ს, რომელიც ახორციელებს დაბის ქუჩების ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, სულ 38000 კვ/მ-ზე მეტ ფართობზე. ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა სულ 12 ადმინისტრაციული ერთეული, 76 სოფელი, მათ შორის: რიყეთი, დანისპარაული, შუასოფელი, დიდი რიყეთი,  ბოძაური, დიოკნისი, ტაბახმელა, ჯვარიქეთი, ბეღლეთი, კორტოხი, პაქსაძეები, გელაძეები, ღურტა, იაკობაძეები, ღორჯომელაძეები, ღორჯომი, გორგაძეები, მინთაძეები, ადაძეები, მეკეიძეები, ვანაძეები, ვაშაყმაძეები, მეხალაშვილები, ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, სტეფანაშვილები, წინწკალაშვილები, მერჩხეთი, ჭახაური, ლაბაიძეები, აგარა, საციხური, ნამონასტრევი, გელაურა, პანტნარი, დიდაჭარა, ირემაძეები, ბოღაური, გობაძეები, დეკანაშვილები, ზედა დეკანაშვილები, ქედლები, თხილაძირი, განახლება, ელელიძეები, ძირკვაძეები, დიაკონიძეები, უჩხო, გუდასახო, დუაძეები, ოქრუაშვილები, ქვემო ვაშლოვანი, ზედა ვაშლოვანი, შურმული, ჩაო, ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული, ფაჩხა, წაბლანა, წაბლიანი, კვატია, ფუშრუკაული, რაქვთა, ვერნები, ხიხაძირი, ახალშენი, სკვანა, კალოთა, ნადაბური, ზედა თხილვანა, ქვედა თხილვანა, ბაკო, მთისუბანი.

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „ხულოს მუნიციპალური სერვისი“, რომელიც უზრუნველყობს გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვას. სულ 13 ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც მთლიანობაში განთავსებულია 8646 გარე განათების ბოძი.

ასევე განახორციელებს დაბასა და ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული საზოგადოებრივი სარგებლობის საპირფარეშოების (სულ 14 ერთეული) პერიოდულ დასუფთავებას და მოვლა-პატრონობას. ხორციელდება ზამთრის პერიოდში გზების, ქუჩების და სკვერების გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.

  • საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის სპეციალური ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში ხანძრის დროული ლოკალიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხოციელდა ერთი ერთეული სპეციალური ტექნიკის შეძენა, რომელიც იძლევა საშუალებას უფრო დროულად და ეფექტურად განხორციელდეს ხანძრის ლოკალიზება. აღნიშნული ავტომანქანა შეძენილია 2024 წელს, ხოლო მიმდინარე წელს განხორციელდება დარჩენილი ასანაზრაურებელი თანხის გადახდა.

პრიორიტეტი:

3.განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და არსებული ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი:

სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

პროგრამის აღწერა:

ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ხულოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. სკოლამდელი განათლება ბავშვის აკადემიური და სოციალური განვითარების უმნიშვნელოვანესი საფეხურია. სკოლისათვის და შემდგომი ცხოვრებისათვის მზაობის ხელშეწყობა მრავალმხრივი პროცესია და სკოლამდელი განათლება ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით ბავშვის სრულფასოვნად ჩამოყალიბების მყარ საფუძველს წარმოადგენს. სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებას მოითხოვს, რისთვისაც მუნიციპალიტეტი საბავშვო ბაღების გაერთიანებას უზრუნველყობს შესაბამისი ფინანსური რესურსით. არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოსახლეობის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტისათვის მნიშნელოვანია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება, რომელიც აერთიანებს ერთ ბაგა-ბაღს და 23 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 750–მდე სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. ასევე მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 4 ალტერნატიული საბავშვო ბაღი - სოფელ თაგოში, გელაძეებში, აგარაში და წაბლანაში, რომლისთვისაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს შრომის ანაზღაურებისა და გათბობის ხარჯების დაფინანსებას.

  • სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას, სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას და სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობას. ასევე განხორციელდება სოფელ აგარის საბავშვო ბაღის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა. შედეგად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ სკოლამდელი განათლება.

  • სკოლების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

დაწყებითი საბაზო განათლებისათვის საჭირო დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვას. არსებული ინფრასტრუქტურა სრულად მოშლილია და ვერ ხერხდება სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, რამაც შექმნა საჭიროება აღნიშნულ სოფელში აშენდეს ახალი დაწყებითი სკოლა. შესაბამისად ბავშვებს მიეცემათ საშუალება სრულყოფილ და კომფორტულ გარემოში მიიღონ საბაზო განათლება.

პრიორიტეტი:

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებულ ხელოვანთა და სპორტსმენთა ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა მათ მოახერხონ საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1 სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება, მისი პოპულარიზაცია და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია დამატებითი ღონისძიებების გატარება, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მიღწეული შედეგების გაუმჯობესებას. ასევე შესაძლებელს გახდის  ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატიურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ აქტივობებში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდის და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სასპორტო სკოლის  ინფრასტუქტურის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და სკოლასთან არსებული სპორტული სექციების განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით აღჭურვა, რათა სპორტსმენებს მიეცეთ საშუალება მაქსიმალურად გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები. განხორციელდება ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება სხვადასხვა სახის საჩუქრებით. სასპორტო სკოლაში მოქმედებს 8 სექცია (ჭიდაობა, ძალოსნობა, კალათბურთი, ჩოგბურთი, სამთო-სათხილამურო, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ფიზიკური მომზადება), სადაც სწავლება უფასოა და 380-მდე ბავშვია ჩართული სპორტის სხვადასხვა სახეობაში.

  • ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“(პროგრამული კოდი 05 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ბავშთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფეხბურთის პოპულარიზაციასა და წარმოჩენას, ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობას, ნიჭიერი და პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენების გამოვლენასა და მომზადებას, რათა მათ შეეძლოთ თავისი შესაძლებლობების შემდგომი განვითარება. სწავლება უფასოა და 60-მდე ბავშვია ჩართული აღნიშნული სპორტული სახეობის განვითარებაში.

  • სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

სპორტის ცალკეული სახეობების პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობით ადგილობრივი სპორტსმენების ოსტატობის დონის ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმატებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში, (არიან ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები,  ოლიმპიური პრიზიორი და საქართველოს ჩემპიონები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობა. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება სიგელებით, მედლებით, თასებით და ფულადი საჩუქრებით.

  • სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში სასპორტო ინფრასტრუქტურის განახლება და შექმნა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა, სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია.

არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საჭირო გახდა აღნიშნული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია/მშენებლობა, რათა მოზარდ-ახლგაზრდობას მიეცეს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების საშუალება.

4.2. კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, ეროვნული ღონისძიებების პოპულარიზაცია, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა შენარჩუნება, დაცვა, პოპულარიზაცია და ცნობადობის ამაღლება. ასევე პროგრამის მიზანია კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაციის განხორციელება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნისა და კუთხის ტრადიციული დღესასწაულების მხარდაჭერას და პოპულარიზაციას, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზებას. სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების პოპულარიზაციას და თავისუფლებისათვის მებრძოლ გმირთა პატივის მიგებას. შემოქმედებითი უნარების აღმოჩენასა და წახალისებას. ახალგაზრდების ინტელექტუალური აზროვნების გამოვლენას, კულტურულ-შემოქმედებით საქმიანობაში ახალგაზრდების ჩართულობას, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმირებას გენდერული თანასწორობის საკითხებში, შშმ პირების ინტეგრირებას საზოგადოებასთან. პროგრამა ასევე უზრუნველყოფს მოსწავლე-ახალგაზრდების მუსიკალურ-ვოკალურ-ქორეოგრაფიულ განათლებას, როგორც ფოლკლორის, ასევე კლასიკური და თანამედროვე მიმართულებით. ასევე განხორციელდება კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მისცეს მოსწავლეებს სახელოვნებო განათლება,  მოამზადოს მოსწავლეები სწავლის გასაგრძელებლად შემდგომ საფეხურზე სახელოვნებო განათლების მიღების მიზნით, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნით ხელი შეუწოს პიროვნების ინდივიდუალურ-შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, გარე სამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების წარმოჩენა-გამოვლენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ა(ა)იპ ხულოს  სახელოვნებო სკოლაში საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში ბავშვები მიიღებიან 6 წლის ასაკიდან. სკოლაში არის ორი განყოფილება-სამუსიკო და სამხატვრო. მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა ინდივიდუალურად შეისწავლონ მათთვის სასურველ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა - სალამური, დოლი, ფანდური, ბასფანდური,  პიანინო, გიტარა და კლასიკური ფანდური. სწავლება 6 წლიანია. სკოლას ჰყავს  ფოლკლორული ანსამბლი - ,,ციცინათელა“  და ანიმაციური ფილმების სტუდია. ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ადგილობრივი მოსახლეობისა თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის (კლასიკური მუსიკა, ფოლკლორი) შეთავაზება. მნიშვნელოვანია ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლაში საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა,  გასტროლებში მონაწილეობა და სხვა მოტივაცია). სკოლაში სწავლობს 84 მოსწავლემდე.

  • ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების, სტრუქტურული ერთეულების სასოფლო კლუბებისა და კულტურის ცენტრების განვითარების ხელშეწყობა, ბიბლიოთეკების შეუფერხებელი ფუნქციონირება, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასწავლო შემოქმედებითი პროცესის ორგანიზება, მონაწილეობა  მუნიციპალურ, რეგიონულ და ტურისტულ ღონისძიებებში.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ასევე ხორციელდება ადგილობრივი  მოსახლეობის,  სტუმრებისა და ტურისტებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და ფორკლორული ანსამბლების მეშვეობით. განსაკუთრებით დიდი მოწონებით სარებლობს ფორკლორული ანსამბლები „ბერმუხა“, „ხულო“, „ხიხანი“, „ვერნები“, „სხალთა“, „ვაშლოვანი“, „ღორჯომი“, ბავშთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არგინეთი“, „საციხური“, მუსიკალური ჯგუფი „გოდერძი“, ვაჟთა მუსიკალური ბენდი „დიოკნისი“ და სხვა.   მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება, მათთვის კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლების დაგეგმვა და სხვა მოტივაცია. სახელოვნებო დარგის ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა (კულტურის მუშაკების, პედაგოგების)  განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ.). ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ხულოს, როგორც ამ კულტურის ტრადიციის მატარებელი მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტის გაცნობა ქვეყნის მაშტაბით და ქვეყნის გარეთ სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფით. საბიბლიოთეკო განყოფილებისათვის  ფონდების შევსება და მოქალაქეთა მომსახურება  საბიბლიოთეკო  ფონდებით. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 11 სასოფლო, 1 საჯარო და 1 საბავშვო ბიბლიოთეკა. ხულოს კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს მივიწყებული  ხალხური რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებას მოსწავლე ახალგაზრდობაში და მისი პოპულარიზაციის მიზნით მონაწილეობას ღებულობს სახალხო დღესასწაულებსა და ადგილობრივ კულტურულ ღონისძიებებში,  ასევე ტურიზმის ხელშემწყობ საერთაშორისო ღონისძიებებში.

  • სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში თეატრალური ცხოვრების დონის ამაღლება და წარმოჩენა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს მის ფინანსურ მხარდაჭერას გრანტის სახით, რათა გააგრძელოს თავისი შემოქმედებითი საქმიანობა, როგორც მუნიციპალიტეტში ასევე ქვეყნის მაშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის გაჯანსაღებასა და წარმოჩენას.

  • კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ტრადიციული დღესასწაულის მხარდაჭერა და პოპულარიზაცია, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, კულტურული ღონისძიებებისა და ფესტივალების ორგანიზება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, სელიმობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

  • ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალიტეტში არსებული ახალგაზრდების სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

  • ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მისი რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში არსებული ინფრასტრუქტურის დაცვას და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

  • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურისტულად საინტერესო ადგილების შესწავლა, შემდგომში მათი პოპულარიზაცია და ტურისტების მოზიდვა სხვადასხვა ღონისძიებებისა და აქტივობების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის და სხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის გაცნობის ხელმისაწვდომობას, ადგილობრივი ტრადიციების, ტრადიციული დღესასწაულების, ზემო აჭარული კერძებისა და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციას, ტურისტულ სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობას ტურისტების მოზიდვის მიზნით და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ქვეპროგრამა მოიცავს ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის ორგანიზებას, სარეკლამო ბუკლეტების/ფლაერების დამზადებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხულოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ საინფორმაციო პორტალზე განთავსდება ინფორმაცია და ფოტომასალა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ. ქვეპროგრამის ძირითადი სამიზნე ჯგუფები იქნებიან ტურისტები, სოციალურად დაუცველი და წარჩინებული მოსწავლეები, სტუდენტები, ტურისტული სააგენტოები, გიდები და სხვა.

  • გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:
გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება ქალთა მეტი ჩართულობა ადგილობრივი თვითმართველობის პროცესში. დაგეგმილია ტრენინგებისა და სემინარების ჩატარება გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გასვლითი შეხვედრების ჩატარება.

  • კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 05 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით განხორციელდება რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა.

პრიორიტეტი:

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ამბულატორიულად, მედიკამენტებით უზრუნველყოფას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და განმტკიცებას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ამბულატორიული მომსახურების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას, რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყოფს ექიმებსა და ექთნებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის შეუფერხებელი პირველადი სამედიცინო მომსახურება. 

  • სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და  ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

საყოველთაო, სადაზღვევო კომპანიების, აჭარის ა.რ. ჯანმრთელობისა და სოცილაური დაცვის სამინისტროს მიერ პროგრამებით დაფინანსებების მიუხედავად ბენეფიციარებს ოპერაციული მკურნალობისთვის მაინც რჩებათ გარკვეული რაოდენობის თანხა გადასახადი, რაც მძიმე ტვირთად აწვება ოჯახებს.  აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თანადაფინანსებას იმ ბენეფიციარებზე, რომელთაც სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს, მათ გაეწევათ ფინანსური დახმარება დარჩენილი თანხის 70 %-ს ოდენობით, ხოლო 100 000 დან  200 000-მდე  სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს 60%-ს ოდენობით, მაგრამ   არაუმეტეს  700 (ხუთასი)  ლარისა.

  • მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 03);

ქვეპროგრამის მიზანი:
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშავა მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა,  რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 0-დან 100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა,  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ომის ვეტერანებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები), მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებზე,  მარტოხელა მშობლებსა და მათ შვილებზე, მარტოხელა ასაკით პენსიონერებზე - მედიკამენტოზური მკურნალობისათვის წელიწადში ერთხელ 200 ლარიანი დახმარების ვაუჩერის გაცემას მედიკამენტების შესაძენად.

იმ შემთხვევაში თუ ოჯახში არის ორი შშმ პირი, ორი ვეტერანი, სოციალურად დაუცველი და შშმ პირი/ვეტერანი, შშმ პირი/ ვეტერანი,  მათ მიეცემათ ორი 200 ლარიანი ვაუჩერი.

  • მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის ადგილზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხულოს მუნიციპალიტეტში ორი მობილური გუნდის დაფინანსება თვის განმავლობაში 100 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. გუნდის მუშაობა განისაზღვრება ბინაზე ვიზიტითა და მედიკამენტოზური მკურნალობით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.

გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (4 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). ქვეპროგრამის მომსახურება მოიცავს: წელიწადში 264 დღეს, დღეში 3 საათს და ერთი საათის მომსახურება დაფინასდება 10 ლარის ოდენობით.

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები უმეტესად ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, რაც გამოწვეულია ქვეყანაში  არსებული ფიზიკური და სხვა  ბარიერებით, რის გამოც მათ ესაჭიროებათ  საყოფაცხოვრებო სფეროებში მხარდაჭერა, კერძოდ, სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში გაყოლა, კომუნიკაციაში და ყოველდღიურ ქმედებებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა) მხარდაჭერა, რისთვისაც სჭირდებათ დამხმარე პერსონალის მომსახურება. ამიტომ ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლის და მეტი ასაკის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების  მხარდაჭერის მიზნით პერსონალური ასისტენტის დაფინანსებას, კერძოდ: 
პერსონალური ასისტენტის სერვისი - შშმ პირებს გაუწევს სათანადო მხარდაჭერას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა და საკუთარი ცხოვრების კონტროლის გაზრდაში, სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღების პროცესში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას, ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას.
გაეროს 2006 წლის შშმ პირთა უფლებების კონვენციის მე-19 მუხლით (დამოუკიდებელი ცხოვრება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა) და შშმ პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 ნაწილის და 37-ე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტით აღებული ვალდებულების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იმ პირების (6 პირი) უზრუნველყოფას, რომლებიც ცდილობენ დამოუკიდებელი ცხოვრების წესით ცხოვრებას და მონაწილეობენ სხვადასხვა ყოველდღიურ (საგანმანათლებლო, სპორტული, კულტურული და სხვა) აქტივობებში, მუშაობენ და / ან არიან მარტოხელა შშმ პირები და საჭიროებენ მხარდაჭერას ცხოვრებისეულ, ყოველდღიურ აქტივობებში (ჰიგიენა, ჩაცმა, კვება, გადაადგილება და სხვა). 
პერსონალური ასისტენტის მომსახურების ხარჯი მოიცავს:
პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდების სტანდარტის შესაბამისად 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 6 შშმ პირისთვის (3 პირი სპეციალიზებულში, ხოლო 3 პირი რეგულარულ ასისტირებაში) სერვისის უწყვეტად მიწოდების მიზნით საჭირო თანხებს.

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა:

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზის გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, მრავალშვილიან ოჯახებზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ შშმ პირები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, რეაბილიტაციას დაქვემდებარებული ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახები, ავარიული სახლების მქონე ოჯახები, უსახლკაროები, მარტოხელა მშობლის სატუსის მქონე პირები და სხვა.  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ქვეპროგრამები:

  • სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 66 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი კვებით. კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად არსებული მენიუს შესაბამისად. შერჩევა მოხდება 0-დან 65 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება დაბალი ქულის მქონე მარტოხელა და შშმ პირებს 2024 წლის განმავლობაში შემოსული განცხადებების მიხედვით. დამატებით მოქალაქეების მომართვიანობის შემთხვევაში განცხადებას განიხილავს შესაბამისი სამსახური და შესაძლებლობის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად ჩაერთვებიან პროგრამაში.

  • ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02);

ქვეპროგრამის მიზანი:
ვეტერანთა უკვდავყოფა და მათზე ფინანსური და მატერიალური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების,  ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულ პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებების უზრუნველყოფას (8 აგვისტო, 17 ოქტომბერი და სხვა), 2012 წლის 21 თებერვალს სამშვიდობო მისიის დროს და 2008 წლის  აგვისტოს ომში გარდაცვლილ ვეტერანის ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა. ასევე გათვალისწინებულია  ვეტერანის დაკრძალვისათვის (საჭიროების შემთხვევაში) ხარჯები.

  • უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03);

ქვეპროგრამისმიზანი:
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 100000 სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (120000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების ფულადი დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი ფინანსური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით.

  • მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური დახმარების გაწევა (პროგრამული კოდი 06 02 04);

ქვეპროგრამისმიზანი:
მარტოხელა მშობლის  სტატუსი მქონე  პირთა  ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სოციალური ფონის გაუმჯობესებაა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო და მათ შორის ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების მიმართულებით გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებს, დღის წესრიგში კვლავ რჩება ისეთი პრობლემები როგორიცაა, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე საჭიროება შეიქმნა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ,,მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირები“-სათვის ფინანსურ დახმარების გაწევა.

  • მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიან ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. ფინანსური დახმარება გაეწევა ოჯახს რომელსაც ყავს 4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის. ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მშობლები (დედა,  მამა ან მეურვე).

  • მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 06);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და მზრუნველობას. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  ქვეპროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს. ქვეპროგრამით განხორციელდება 10 ერთეული საცხოვრებელი სახლის შეძენა.

  • დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირება ან დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქალაქ ბათუმის კლინიკებში  დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ან დროებითი საცხოვრებელი ხარჯების კომპენსაციის გაწევას (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 12-13 დიალიზის სეანს). ვინაიდან გარკვეულ  შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები არიან მძიმე მდგომარეობაში და ვერ ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან ქალაქ ბათუმში ყოველი სეანსის დროს მგზავრობას, ამიტომ მათ უხდებათ ადგილზე (ქ. ბათუმი) ცხოვრება და მათთვისაც ისევე განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება, როგორც იმ პირებისთვის რომლებიც ახერხებენ მუნიციპალიტეტიდან მგზავრობას. აღნიშნულ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულია 21 ბენეფიციარი. დაფინანსება მოხდება ფორმა #100-ის შესაბამისად (თანმხლებ პირთან ერთად 400 ლარი). ქვეპროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.

  • ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების  მქონე  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ონკოლოგიურ და  ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებები საჭიროებს განსაკუთრებულ ყურადღებასა და გამოკვლევების დროულ ჩატარებას. ასევე, მძიმე ტრამვული დაზიანებების  შედეგად გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება პაციენტის  დროული გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შემუშავებული იქნა სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი ფინანსური  დახმარების ქვეპროგრამა.

  • ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტში ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების თუნუქის ფურცლებით  უზრუნველყოფა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ხულოს მუნუციპალიტეტის მერიაში რეგისტრირებულია ათეულობით განცხადება, რომლითაც ითხოვენ ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახები საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენისათვის დახმარებას. აღნიშნული მოქალაქეების უმრავლესობა იმყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და არ გააჩნიათ საშუალება, რომ საკუთარი სახსრებით მოახდინონ საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეძენა. გამომდინარე აქედან, ვინაიდან ოჯახები  ხანძრის შედეგად მნიშვნელოვნად ზარალდებიან, საჭიროა აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რათა მოხდეს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას.

  • ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამედიცინო და სოციალური რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით, ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, კუნთთა და ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებების მქონე ბავშვთა და სხვა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა კურსებზე მიმოსვლის ტრანსპორტის ხარჯების ანაზღაურებას ხულოდან ქ. ბათუმამდე  თანმხლებ პირებთან ერთად. დახმარება განისაზღვრება დღიური 20 ლარის ოდენობით.

  • ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12);

ქვეპროგრამის მიზანი:

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეების (ოჯახები) დროებით თავშესაფარში გაყვანა უსაფრთხოების მიზნით.

ქვეპროგრამის აღწერა:

    მუნიციპალიტრტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოქალაქეები (ოჯახები), რომლებსაც არ გააჩნიათ სხვა უსაფრთხო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართები,  საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და   დროებით თავშესაფარში გაყვანას უსაფრთხოების მიზნით. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველის და სტიქიური მოვლენების შედეგად  დაზიანებულია, არის  ავარიულ მდგომარეობაში, აღდგენას არ ექვემდებარება და საცხოვრებლად საფრთხეს წარმოადგენს. გამომდინარე აქედან ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ  შემუშავებული იქნა   ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის   პროგრამა. ბენეფიციარის შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება: შესაბამისი კომპეტენტური უწყებების მიერ გაცემულ ვიზუალურ საინჟინრო-გეოლოგიურ დასკვნას, შესაბამისი სამსახურის სპეციალისტის (ინჟინერ-კონსტრუქტორი) და მერის წარმომადგენელის (შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში) მიერ შედგენილ ვიზუალურ დათვალიერების აქტს, ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას,  მრავალშვილიანობას (მცირეწლოვნები), სოციალურ მდგომარეობას (საარსებო შემწეობის მიმღები). საბოლოო გადაწყვეტილებას ოჯახის დროებით თავშესაფარში გაყვანასთან დაკავშირებით ღებულობს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.      

  • მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13);

ქვეპროგრამის მიზანი:

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა.

ქვეპროგრამის აღწერა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება პირადი ჰიგიენის მოწესრიგების მიზნით სამედიცინო მოვლის საგნების შესასყიდად ყოველთვიური ფინანსური დახმარება მოვლის საჭიროების მქონე შშმ (მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ) პირებზე 80 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად.

  • წითელი ჯვრის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15);

ქვეპროგრამის მიზანი:

უსაფრთხო თემების ჩამოყალიბების/განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფებისთვის მზადებით, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდითა და სოციალური მხარდაჭერით. 

ქვეპროგრამის აღწერა:

საქართველო რადიკალური და სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობის წინაშე დგას, რადგან სპონტანურად და არათანმიმდევრულად განხორციელებულმა რეფორმებმა ქვეყანაში ვითარება საგრძნობლად გააუმჯობესა, მაგრამ სასურველი შედეგი ვერ მოგვცა, განსაკუთრებით, უმუშევრობისა და სიღარიბის დონის შემცირების კუთხით. დღემდე არსებულ სტრატეგიულ და საპროგრამო დოკუმენტებში გაცხადებული მიზნები, რომლებიც სიღარიბისა და უმუშევრობის მნიშვნელოვან შემცირებას უკავშირდებოდა, კვლავ მიუღწეველია. ეროვნული ეკონომიკის განვითარებაზე უარყოფითად მოქმედებს ასევე გახშირებული სტიქიური უბედურებები თუ სხვადასხვა სახის დაავადებათა გავრცელების საფრთხე, რაც მოსახლეობას, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებს, დიდი რისკის წინაშე აყენებს. საქართველოში ამ მიმართულებითაც არაერთი რეფორმა განხორციელდა და შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა სრულყოფილი და სტაბილური სისტემის შექმნა მოითხოვს გრძელვადიან განვითარებას. თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის ჩვენ ქვეყანში, გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დააყენა როგორც საზოგადოება, ასევე ჯანდაცვის სისტემა და ადგილობრივი თვითმმართველობა. გასათვალისწინებელია, რომ არაერთი გამოწვევის წინაშე მდგომი მოსახლეობის დღის წესრიგი გულისხმობს მოქალაქეების  საყოველთაო ჩართულობასა და უშუალოდ თემის წევრების აქტიურ მონაწილეობას  განვითარების პროცესში. 

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაცია  (საქართველოს კანონი ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ“ 15/07/2017 ), ემსახურება განსაცდელში ჩავარდნილი ადამიანების ხვედრის შემსუბუქებას, მათი სიცოცხლისა და ღირსების დაცვას. აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის sაქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წარმოადგენს ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც ქვეყნის სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 24 სექტემბრის #508 დადგენილება) შესაბამისად შემდეგი ფუნქციები აქვს: მონაწილეობს სამძებრო და სამაშველო საქმიანობებში; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს კოორდინირებით ორგანიზებას უწევს საგანგებო სიტუაციის შედეგების აღმოფხვრაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობებს; არის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დამხმარე რგოლი დაზარალებული მოსახლეობისათვის პირველი დახმარების უზრუნველყოფაში და საველე ჰოსპიტალის მოწყობაში; ასევე ეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაზარალებული მოსახლეობისათვის წყლისა და საკვების მიწოდებაში საგანგებო სიტუაციის დროს.

  • მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 16);

ქვეპროგრამის მიზანი:

მზრუველობა მოკლებულ და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა სოციალური პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა:

უპოვარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციარებზე ზრუნვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარები გადაყვანილი იქნებიან თავშესაფარში სადაც, მოხდება მათი სამედიცინო მომსახურება, თავშესაფრითა და კვებით უზრუნველყოფა და სხვა მომსახურების გაწევა საჭიროების მიხედვით.

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 38 782 082 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2023 წლის ფაქტი

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონ გამოყოფ ტრანსფ

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

26 616 944

30 957 500

38 782 082

0

38 782 082

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

647

654

649

0

649

 

ხარჯები

16 061 841

18 663 356

24 291 940

0

24 291 940

 

შრომის ანაზღაურება

6 474 855

7 080 912

9 000 243

0

9 000 243

 

საქონელი და მომსახურება

5 751 422

6 750 554

8 746 434

0

8 746 434

 

სუბსიდიები

29 500

154 009

506 000

0

506 000

 

გრანტები

296 575

265 190

343 466

0

343 466

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 536 153

1 726 178

1 959 737

0

1 959 737

 

სხვა ხარჯები

1 973 336

2 686 513

3 736 060

0

3 736 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 555 103

12 294 144

14 490 142

0

14 490 142

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

4 376 110

4 989 852

6 260 268

 

6 260 268

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

149

151

 

151

 

ხარჯები

4 120 954

4 603 471

5 948 068

 

5 948 068

 

შრომის ანაზღაურება

2 942 206

3 159 009

4 069 502

 

4 069 502

 

საქონელი და მომსახურება

1 026 075

1 311 752

1 532 911

 

1 532 911

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 286

16 643

42 615

 

42 615

 

სხვა ხარჯები

95 387

116 067

303 040

 

303 040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255 156

386 381

312 200

 

312 200

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 281 610

4 537 551

5 619 668

 

5 619 668

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148

149

151

 

151

 

ხარჯები

4 085 454

4 431 039

5 594 668

 

5 594 668

 

შრომის ანაზღაურება

2 942 206

3 159 009

4 069 502

 

4 069 502

 

საქონელი და მომსახურება

1 026 075

1 184 320

1 382 911

 

1 382 911

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57 286

16 643

42 615

 

42 615

 

სხვა ხარჯები

59 887

71 067

99 640

 

99 640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196 156

106 512

25 000

 

25 000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 100 563

1 168 464

1 409 900

 

1 409 900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

27

 

27

 

ხარჯები

1 019 923

1 155 814

1 399 900

 

1 399 900

 

შრომის ანაზღაურება

726 870

809 920

987 518

 

987 518

 

საქონელი და მომსახურება

232 041

278 203

320 449

 

320 449

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16 049

2 082

7 293

 

7 293

 

სხვა ხარჯები

44 963

65 609

84 640

 

84 640

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80 640

12 650

10 000

 

10 000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 032 341

3 369 087

4 209 768

 

4 209 768

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

120

124

 

124

 

ხარჯები

2 916 825

3 275 225

4 194 768

 

4 194 768

 

შრომის ანაზღაურება

2 114 974

2 349 089

3 081 984

 

3 081 984

 

საქონელი და მომსახურება

745 690

906 117

1 062 462

 

1 062 462

 

სოციალური უზრუნველყოფა

41 237

14 561

35 322

 

35 322

 

სხვა ხარჯები

14 924

5 458

15 000

 

15 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 516

93 862

15 000

 

15 000

01 01 03

მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

148 706

0

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0

0

 

0

 

ხარჯები

148 706

0

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

100 362

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

48 344

0

0

 

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

94 500

452 301

640 600

 

640 600

 

ხარჯები

35 500

172 432

353 400

 

353 400

 

საქონელი და მომსახურება

0

127 432

150 000

 

150 000

 

სხვა ხარჯები

35 500

45 000

203 400

 

203 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 000

279 869

287 200

 

287 200

01 02 01

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

59 000

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59 000

0

0

 

 

01 02 02

სოფლად მცხოვრები ქალების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება

35 500

45 000

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

35 500

45 000

55 000

 

55 000

 

სხვა ხარჯები

35 500

45 000

55 000

 

55 000

01 02 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

148 400

 

148 400

 

ხარჯები

0

0

148 400

 

148 400

 

სხვა ხარჯები

0

0

148 400

 

148 400

01 02 04

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისა და ა(ა)იპ-სათვის  საოფისე ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა

0

407 301

320 000

 

320 000

 

ხარჯები

0

127 432

150 000

 

150 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

127 432

150 000

 

150 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

279 869

170 000

 

170 000

01 02 05

წინა წლებში წარმოქმნილი
დავალიანებების დაფარვისა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდი

0

0

117 200

 

117 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

117 200

 

117 200

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

10 001 902

11 264 896

13 686 334

0

13 686 334

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56

56

43

0

43

 

ხარჯები

1 397 373

1 548 470

2 292 205

0

2 292 205

 

შრომის ანაზღაურება

314 470

342 534

355 729

0

355 729

 

საქონელი და მომსახურება

610 631

806 280

964 376

0

964 376

 

სუბსიდიები

0

126 874

476 000

0

476 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

469 882

272 782

496 100

0

496 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 604 529

9 716 426

11 394 129

0

11 394 129

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურა, მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 049 349

3 535 706

3 112 374

 

3 112 374

 

ხარჯები

116 020

269 833

569 650

 

569 650

 

შრომის ანაზღაურება

64 565

71 427

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

49 065

71 532

93 650

 

93 650

 

სუბსიდიები

0

126 874

476 000

 

476 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 933 329

3 265 873

2 542 724

 

2 542 724

02 01 01

მუნიციპალიტეტში შიდა გადაადგილების ტრანსპორტით მომსახურება

25 418

54 975

93 650

 

93 650

 

ხარჯები

25 418

54 975

93 650

 

93 650

 

საქონელი და მომსახურება

25 418

54 975

93 650

 

93 650

02 01 02

სოფელ ყინჩაურში, მდინარე ფაჩხისწყალზე, საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის მშენებლობა

0

0

81 368

 

81 368

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

81 368

 

81 368

02 01 03

სოფელ ზემო ვაშლოვანში სოფლის საერთო სასაფლაოებისაკენ მიმავალი გზის მოწყობა

65 517

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 517

0

0

 

 

02 01 04

სოფელ ირემაძეებში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული მერაბ ჭელიძის სასაფლაოს მიმართულებით ბილიკის მოწყობა

0

26 831

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26 831

0

 

0

02 01 05

მთა ზორტიყელში სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

21 244

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 244

0

0

 

 

02 01 06

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლის რუსლან მელაძის საფლავთან მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

4 998

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 998

0

0

 

 

02 01 07

სოფელ დანისპარაულში, ენგენაურის უბანში მდინარე აჭარისწყლის შენაკადზე ხიდის მშენებლობა

0

0

366 476

 

366 476

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

366 476

 

366 476

02 01 08

ავტობუსების შესყიდვა (ორი ერთეული)

274 800

412 200

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

274 800

412 200

0

 

0

02 01 09

მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

1 760 134

1 414 969

1 689 880

 

1 689 880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 760 134

1 414 969

1 689 880

 

1 689 880

02 01 10

 ა(ა)იპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა

90 602

95 484

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

14

0

 

0

 

ხარჯები

90 602

87 984

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

64 565

71 427

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

23 647

16 557

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 390

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

7 500

0

 

0

02 01 11

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული)

806 636

1 404 373

405 000

 

405 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806 636

1 404 373

405 000

 

405 000

02 01 12

შპს ხულოს ტრანსპორტი

0

126 874

476 000

 

476 000

 

ხარჯები

0

126 874

476 000

 

476 000

 

სუბსიდიები

0

126 874

476 000

 

476 000

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3 627 992

2 643 007

5 515 539

 

5 515 539

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

43

 

43

 

ხარჯები

888 216

1 064 440

1 722 555

 

1 722 555

 

შრომის ანაზღაურება

249 905

271 107

355 729

 

355 729

 

საქონელი და მომსახურება

561 566

734 748

870 726

 

870 726

 

სხვა ხარჯები

76 745

58 585

496 100

 

496 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 739 776

1 578 567

3 792 984

 

3 792 984

02 02 01

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობა

44 295

0

491 100

 

491 100

 

ხარჯები

44 295

0

491 100

 

491 100

 

სხვა ხარჯები

44 295

0

491 100

 

491 100

02 02 02

გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 663 478

469 161

2 921 053

 

2 921 053

 

ხარჯები

328 104

327 716

330 000

 

330 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 834

296 716

330 000

 

330 000

 

სხვა ხარჯები

31 270

31 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 335 374

141 445

2 591 053

 

2 591 053

02 02 02 01

მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა

46 520

154 636

84 836

 

84 836

 

ხარჯები

31 270

34 360

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 360

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

31 270

31 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 250

120 276

84 836

 

84 836

02 02 02 02

გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლუატაცია

296 834

293 356

330 000

 

330 000

 

ხარჯები

296 834

293 356

330 000

 

330 000

 

საქონელი და მომსახურება

296 834

293 356

330 000

 

330 000

02 02 02 03

მთა თეთრობში  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

166 874

4 279

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166 874

4 279

0

 

0

02 02 02 04

ბეშუმის მიმდებარე საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

1 086 200

 

1 086 200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

1 086 200

 

1 086 200

02 02 02 05

ბეღლეთის მთის ახალ იაილაში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

5 105

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 105

0

0

 

 

02 02 02 06

მთა ზედა და ქვედა ყორანაიაილებში ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

326 517

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

326 517

0

0

 

 

02 02 02 07

მთა სარიჩარის საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

408 156

 

408 156

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

408 156

 

408 156

02 02 02 08

მთა თეთრობის  საზაფხულო იალაღზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

198 765

 

198 765

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

198 765

 

198 765

02 02 02 09

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის საზაფხულო იალაღების  ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

8 125

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 125

0

0

 

 

02 02 02 10

მთა ზორტიყელში შიდა ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

202 879

5 202

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202 879

5 202

0

 

 

02 02 02 11

დიდაჭარისა და ვაშლოვანის  საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)

455 829

11 688

174 174

 

174 174

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

455 829

11 688

174 174

 

174 174

02 02 02 12

სოფელ ქვემო ვაშლოვანიდან სატბაოს ტერიტორიის მიმართულებით ელექტოგადამცემი ქსელის მოწყობა

154 795

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154 795

0

0

 

 

02 02 02 13

ბოძაურის, საკამბეჩოს, ლოდიძირის და შქერნალის საზაფხულო იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის რეაბილიტაცია

0

0

638 922

 

638 922

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

638 922

 

638 922

02 02 03

ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი

483 529

648 967

885 995

 

885 995

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42

42

43

 

43

 

ხარჯები

479 659

644 767

875 495

 

875 495

 

შრომის ანაზღაურება

249 905

271 107

355 729

 

355 729

 

საქონელი და მომსახურება

229 754

373 660

519 766

 

519 766

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 870

4 200

10 500

 

10 500

02 02 04

წყალსადენების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

895 576

1 035 405

664 005

 

664 005

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

895 576

1 035 405

664 005

0

664 005

02 02 04 01

ყინჩაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

125 842

3 227

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 842

3 227

0

 

 

02 02 04 02

სოფელ წაბლიანში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

0

57 331

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 331

0

 

0

02 02 04 03

სოფელ  მინთაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

17 695

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 695

0

0

 

 

02 02 04 04

სოფელ ფუშრუკაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

101 249

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

101 249

0

 

0

02 02 04 05

სოფელ ვანაძეების, ვაშაყმაძეების და მეხალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

139 999

 

139 999

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

139 999

 

139 999

02 02 04 06

სოფელ ირემაძეებში სასმელი წყლის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

46 288

1 187

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 288

1 187

0

 

0

02 02 04 07

სოფელ ბეღლეთის, გელაძეების, კორტოხისა და პაქსაძეების სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

122 485

130 516

 

130 516

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

122 485

130 516

 

130 516

02 02 04 08

სოფელ შურმულში  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

145 566

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

145 566

0

 

0

02 02 04 09

სოფელ წაბლანაში წყალსადენის სისტემის შიდა გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

5 063

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 063

 

0

 

0

02 02 04 10

სოფელ ბოღაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 368

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 368

 

0

 

0

02 02 04 11

სოფელ კვატიაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა

0

90 012

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

90 012

0

 

0

02 02 04 12

სოფელ სკვანაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 031

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 031

0

0

 

 

02 02 04 13

ბეშუმში, კატრიძირის დასახლებისათვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

11 837

 

11 837

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

11 837

 

11 837

02 02 04 14

სოფელ წინწკალაშვილების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

37 807

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 807

0

0

 

0

02 02 04 15

სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

78 449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 449

0

 

0

02 02 04 17

სოფელ დიდი რიყეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

173 504

4 449

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173 504

4 449

0

 

 

02 02 04 18

სოფელ ჭახაურში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

2 888

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 888

0

0

 

 

02 02 04 19

სოფელ გორგაძეებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 313

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 313

0

0

 

 

02 02 04 20

სოფელ გელაურის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

193 655

 

193 655

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

193 655

 

193 655

02 02 04 21

სოფელ ხიხაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

232 382

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232 382

0

0

 

 

02 02 04 22

სოფელ თხილაძირში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

71 810

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 810

0

0

 

 

02 02 04 23

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

0

0

84 998

 

84 998

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

84 998

 

84 998

02 02 04 24

სოფელ ღორჯომში სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

48 668

21 500

 

21 500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

48 668

21 500

 

21 500

02 02 04 25

სოფელ ხიხაძირში ერდო, კვახური, სართმავლის უბნის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

99 186

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

99 186

0

 

0

02 02 04 26

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

21 698

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 698

0

0

 

0

02 02 04 27

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სახანძრო რეზერუარის მოწყობა

0

0

72 600

 

72 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 600

 

72 600

02 02 04 29

სოფელ ტუნაძეების სასმელი წყლის სისტემის სათავე ნაგებობის და სალექარის მოწყობა

0

0

2 100

 

2 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 100

 

2 100

02 02 04 30

სოფელ გუდასახოს წყალსადენის სიტემის რეაბილიტაცია

0

89 429

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 429

0

 

0

02 02 04 31

სოფელ ძმაგულის სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

50 170

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 170

0

 

0

02 02 04 32

კურორტ ბეშუმის წყალსადენის ღმანის მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

94 926

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

94 926

0

 

0

02 02 04 33

სოფელ ადაძეების სასმელი წყლის სისტემის რემონტი

0

47 171

6 800

 

6 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 171

6 800

 

6 800

02 02 04 34

სოფელ დანისპარაულის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

74 083

1 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74 083

1 900

0

 

0

02 02 04 35

ვაშლოვანის საზაფხულო იალაღზე სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

46 587

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 587

0

0

 

0

02 02 04 36

სოფელ ლაბაიძეების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

34 217

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 217

0

0

 

0

02 02 05

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

25 480

88 660

47 500

 

47 500

 

ხარჯები

12 632

88 660

18 960

 

18 960

 

საქონელი და მომსახურება

12 632

61 075

18 960

 

18 960

 

სხვა ხარჯები

0

27 585

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 848

0

28 540

 

28 540

02 02 06

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

257 466

216 637

330 000

 

330 000

 

ხარჯები

1 180

3 297

7 000

 

7 000

 

საქონელი და მომსახურება

0

3 297

2 000

 

2 000

 

სხვა ხარჯები

1 180

0

5 000

 

5 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

256 286

213 340

323 000

 

323 000

02 02 07

სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

217 433

175 968

145 886

 

145 886

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

217 433

175 968

145 886

 

145 886

02 02 07 01

სანიაღვრე არხებისა და წყალგამტარების მოწყობა

171 817

174 798

145 886

 

145 886

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171 817

174 798

145 886

 

145 886

02 02 07 02

კურორტ ბეშუმში და კატრიძირის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

45 616

1 170

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 616

1 170

0

 

 

02 02 08

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა

40 735

8 209

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

22 346

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

22 346

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 389

8 209

30 000

 

30 000

02 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2 372 171

4 117 581

5 058 421

 

5 058 421

 

ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 163 844

4 117 581

5 058 421

 

5 058 421

02 03 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

1 316 100

1 512 603

3 767 428

 

3 767 428

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 316 100

1 512 603

3 767 428

 

3 767 428

02 03 01 01

ფერდსამაგრი სამუშაოები

895 865

1 387 539

2 436 107

 

2 436 107

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

895 865

1 387 539

2 436 107

 

2 436 107

02 03 01 03

სოფელ დიდაჭარის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

82 339

 

82 339

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

82 339

 

82 339

02 03 01 04

ფუშრუკაულის ცენტრის კეთილმოწყობა

47 593

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 593

 

0

 

0

02 03 01 06

სოფელ დიოკნისის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

72 456

 

72 456

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 456

 

72 456

02 03 01 07

სოფელ ჩაოში ახალი ტურისტული ადგილის მოწყობა

3 861

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 861

0

0

 

 

02 03 01 08

სოფელ კვატიაში ქოჩახელას საფლავის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა

9 396

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 396

0

0

 

0

02 03 01 09

სოფელ ქვემო ვაშლოვანში სკვერის მოწყობა და საპირფარეშოს მშენებლობა

124 375

4 728

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 375

4 728

0

 

 

02 03 01 10

სოფელ ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

199 484

52 557

62 635

 

62 635

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199 484

52 557

62 635

 

62 635

02 03 01 11

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა

5 244

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 244

0

0

 

 

02 03 01 12

სატბაოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

30 282

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 282

0

0

 

 

02 03 01 13

დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების რეაბილიტაცია

0

0

1 046 156

 

1 046 156

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 046 156

 

1 046 156

02 03 01 14

სოფელ ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

67 779

67 735

 

67 735

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

67 779

67 735

 

67 735

02 03 02

მუნიციპალური შენობა-ნაგებობის მშენებლობა–რეაბილიტაცია

1 056 071

2 604 978

1 290 993

0

1 290 993

 

ხარჯები

208 327

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

847 744

2 604 978

1 290 993

0

1 290 993

02 03 02 01

სოფელ პაქსაძეებში ადმინისტრაციული სახლის მშენებლობა

110 108

2 823

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 108

2 823

0

 

 

02 03 02 02

სოფელ გელაძეების ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის დასრულება

67 206

1 664

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 206

1 664

0

 

 

02 03 02 03

სოფელ დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის და საბავშვო ბაღის რემონტი

0

0

208 550

 

208 550

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

208 550

 

208 550

02 03 02 04

ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

0

134 978

32 614

 

32 614

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

134 978

32 614

 

32 614

02 03 02 05

სოფელ ტაბახმელაში წისქვილის მშენებლობა

14 512

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 512

0

0

 

 

02 03 02 06

სოფელ ჩაოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

413 266

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

413 266

0

 

0

02 03 02 07

სოფელ ზემო თხილვანაში ადმინისტრაციული შენობის და სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0

0

116 800

 

116 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

116 800

 

116 800

02 03 02 08

სოფელ ტუნაძეებში ახალგაზრდობის ცენტრის მშენებლობა

0

217 801

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

217 801

0

 

0

02 03 02 09

სოფელ მანიაკეთში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

342 533

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

342 533

0

 

0

02 03 02 10

სოფელ დიოკნისის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

311 172

191 665

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

311 172

191 665

0

 

0

02 03 02 11

დაბა ხულოში სახელოვნებო სკოლის და სამხატვრო გალერეის მშენებლობა

269 774

804 996

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269 774

804 996

0

 

0

02 03 02 12

სოფელ რაქვთაში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

59 444

 

59 444

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

59 444

 

59 444

02 03 02 13

სოფელ კვატიაში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

145 217

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

145 217

0

 

0

02 03 02 14

სოფელ შურმულში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა

0

0

162 018

 

162 018

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

162 018

 

162 018

02 03 02 15

სოფელ თაგოში ახალგაზრდული ცენტრის შენობის მშენებლობა

0

218 398

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

218 398

0

 

0

02 03 02 16

სოფელ წაბლიანში წისქვილის მშენებლობა

14 306

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 306

0

0

 

 

02 03 02 17

დაბა ხულოში ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია

33 246

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 246

0

0

 

 

02 03 02 18

სოფელ ვერნებში მალხაზ აბაშიძის სახელობის მემორიალის მოწყობა

0

26 849

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26 849

0

 

0

02 03 02 19

სოფელ აგარის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

55 985

 

55 985

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

55 985

 

55 985

02 03 02 20

დაბა ხულოში, ცენტრალურ სკვერში სახელმწიფო დროშის აღსამართავად კონსტრუქციის მოწყობა

0

0

69 382

 

69 382

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

69 382

 

69 382

02 03 02 21

სოფელ ქედლებში, მეხეშურის უბანში ტურისტული ლოკაციის მოწყობა

0

0

158 882

 

158 882

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

158 882

 

158 882

02 03 02 22

საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა

208 327

5 342

0

 

0

 

ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

208 327

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

5 342

0

 

0

02 03 02 23

სოფელ მერჩხეთში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

8 049

 

8 049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

8 049

 

8 049

02 03 02 24

სოფელ ჩაოში კოტიჯვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოსადგომის და სველი წერტილის მოწყობა

0

49 914

55 417

 

55 417

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

49 914

55 417

 

55 417

02 03 02 25

სოფელ კალოთაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

9 229

 

9 229

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

9 229

 

9 229

02 03 02 26

სოფელ სკვანაში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

8 931

 

8 931

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

8 931

 

8 931

02 03 02 27

სოფელ ჭახაურში მოსაცდელის მოწყობა

0

0

7 400

 

7 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

7 400

 

7 400

02 03 02 28

ხულო-თაგოს ბაგირგზის კაბინის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

27 420

11 752

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 420

11 752

0

 

0

02 03 02 29

სოფელ იაკობაძეებში სოფლის სახლის მშენებლობა

0

0

198 457

 

198 457

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

198 457

 

198 457

02 03 02 30

თხილაძირის სოფლის სახლის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია

0

0

72 218

 

72 218

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

72 218

 

72 218

02 03 02 31

ქედლების სოფლის სახლის რემონტი

0

37 780

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

37 780

0

 

0

02 03 02 32

სოფელ რაქვთაში საპირფარეშოს მშენებლობა

0

0

15 036

 

15 036

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

15 036

 

15 036

02 03 02 34

დაბა ხულოში ცენტრალურ სკვერში აბუსერისძე ტბელის ქანდაკების კვარცხლბეკის მშენებლობა

0

0

52 581

 

52 581

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

52 581

 

52 581

02 04

მუნიციპალიტეტეში ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა)

952 390

968 602

0

 

0

 

ხარჯები

184 810

214 197

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

184 810

214 197

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

767 580

754 405

0

 

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 334 458

2 506 149

2 128 520

 

2 128 520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

976 872

1 230 121

1 705 828

 

1 705 828

 

შრომის ანაზღაურება

86 421

102 840

124 963

 

124 963

 

საქონელი და მომსახურება

890 451

1 118 457

1 518 234

 

1 518 234

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 631

 

2 631

 

სხვა ხარჯები

0

8 824

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

357 586

1 276 028

422 692

 

422 692

03 01

სანიტარული დასუფთავება

193 120

18 225

194 022

 

194 022

 

ხარჯები

10 876

18 225

23 330

 

23 330

 

საქონელი და მომსახურება

10 876

18 225

23 330

 

23 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 244

0

170 692

 

170 692

03 01 01

ნაგვის კონტეინერების შეძენა (323 ერთეული)

182 244

0

174 022

 

174 022

 

ხარჯები

0

0

3 330

 

3 330

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

3 330

 

3 330

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 244

0

170 692

 

170 692

03 01 02

მიუსაფარი ცხოველების გაუვნებლობა

10 876

18 225

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

10 876

18 225

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

10 876

18 225

20 000

 

20 000

03 02

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალური სერვისი

969 086

1 221 546

1 682 498

 

1 682 498

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

 

10

 

ხარჯები

965 996

1 211 896

1 682 498

 

1 682 498

 

შრომის ანაზღაურება

86 421

102 840

124 963

 

124 963

 

საქონელი და მომსახურება

879 575

1 100 232

1 494 904

 

1 494 904

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

2 631

 

2 631

 

სხვა ხარჯები

0

8 824

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 090

9 650

0

 

0

03 03

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (ერთი ერთეული ნაგავმზიდი)

172 252

258 378

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

172 252

258 378

0

 

0

03 04

სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა (ერთი ერთეული)

0

1 008 000

252 000

 

252 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 008 000

252 000

 

252 000

04 00

განათლება

4 424 434

4 210 806

7 063 722

 

7 063 722

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

3 645 987

4 039 601

5 316 959

 

5 316 959

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 200 693

2 734 227

 

2 734 227

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

1 807 653

2 554 751

 

2 554 751

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

11 009

20 981

 

20 981

 

სხვა ხარჯები

18 080

20 246

7 000

 

7 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

778 447

171 205

1 746 763

 

1 746 763

04 01

სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება

3 725 233

4 047 351

5 337 559

0

5 337 559

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

0

253

 

ხარჯები

3 645 987

4 039 601

5 316 959

0

5 316 959

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 200 693

2 734 227

0

2 734 227

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

1 807 653

2 554 751

0

2 554 751

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

11 009

20 981

0

20 981

 

სხვა ხარჯები

18 080

20 246

7 000

0

7 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 246

7 750

20 600

0

20 600

04 01 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

3 725 233

4 047 351

5 337 559

 

5 337 559

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

253

253

253

 

253

 

ხარჯები

3 645 987

4 039 601

5 316 959

 

5 316 959

 

შრომის ანაზღაურება

2 002 390

2 200 693

2 734 227

 

2 734 227

 

საქონელი და მომსახურება

1 613 193

1 807 653

2 554 751

 

2 554 751

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12 324

11 009

20 981

 

20 981

 

სხვა ხარჯები

18 080

20 246

7 000

 

7 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 246

7 750

20 600

 

20 600

04 02

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

697 264

163 455

1 430 824

 

1 430 824

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697 264

163 455

1 430 824

 

1 430 824

04 02 01

სოფელ წაბლანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

139 887

824 255

 

824 255

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

139 887

824 255

 

824 255

04 02 02

სოფელ აგარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

522 800

 

522 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

522 800

 

522 800

04 02 03

სოფელ  მეკეიძეების საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

79 130

 

79 130

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0

79 130

 

79 130

04 02 04

სოფელ ყინჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

697 264

23 568

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

697 264

23 568

0

 

0

04 02 06

სოფელ აგარის საბავშვო ბაღისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

4 639

 

4 639

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 639

 

4 639

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

1 937

0

295 339

 

295 339

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 937

0

295 339

 

295 339

04 03 01

სოფელ ზედა დეკანაშვილების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

1 937

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 937

0

0

 

0

04 03 03

სოფელ შუასოფლის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

295 339

 

295 339

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

295 339

 

295 339

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

3 211 578

3 828 199

5 902 124

 

5 902 124

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

181

187

 

187

 

ხარჯები

2 653 243

3 084 095

5 287 766

 

5 287 766

 

შრომის ანაზღაურება

1 080 648

1 222 466

1 650 871

 

1 650 871

 

საქონელი და მომსახურება

1 085 663

1 123 272

1 424 979

 

1 424 979

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

გრანტები

296 575

265 190

343 466

 

343 466

 

სხვა ხარჯები

185 857

473 167

1 868 450

 

1 868 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

558 335

744 104

614 358

 

614 358

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1 125 751

1 210 255

1 539 773

 

1 539 773

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

49

56

62

 

62

 

ხარჯები

591 416

692 700

925 415

 

925 415

 

შრომის ანაზღაურება

315 778

387 855

554 352

 

554 352

 

საქონელი და მომსახურება

132 492

156 236

197 063

 

197 063

 

სხვა ხარჯები

143 146

148 609

174 000

 

174 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

534 335

517 555

614 358

 

614 358

05 01 01

ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა

328 831

393 478

569 249

 

569 249

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39

44

50

 

50

 

ხარჯები

326 546

393 478

562 449

 

562 449

 

შრომის ანაზღაურება

246 778

301 515

444 978

 

444 978

 

საქონელი და მომსახურება

79 768

91 963

117 471

 

117 471

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 285

0

6 800

 

6 800

05 01 02

 ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

87 683

111 694

143 966

 

143 966

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

12

12

 

12

 

ხარჯები

87 683

111 694

143 966

 

143 966

 

შრომის ანაზღაურება

69 000

86 340

109 374

 

109 374

 

საქონელი და მომსახურება

18 683

25 354

34 592

 

34 592

05 01 03

სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

177 687

187 528

219 000

 

219 000

 

ხარჯები

177 187

187 528

219 000

 

219 000

 

საქონელი და მომსახურება

34 041

38 919

45 000

 

45 000

 

სხვა ხარჯები

143 146

148 609

174 000

 

174 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

0

0

 

0

05 01 04

სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა

531 550

517 555

607 558

 

607 558

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

531 550

517 555

607 558

 

607 558

05 01 04 01

სოფელ ბოძაურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

164 614

4 221

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 614

4 221

0

 

 

05 01 04 03

სოფელ პანტნარში სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

0

80 057

 

80 057

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

80 057

 

80 057

05 01 04 04

სოფელ დანისპარაულის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

54 212

 

54 212

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 212

 

54 212

05 01 04 05

სოფელ ქედლების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

58 194

 

58 194

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 194

 

58 194

05 01 04 06

მთა ზორტიყელში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

83 660

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83 660

0

0

 

0

05 01 04 07

სოფელ დეკანაშვილების მინი სპორტული მოედნის რემონტი

16 411

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 411

0

0

 

 

05 01 04 08

სოფელ ზემო ვაშლოვანის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

40 558

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 558

0

0

 

 

05 01 04 09

სოფელ ღურტის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

38 326

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 326

0

0

 

 

05 01 04 10

დიდიაილაში მინი სპორტული მოედნის და ფანჩატურის მოწყობა

187 981

4 820

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

187 981

4 820

0

 

 

05 01 04 11

ვაშლოვანის მთაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

53 822

87 708

 

87 708

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

53 822

87 708

 

87 708

05 01 04 12

მთა თეთრობში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

0

56 504

92 040

 

92 040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

56 504

92 040

 

92 040

05 01 04 13

სოფელ იაკობაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

58 084

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 084

0

 

0

05 01 04 14

კურორტ ბეშუმში ორი ერთეული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

31 644

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 644

0

 

0

05 01 04 15

სოფელ ირემაძეების სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია

0

86 107

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86 107

0

 

0

05 01 04 16

სოფელ წაბლიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

73 323

 

73 323

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

73 323

 

73 323

05 01 04 17

სოფელ გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

19 883

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 883

0

 

0

05 01 04 18

სოფელ დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის მშენებლობა

0

0

55 889

 

55 889

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

55 889

 

55 889

05 01 04 19

სოფელ რიყეთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

148 762

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

148 762

0

 

0

05 01 04 20

სოფელ ქედლებში სათხილამურო ბაზის შენობის რეაბილიტაცია

0

53 708

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53 708

0

 

0

05 01 04 21

სოფელ თაგოს სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

54 313

 

54 313

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

54 313

 

54 313

05 01 04 22

სოფელ საციხურის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

0

0

51 822

 

51 822

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

51 822

 

51 822

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

2 085 827

2 617 944

4 362 351

 

4 362 351

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

125

125

 

125

 

ხარჯები

2 061 827

2 391 395

4 362 351

 

4 362 351

 

შრომის ანაზღაურება

764 870

834 611

1 096 519

 

1 096 519

 

საქონელი და მომსახურება

953 171

967 036

1 227 916

 

1 227 916

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

გრანტები

296 575

265 190

343 466

 

343 466

 

სხვა ხარჯები

42 711

324 558

1 694 450

 

1 694 450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 000

226 549

0

 

0

05 02 01

ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა

163 968

188 317

253 209

 

253 209

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

18

18

 

18

 

ხარჯები

163 168

188 317

253 209

 

253 209

 

შრომის ანაზღაურება

106 837

116 323

155 923

 

155 923

 

საქონელი და მომსახურება

56 331

71 994

97 286

 

97 286

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800

0

0

 

0

05 02 02

ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი

1 100 759

1 259 323

1 695 776

 

1 695 776

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96

96

96

 

96

 

ხარჯები

1 080 559

1 251 723

1 695 776

 

1 695 776

 

შრომის ანაზღაურება

573 975

625 792

825 624

 

825 624

 

საქონელი და მომსახურება

506 504

624 995

838 202

 

838 202

 

სხვა ხარჯები

80

936

31 950

 

31 950

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 200

7 600

0

 

0

05 02 03

სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

296 575

265 190

343 466

 

343 466

 

ხარჯები

296 575

265 190

343 466

 

343 466

 

გრანტები

296 575

265 190

343 466

 

343 466

05 02 04

კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერა

293 992

155 368

144 200

 

144 200

 

ხარჯები

293 992

155 368

144 200

 

144 200

 

საქონელი და მომსახურება

281 990

138 071

124 200

 

124 200

 

სხვა ხარჯები

12 002

17 297

20 000

 

20 000

05 02 05

ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობა და ხელშეწყობა

23 539

36 523

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

23 539

36 523

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

17 439

30 248

25 000

 

25 000

 

სუბსიდიები

4 500

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

1 600

6 275

5 000

 

5 000

05 02 06

ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი

157 005

182 333

231 300

 

231 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

11

 

11

 

ხარჯები

154 005

177 033

231 300

 

231 300

 

შრომის ანაზღაურება

84 058

92 496

114 972

 

114 972

 

საქონელი და მომსახურება

69 897

84 487

116 228

 

116 228

 

სხვა ხარჯები

50

50

100

 

100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

5 300

0

 

0

05 02 07

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

14 997

12 712

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

14 997

12 712

20 000

 

20 000

 

საქონელი და მომსახურება

12 597

12 712

17 000

 

17 000

 

სხვა ხარჯები

2 400

0

3 000

 

3 000

05 02 08

გენდერული თანასწორობის ხელშოწყობა

8 649

4 529

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

8 649

4 529

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

8 413

4 529

10 000

 

10 000

 

სხვა ხარჯები

236

0

0

 

0

05 02 09

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

26 343

513 649

1 634 400

 

1 634 400

 

ხარჯები

26 343

300 000

1 634 400

 

1 634 400

 

სხვა ხარჯები

26 343

300 000

1 634 400

 

1 634 400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

213 649

0

 

0

05 02 09 01

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''-ს რემონტი

26 343

0

0

 

0

 

ხარჯები

26 343

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

26 343

0

0

 

 

05 02 09 02

სოფელ ხიხაძირში კულტურის სახლის რემონტი

0

89 952

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 952

0

 

0

05 02 09 03

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი"-ს შიდა რემონტი

0

89 278

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

89 278

0

 

0

05 02 09 04

სოფელ ყინჩაურის კულტურის სახლის რემონტი და საპირფარეშოს მშენებლობა

0

34 419

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

34 419

0

 

0

05 02 09 05

რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა

0

0

1 634 400

 

1 634 400

 

ხარჯები

0

0

1 634 400

 

1 634 400

 

სხვა ხარჯები

0

0

1 634 400

 

1 634 400

05 02 09 06

სოფელ დეკანაშვილებში ცენტრალური მეჩეთის რეკონსტრუქცია

0

300 000

0

 

0

 

ხარჯები

0

300 000

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

300 000

0

 

0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 268 462

4 157 598

3 741 114

 

3 741 114

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

3 267 412

4 157 598

3 741 114

 

3 741 114

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 370

64 951

 

64 951

 

საქონელი და მომსახურება

525 409

583 140

751 183

 

751 183

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 464 153

1 698 526

1 893 510

 

1 893 510

 

სხვა ხარჯები

1 204 130

1 795 427

1 001 470

 

1 001 470

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 295 789

1 411 818

1 683 454

 

1 683 454

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

1 294 739

1 411 818

1 683 454

 

1 683 454

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 370

64 951

 

64 951

 

საქონელი და მომსახურება

520 929

574 390

739 183

 

739 183

 

სოციალური უზრუნველყოფა

725 090

784 058

874 200

 

874 200

 

სხვა ხარჯები

0

0

5 120

 

5 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

06 01 01

ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

570 699

628 340

809 254

 

809 254

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

5

 

5

 

ხარჯები

569 649

628 340

809 254

 

809 254

 

შრომის ანაზღაურება

48 720

53 370

64 951

 

64 951

 

საქონელი და მომსახურება

520 929

574 390

739 183

 

739 183

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

580

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

5 120

 

5 120

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 050

0

0

 

0

06 01 02

სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

19 148

20 893

45 000

 

45 000

 

ხარჯები

19 148

20 893

45 000

 

45 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19 148

20 893

45 000

 

45 000

06 01 03

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

528 342

569 976

570 000

 

570 000

 

ხარჯები

528 342

569 976

570 000

 

570 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

528 342

569 976

570 000

 

570 000

06 01 04

მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურება

177 600

177 600

187 200

 

187 200

 

ხარჯები

177 600

177 600

187 200

 

187 200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

177 600

177 600

187 200

 

187 200

06 01 05

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პერსონალური ასისტენტით მომსახურებით უზრუნველყოფა

0

15 009

72 000

 

72 000

 

ხარჯები

0

15 009

72 000

 

72 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

15 009

72 000

 

72 000

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 972 673

2 745 780

2 057 660

 

2 057 660

 

ხარჯები

1 972 673

2 745 780

2 057 660

 

2 057 660

 

საქონელი და მომსახურება

4 480

8 750

12 000

 

12 000

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

739 063

914 468

1 019 310

 

1 019 310

 

სხვა ხარჯები

1 204 130

1 795 427

996 350

 

996 350

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა

51 103

63 746

102 810

 

102 810

 

ხარჯები

51 103

63 746

102 810

 

102 810

 

საქონელი და მომსახურება

4 480

8 750

12 000

 

12 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

46 623

54 996

90 810

 

90 810

06 02 02

ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფა

24 700

44 420

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

24 700

44 420

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

2 400

1 500

 

1 500

 

სხვა ხარჯები

24 700

42 020

48 500

 

48 500

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

43 200

39 200

50 000

 

50 000

 

ხარჯები

43 200

39 200

50 000

 

50 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43 200

39 200

50 000

 

50 000

06 02 04

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა  ფინანსური დახმარების გაწევა

10 350

18 200

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

10 350

18 200

30 000

 

30 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

10 350

18 200

30 000

 

30 000

06 02 05

მრავალშვილიან ბავშთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

111 000

107 000

145 000

 

145 000

 

ხარჯები

111 000

107 000

145 000

 

145 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

111 000

107 000

145 000

 

145 000

06 02 06

მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობა

29 000

167 000

60 000

 

60 000

 

ხარჯები

29 000

167 000

60 000

 

60 000

 

სხვა ხარჯები

29 000

167 000

60 000

 

60 000

06 02 07

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

1 009 698

1 089 407

57 850

 

57 850

 

ხარჯები

1 009 698

1 089 407

57 850

 

57 850

 

სხვა ხარჯები

1 009 698

1 089 407

57 850

 

57 850

06 02 08

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

92 750

78 300

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

92 750

78 300

90 000

 

90 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

92 750

78 300

90 000

 

90 000

06 02 09

ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

110 100

195 000

225 000

 

225 000

 

ხარჯები

110 100

195 000

225 000

 

225 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

110 100

195 000

225 000

 

225 000

06 02 10

ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე სახლის სახურავის შეძენისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

0

12 500

20 000

 

20 000

 

ხარჯები

0

12 500

20 000

 

20 000

 

სხვა ხარჯები

0

12 500

20 000

 

20 000

06 02 11

ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება

114 240

165 220

165 000

 

165 000

 

ხარჯები

114 240

165 220

165 000

 

165 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 240

165 220

165 000

 

165 000

06 02 12

ავარიული სახლების მქონე და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფა

137 400

484 500

810 000

 

810 000

 

ხარჯები

137 400

484 500

810 000

 

810 000

 

სხვა ხარჯები

137 400

484 500

810 000

 

810 000

06 02 13

მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისათვის  ფინანსური დახმარება

114 250

116 200

210 000

 

210 000

 

ხარჯები

114 250

116 200

210 000

 

210 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

114 250

116 200

210 000

 

210 000

06 02 14

მძიმე ავადმყოფთა მკურნალობის და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

96 550

127 760

0

 

0

 

ხარჯები

96 550

127 760

0

 

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

96 550

127 760

0

 

0

06 02 15

წითელი ჯვრის თანადაფინანსება

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

 

სუბსიდიები

25 000

27 135

30 000

 

30 000

06 02 16

მზრუნველობა მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა

3 332

10 192

12 000

 

12 000

 

ხარჯები

3 332

10 192

12 000

 

12 000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10 192

12 000

 

12 000

 

სხვა ხარჯები

3 332

0

0

 

0

 


მუხლი 19. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 20. დანამატები და ჯილდო
2025 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე  დანამატების  და ჯილდოს გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 21. ასიგნებების  დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.