დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №5/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 3/6 |
| დოკუმენტის მიმღები | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
| მიღების თარიღი | 31/03/2026 |
| დოკუმენტის ტიპი | მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | ვებგვერდი, 01/04/2026 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190020020.35.111.016645 |
|
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის №5/19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
|
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: |
| მუხლი 1 |
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 29 დეკემბრის N5/19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2025, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016639) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათას ლარში
მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 72 309,1 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 24 674,5 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ გ) მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 55 478,4 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 27 235,2 ათასი ლარით. მათ შორის: ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 28 735,2 ათასი ლარით: ათას ლარში
ბ) არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 1 500,0 ათასი ლარით: ათას ლარში
მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რეადაქციით: ათას ლარში
მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -10 404,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 16 830,7 ათასი ლარით: ათას ლარში
“ დ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების საწინდარია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ყოველი განხორციელებული ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური აქტივობის და ბიზნესის განვითარების ახალი წყაროა. შესაბამისად, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები და სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები. ათას ლარში
“ ე) მე-15, მე-16 და მე-17 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 2026 წელს, ასევე, დაფინანსდება საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა), საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის ხარჯი და სხვა. ათას ლარში
მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად, აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტისა და კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობას, ახალგაზრდული, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი შესაძლებლობების გამოვლენა. 2026 წელს, ასევე დაფინანსდება მინი სპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-პატრონობის, კაპ. რემონტის, 9 აპრილის ხეივანი N13ა-ში მდებარე საკალათბურთო დარბაზის შენობის კედლების აღდგენა-გამაგრებითი, მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები და სხვა. ათას ლარში
მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს შეჭირვებული მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ათას ლარში
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 12 |
4,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოქალაქეზე (მსხვერპლზე) დახმარების გაწევა, რომლის კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა უგულებელყოფით ან/ და ფიზიკური ძალადობით, ფსიქოლოგიური ძალადობით, ეკონომიკური ძალადობით, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვის მატერიალური დახმარების პროგრამა არის, ძალადობის მსხვერპლი ფიზიკური პირების გაძლიერების ღონისძიება, რომლის მიზანია ძალადობის მსხვერპლთა ეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობა სოციალიზაციის პროცესში. ქვეპროგრამის ამოცანაა, ძალადობის მსხვერპლის ან ძალადობის მსხვერპლი ბავშვიანი პირების მატერიალური დახმარება. მხარდაჭერის პროცესი მოიცავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ძალადობის მსხვერპლი ფიზიკური პირების განცხადებების განხილვას და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას. ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ქვეპროგრამით სარგებლობა შეუძლია მსხვერპლს, შესაბამისი სამართალდამცავი ან სასამართლო ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტის საფუძველზე. ამასთან, ქვეპროგრამით შესაძლოა ისარგებლოს პირმა, რომელმაც მიიღო სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს სერვისი ბოლო 6 თვის განმავლობაში (თავშესაფრით, კრიზისული ცენტრით, უფასო იურიდიული და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერით) და წარმოადგენს ცნობას სერვისით სარგებლობის შესახებ.
პროგრამის მიზნებისთვის: - მსხვერპლი არის პირი, რომლის დაცვის მიზნით მოქმედებს შემაკავებელი ორდერი, რომლის დაცვის მიზნით მოქმედებს დამცავი ორდერი ან პირი, რომლის მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი პროცესი და მსხვერპლს აქვს პროკურორის მიერ გაცემული დადგენილება დაზარალებულად ცნობის შესახებ. - თავშესაფარი – მსხვერპლთა დროებითი საცხოვრებელი ან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ბაზაზე არსებული მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილი, რომელიც ემსახურება მსხვერპლთა ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებას და დაცვას. - ბავშვიანი პირი – კანონიერი წარმომადგენელი-მეურვე/მზრუნველი; 12 კვირიდან ორსული. - დაზარალებული – ფიზიკური პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ფიზიკური, მორალური ან ქონებრივი ზიანი. პროგრამის მართვა: 1. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მისაღებად განმცხადებელი მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) მსხვერპლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი); ბ) ბავშვ(ებ)ის დაბადების მოწმობა; გ) კანონიერი წარმომადგენლობის ან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა პირის რეგისტრაციის ადგილის შესახებ (სრული საინფორმაციო ბარათი); ე) მუდმივი ბინადრობის მოწმობა (საჭიროების შემთხვევაში); ვ) ძალადობის მსხვერპლზე სამართალდამცავი ან სასამართლო ორგანოების მიერ გაცემული დოკუმენტი ან სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“-ს მიერ გაცემული ცნობა, სერვისით სარგებლობის შესახებ. შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის წარმოდგენის შემთხვევაში, ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა მუნიციპალიტეტს მხარდამჭერი პროგრამით სარგებლობის უფლების მისაღებად უნდა მიმართოს შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის მოქმედების პერიოდში. ზ) იძულებით გადაადგილებული პირის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); თ) ძალადობის მსხვერპლი პირის სახელზე გახსნილი საბანკო ანგარიშის ნომერი გაცემული შესაბამისი ბანკის მიერ, კანონით დადგენილი წესით; ი) თავშესაფარში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში). დაფინანსების ოდენობა: - ძალადობის მსხვერპლ პირზე დახმარება გაიცემა 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთხელ. - ძალადობის მსხვერპლ ბავშვიან პირზე დახმარება გაიცემა 1 000 (ათასი) ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთხელ. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა, ძალადობის მსხვერპლთა და ძალადობის მსხვერპლ ბავშვიან პირთა სოციალიზაციის პროცესში მატერიალური დახმარება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 14 |
15,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერა და დემოგრაფიული პროცესების ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალშობილთა ოჯახებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაცემას, რაც მიზნად ისახავს ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული საწყისი საჭიროებების ნაწილობრივ დაფინანსებას და ოჯახზე წარმოშობილი ფინანსური ტვირთის შემცირებას. ამასთან, ქვეპროგრამა ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის შენარჩუნებისა და ადგილობრივი დემოგრაფიული მაჩვენებლების გაუმჯობესების სტიმულირებას. ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის გათვალისწინებულია ერთჯერადად 100 (ასი) ლარის ოდენობით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები განცხადებით მომართვის პერიოდისთვის რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში; ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალშობილთა ოჯახებისათვის გათვალისწინებულია ერთჯერადად 2000 (ორი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარება, იმის გათვალისწინებით, რომ ახალშობილის მშობლები რეგისტრირებულნი არიან განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში, უწყვეტად (წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ უნდა ფიქსირდებოდეს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. გამონაკლისი, საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი ფოთი. ამასთანავე, აღნიშნული „ბ“ ქვეპუნტით გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა იმ შემთხვევაში თუ, ახალშობილის დაბადების მოწმობაში დაბადების ადგილად მითითებულია ქალაქი ფოთი. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს აღნიშნული პროგრამის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ორივე მოთხოვნას, მათზე გაიცემა მხოლოდ ერთი დახმარება, დახმარების მიღების ოდენობას და სახეობას ირჩევს თვითონ განმცხადებელი, რასაც აფიქსირებს შესაბამის განცხადებაში. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად, ახალშობილის მშობელი, კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; 2) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 4) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 5) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 6) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა პირის რეგისტრაციის ადგილის შესახებ (სრული საინფორმაციო ბარათი), რომლითაც დადასტურდება მშობლების განცხადების მომართვამდე 1 წლის განმავლობაში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის ფაქტი. მშობლების, 1 წლის განმავლობაში რეგისტრაციის მოთხოვნა არ ვრცელდება იმ პირებზე ვინც ითხოვს 100 ლარიან დახმარებას. ამასთანავე, აღნიშნული პირები დახმარების მოთხოვნის შესახებ განცხადების შეტანის მომენტისთვის რეგისტრირებულ უნდა იყვნენ ქალაქ ფოთში (საჭიროების შემთხვევაში); 7) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 8) ქვეპროგრამის განმახორციელებელს აქვს უფლება (საჭიროების შემთხვევაში) გადაამოწოს პროგრამით მოსარგებლე პირის მონაცემები, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში. პროგრამის მართვა: 1. განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ადგენს ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური. 2. კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი (უფლებამოსილი პირი) გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ქვეპროგრამიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. 3. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახურის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და წახალისება. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 16 |
250,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერა. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს არასრულწლოვან შვილებზე ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, რაც ხელს უწყობს ოჯახების სოციალურ სტაბილურობას. ქვეპროგრამით სარგებლობის უფლება აქვთ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც ზრდიან 3 და მეტ არასრულწლოვან შვილს (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე).
ქვეპროგრამით მატერიალური დახმარება განაწილებულია შემდეგი წესით: 4-შვილიან ოჯახს – 100 ლარი; 5-შვილიან ოჯახს – 190 ლარი; 6-შვილიან ოჯახს – 220 ლარი; 7-შვილიან ოჯახს – 300 ლარი; 8 და მეტ-შვილიან ოჯახს – 450 ლარი. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად მშობელი, კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; ბ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; დ) საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) განქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში); ვ) მშობლების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); ქვეპროგრამის განმახორციელებელს აქვს უფლება გადაამოწმოს პროგრამით მოსარგებლე პირის მონაცემები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ რეესტრში, განმცხადებლის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (სხდომის ოქმის) საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი და გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა ბენეფიციარს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე. ბენეფიციარს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ. მიმდინარე კალენდარული თვის დახმარება გაიცემა, თუ განცხადება წარმოდგენილია არაუგვიანეს 15 რიცხვისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა თანადგომა, სოციალური სტაბილურობა, წახალისება, მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 17 |
40,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მკვიდრ და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს, იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალშვილიანის მშობლები უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი ქალაქ ფოთში, რომელთაც ჰყავთ ხუთი და მეტი შვილი (უფროსი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებამდე), წელიწადში ერთხელ გაეწიოთ მატერიალური დახმარება 2 000 ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, შესაბამისი დოკუმენტაციით: 1) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი; 2) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; 3) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი.
პროგრამის მართვა: თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე, შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მრავალშვილიან ოჯახთა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება, დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 18 |
250,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: 1. სადღესასწაულო დღეებში შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას: - დედით ან მამით ობლები 18 წლამდე ასაკის – 100 ლარი წელიწადში ერთხელ. - დედ-მამით ობლები 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი წელიწადში ერთხელ. - ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის (26 აპრილს) – 100 ლარი ერთჯერადად. - ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები – 200 ლარი ერთჯერადად. - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ. - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები 18 წლამდე ასაკის – 500 ლარი წელიწადში ორჯერ. - ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები - 500 ლარი ერთჯერადად. - ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: ა) 90-100 წლამდე უხუცესები – 100 ლარი ერთჯერადად; ბ) 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული უხუცესები - 500 ლარი ერთჯერადად.
პროგრამის მართვა: ბენეფიციარის მშობელმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარადგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: - დედით ან მამით ობლები: 1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) მშობლის გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 3) გადაწყვეტილება მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების შესახებ; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 5) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - დედ-მამით ობლები: 1) ობლის (ობლების) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) მშობლების გარდაცვალების მოწმობის ასლი; 3) გადაწყვეტილება მეურვეობა/მზრუნველობის დაწესების შესახებ; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით); 5) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციაში მონაწილეთათვის: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. - ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი; 3) ინფორმაცია ქალაქის წინაშე დამსახურების შესახებ. - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 18 წლამდე ასაკის მოზარდები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები 18 წლამდე ასაკის: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის, 18 წლამდე ასაკის ბავშვები: 1) მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლები, წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში; 2) შშმ ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; 3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ ფორმა №100; 4) საბანკო ანგარიშის ნომერი. - ქალაქში მცხოვრები უხუცესები: 1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) საბანკო ანგარიშის ნომერი. თანხა განმცხადებელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. ბენეფიციარი უნდა იყოს რეგისტრირებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. საბუთების განახლება მოხდება ყოველწლიურად. 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახებისათვის საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფას სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით. დახმარების მიმღებ ბენეფიციარებს წარმოადგენს: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული ოჯახები, ასევე მრავალშვილიანი, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, დედით, მამითა და დედ-მამით 18 წლამდე ასაკის ობლები, უსინათლო, ყრუ და მეტყველების უნარის არმქონე პირები. ბენეფიციართათვის საკვები პროდუქტების გადაცემა განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლისა (უბნების მიხედვით) და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის სიების მიხედვით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ობლების, ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრების, ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის ლიკვიდაციის მონაწილეთათვის, ქალაქში მცხოვრები უხუცესების, შშმ მოზარდების, დაუნის სინდრომის მქონე და ეპილეფსიით დაავადებულ ბავშვთათვის ფინანსური წახალისება. სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული, სხვადასხვა საჭიროების მქონე ოჯახების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 19 |
30,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ხანძრის შედეგად დაზარალებული სოციალურად დაუცველი, შეჭირვებული და ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს დაზარალებული მოქალაქეების ერთჯერად მატერიალურ მხარდაჭერას ზარალის მასშტაბის მიხედვით: სრული ზარალის შემთხვევაში – ერთ ოჯახზე 7 000 ლარამდე; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში – ერთ ოჯახზე 4 000 ლარამდე.
პროგრამის მართვა: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად დაზარალებული მოქალაქე, კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); გ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); დ) შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობა (ხანძრის შესახებ); ე) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); ვ) საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავი ქონების საკუთრების შესახებ. შემოსული კორესპონდენციის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამზადებს დასკვნას (მოხსენებით ბარათს), რომელიც წარედგინება სამუშაო ჯგუფს განსახილველად. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (სხდომის ოქმის) საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი და გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა დაზარალებულს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრებისა და შშმ მოქალაქეთათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 20 |
3,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი, სოციალურად დაუცველი (არაუმეტეს 70 000 ქულის მქონე) მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრებისა და შშმ პირების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, კერძოდ ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ღირებულების 100%-ის დაფინანსება, ერთი წერტილის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მისაღებად ბენეფიციარი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; ბ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები; გ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); დ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; ვ) საჯარო რეესტრის ამონაწერი უძრავი ქონების საკუთრების შესახებ. შემოსული კორესპონდენციის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამზადებს დასკვნას (მოხსენებით ბარათს) ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, რომელიც წარედგინება სამუშაო ჯგუფს განსახილველად. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (სხდომის ოქმის), ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია“-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბენეფიციარს და ბუნებრივი აირის მიმწოდებელს, წარედგინება წერილობითი თანხმობა დაფინანსების შესახებ. მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების სახელზე გაცემული წერილობითი თანხმობის და გაწეული მომსახურების შესრულების ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, ქვეპროგრამიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა მომსახურების მიმწოდებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 21 |
30,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია: ქალების ცნობიერების ამაღლება, საჭიროების მქონე ქალთა წახალისება სხვადასხვა ფორმით, მეწარმე ქალთა გაძლიერება, ქალთა ჩართულობის ზრდა და მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანასწორი უფლებებითა და შესაძლებლობებით.
„ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის მიზანი: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზით ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის წარმატებით მიღწევა, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რაც შემდგომში განაპირობებს ქალთა ეკონომიკურ/სოციალურ აქტიურობას და ხელს შეუწყობს თანაბარი/თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას, ქალთა გააქტიურება და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.
ქვეპროგრამის მართვა: „ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება/ ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების (ქალები) მიერ წარმოდგენილი პროექტების 80%-მდე თანადაფინანსებას. საუკეთესო პროექტი გამოვლინდება კონკურსის საფუძველზე. საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსების ჯამური ოდენობა განისაზღვრება 30 000 ლარით. თითოეული გამარჯვებულისათვის თანადაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 3 000 ლარს, ხოლო მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 10 000 ლარს. თანადაფინანსებად ჩაითვლება მხოლოდ თანხობრივი მონაწილეობა. კონკურსის მონაწილე შეიძლება იყოს: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სრულწლოვანი (18 წელს მიღწეული) ფიზიკური პირი ქალი, მათ შორის ინდივიდუალური მეწარმე ქალი, ასევე ქალთა საინიციატივო ჯგუფი, რომლის/რომელთაც წლიური შემოსავალი ინდივიდუალურად არ აღემატება 30 000 ლარს ან რომლის/რომელთა სამეწარმეო საქმიანობა საწყის ეტაპზეა. განმცხადებელი ვალდებულია წარმოადგინოს სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“ მიერ გაცემული ცნობა, განაცხადის შემოტანამდე, ბოლო საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების შესახებ. დაფინანსების მიღების შემთხვევაში, აპლიკანტი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების ხელმოწერიდან სამი თვის შემდეგ, კვარტალში ერთხელ წარმოადგინოს ცნობა, სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავლებისა და ბრუნვის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილ აპლიკაციაში მითითებული იქნება დასაქმებულთა რაოდენობა, გამარჯვების შემთხვევაში განმცხადებელს წარმოეშვება ვალდებულება წარმოადგინოს დასაქმებულის/დასაქმებულთათვის გაცემული შრომის ანაზღაურების დამადასტურებელი დოკუმენტი შემოსავლების სამსახურიდან, დაფინანსებული საქმიანობის დაწყებიდან მეორე კვარტალში. წარმოდგენილი პროექტი უნდა ემსახურებოდეს ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. პროექტი არ უნდა ეხებოდეს სპირტისა და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს წარმოების მიმართულებებს, რელიგიურ საკითხებს, ასევე მხოლოდ ინფორმირებას. საკონკურსო რესურსით არ ფინანსდება შემდეგი ხარჯები: ა) ხელფასები და მიმდინარე ხარჯები; ბ) უძრავი ქონების შეძენა; გ) სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში ინდივიდუალური მონაწილეობა; დ) კვლევები; ე) სასწავლო/სამეცნიერო გრანტები; ვ) ჰუმანიტარული აქციები და საქმიანობა; ზ) გადასახდელი პროცენტები, საურავები, ჯარიმები; თ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული საქმიანობები. წარმოდგენილი პროექტი უნდა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. კონკურსში ჩართვის მიზნით, ბენეფიციარს შეუძლია მხოლოდ ერთი განაცხადის წარმოდგენა. მუნიციპალიტეტი იტოვებს უფლებას, გადაულახავი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, მისგან დამოუკიდებელი გარემოების არსებობისას, უარი თქვას პროექტის დაფინანსებაზე. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პროგრამის მართვის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის შემდგომ, გამარჯვებულმა პროექტმა უნდა გაიაროს კონკურსის I და II ეტაპი.
კონკურსის I ეტაპი: კონკურსანტის განცხადება განიხილება მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით, რომელთაც მიენიჭებათ შესაბამისი ქულების ოდენობა: - პროექტი ახალ ინიციატივებსა და სიახლეებზეა ორიენტირებული – 10 ქულა; - პროექტი დეტალურად და ნათლადაა აღწერილი – 10 ქულა; - პროექტის განაცხადი ნათლად აჩვენებს ქალის განვითარების შესაძლებლობებს ეკონომიკურ სფეროში – 10 ქულა; - სამიზნე ბაზარი – 10 ქულა; - დასაქმებულთა რაოდენობა – 10 ქულა; - პროექტის განხორციელების შედეგების ეფექტურობა – 10 ქულა; - პროექტის მდგრადობა – 10 ქულა; - პროექტის განაცხადის ყველა პუნქტი შევსებულია – 10 ქულა; - პროექტის ბიუჯეტი რეალურადაა დაგეგმილი – 10 ქულა; - პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობები ტექნიკურად განხორციელებადია – 10 ქულა. კონკურსის I ეტაპის გამარჯვებული პროექტი გამოვლინდება უმაღლესი შეფასების შედეგად, რომელსაც მიღებული აქვს ქულათა საშუალო არითმეტიკულის 50%-ზე მეტი.
კონკურსის II ეტაპი: კონკურსის II ეტაპის გამარჯვებული გამოვლინდება აპლიკანტის, კომისიის წევრებთან გასაუბრების საფუძველზე. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს კომისიის წევრების მიერ ობიექტის ადგილზე დათვალიერება. პროექტები, რომლებიც დადებით შეფასებას მიიღებენ, ამასთან წარმატებით გაივლიან გასაუბრებას, რეიტინგის შესაბამისად, გამარჯვებულად ჩაითვლებიან.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად მერიაში წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია: ა) შევსებული განცხადება მერის სახელზე; ბ) შევსებული სააპლიკაციო ფორმა (ფორმა წინასწარ მტკიცდება საკონკურსო კომისიის მიერ); გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; დ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); ე) სამოტივაციო წერილი (ხელმოწერილი); ვ) მიწის ნაკვეთის საკუთრების/იჯარის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან), იჯარის შემთხვევაში ამონაწერთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს იჯარის ხელშეკრულება; ზ) დანადგარის, ტექნიკის ან სხვა ნივთის შეძენის შემთხვევაში ბაზრის კვლევის შედეგები (ინვოისი - სულ მცირე 3 მომწოდებლისაგან. ამასთან, განახლებული ინვოისი წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების დადებისას, რის მიხედვით დადგინდება აპლიკანტის თანამონაწილეობის თანხის საბოლოო ოდენობა); თ) სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ცნობა შემოსავლების შესახებ, განაცხადის შემოტანამდე, ბოლო საგადასახადო წლის მიხედვით; ი) დაფინანსების შემთხვევაში - კონკურსანტის/განმცხადებლის საბანკო ანგარიშის ნომერი. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაცია. კონკურსს აცხადებს და შესაბამის პროცედურებს ახორციელებს მერის ბრძანებით შექმნილი საკონკურსო კომისია. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აღნიშნული პროგრამის პირობების შესაბამისად. საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, რომელიც გამარჯვებულ აპლიკანტთან დებს ხელშეკრულებას და გამოსცემს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით. თანხის ჩარიცხვა განხორციელდება გამარჯვებული აპლიკანტის მიერ გასაღები თანამონაწილეობის თანხის (პროექტის საერთო ღირებულების 20%) გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ. გამარჯვებულ აპლიკანტს თანხა დაერიცხება წარმოდგენილი საბანკო ანგარიშის ნომერზე. კონკურსში გამარჯვებულის მიერ შესასრულებელი პირობები განისაზღვრება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას (მერი) და კონკურსში გამარჯვებულ აპლიკანტს შორის, დადებული ხელშეკრულებით. პროგრამა არ ვრცელდება წინა საბიუჯეტო წლის კონკურსის გამარჯვებულებზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული ინიციატივების გამოვლენა. საზოგადოებრივ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში ქალთა აქტიური ჩართულობისა და გაძლიერების ხელშეწყობა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 22 |
290,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირებისა და ოჯახებისთვის დროებითი საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, მათი სოციალური მდგომარეობის სტაბილიზაცია, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი გარემოდან დროული დაცვა. პროგრამის მიზნებისთვის თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი პირი/ოჯახი – პირი ან ოჯახი, რომელსაც სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის, ხანძრის, სხვა დაუძლეველი გარემოების შედეგად, ან სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასვლის გამო, არ გააჩნია საკუთრებაში ან კანონიერ სარგებლობაში საცხოვრებლად ვარგისი ფართი, ან რომლის საცხოვრებელი ფართი არის ავარიული და სიცოცხლისათვის საშიში. დროებითი დახმარება – ბინის ქირის ანაზღაურება განსაზღვრული ვადით და ოდენობით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში. ფორსმაჟორული მდგომარეობა – საგანგებო და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ვითარება, როდესაც აუცილებელია დაზარალებული პირის/ოჯახის დაუყოვნებლივი დროებითი განთავსება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. ძალადობის მსხვერპლი არის პირი, რომლის დაცვის მიზნით მოქმედებს შემაკავებელი ორდერი, რომლის დაცვის მიზნით მოქმედებს დამცავი ორდერი ან პირი, რომლის მიმართ დაწყებულია სისხლის სამართლებრივი პროცესი და მსხვერპლს აქვს პროკურორის მიერ გაცემული დადგენილება დაზარალებულად ცნობის. ქვეპროგრამით სარგებლობის უფლება აქვთ: ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ ოჯახებს ან პირს; ბ) უსახლკაროდ დარჩენილ შშმ პირებს; გ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში. დ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასულ 18-დან 21 წლის ასაკის შესრულების თვის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც საკუთრებაში/კანონიერ სარგებლობაში არ გააჩნია საცხოვრებლად ვარგისი ფართი. დახმარების ფორმა და ოდენობა: დახმარება გაიცემა ბინის ქირის ყოველთვიური ანაზღაურების სახით. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად, თუმცა არ აღემატება 500 (ხუთასი) ლარს თვეში. დახმარება გაიცემა არაუმეტეს 12 თვის ვადით, საბიუჯეტო წლის ფარგლებში. ფორსმაჟორულ შემთხვევაში შესაძლებელია დაზარალებული ოჯახის დროებითი განთავსება სასტუმროში, გონივრული, მაგრამ არაუმეტეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე. დახმარების დანიშვნის შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტილება მიღებულია თვის მიმდინარეობის პერიოდში, პირველი თვის ანაზღაურება გაიცემა პროპორციულად, გადაწყვეტილებით განსაზღვრული თარიღიდან თვის დასრულებამდე, კალენდარული დღეების მიხედვით. დახმარების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ შეწყვეტა ხდება თვის განმავლობაში, ბოლო თვის ანაზღაურება გაიცემა პროპორციულად, თვის დასაწყისიდან შეწყვეტის თარიღამდე, კალენდარული დღეების მიხედვით. ანაზღაურება გაიცემა ქირავნობის ხელშეკრულებით განსაზღვრული თანხის ფარგლებში, თუმცა არაუმეტეს პროგრამით დადგენილი მაქსიმალური ოდენობისა. დახმარება შეწყდება: ა) ბენეფიციარს საკუთრებაში დაუფიქსირდა საცხოვრებლად ვარგისი ფართი; ბ) ბენეფიციარმა ან ოჯახის წევრმა სახელმწიფოსგან უკვე მიიღო საცხოვრებელი ფართი ან ფულადი კომპენსაცია საცხოვრებლის შესაძენად; გ) ბენეფიციარი არ სარგებლობს დაქირავებული ბინით; დ) ბენეფიციარმა არ აცნობა მისამართის ცვლილების შესახებ ქვეპროგრამის განმახორციელებელ სამსახურს. მონიტორინგი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლებმა, შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში, უზრუნველყონ ქირავნობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საცხოვრებელ ფართში, ბენეფიციარის ფაქტობრივი ცხოვრების ფაქტის (თვეში ერთხელ) გადამოწმება და ინფორმაციის წარდგენა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის შესაბამის სამუშაო ჯგუფზე.
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება: პროგრამით სარგებლობისთვის მოქალაქე განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში); გ) ნოტარიულად დამოწმებული ქირავნობის ხელშეკრულება (ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის); დ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომლითაც დასტურდება გამქირავებლის საკუთრების უფლება ქონებაზე; ე) ცნობა საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის სახელზე უძრავი ქონების (საცხოვრისის) არ არსებობის შესახებ; ვ) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ზ) შშმ სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტის ასლი (შესაბამისი გარემოების არსებობის შემთხვევაში); თ) გამქირავებლის საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები; ი) სსიპ ,,სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ მიერ გაცემულ შესაბამის დოკუმენტს, რომლითაც დასტურდება პირის სახელმწიფო ზრუნვაში ყოფნისა და შემდეგ მისი შეწყვეტის ფაქტი (18-დან 21 წლის ასაკის მოქალაქეებისთვის). შემოსული კორესპონდენციის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამზადებს დასკვნას (მოხსენებით ბარათს), რომელიც წარედგინება სამუშაო ჯგუფს განსახილველად. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს წარმოდგენილ მასალებს და ამზადებს დასკვნას, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი და გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა გამქირავებელს დაერიცხება საბანკო ანგარიშზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახებისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნა, სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 26 |
10,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარებისათვის ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით, მატერიალურ დახმარებას 300 ლარით, წელიწადში ორჯერ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარებისათვის. პროგრამის მართვა: დახმარების მისაღებად მოქალაქემ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარადგინოს: ა) წერილობითი განცხადება; ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; გ) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); დ) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა №100 ავადმყოფის დიაგნოზისა და ჟანგბადის მოხმარების აუცილებლობის მითითებით; ე) საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაიცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნის (სხდომის ოქმის) საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეთა ფინანსური მხარდაჭერა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 27 |
10,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსურ დახმარებას. პროგრამით გათვალისწინებული ფულადი სოციალური დახმარების ოდენობა შეადგენს 200 ლარს, წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ. პროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. პროგრამის მართვა: ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან მესამე პირების მიერ განხორციელებული შეტყობინება (მათ შორის ანონიმური ზარი). ბავშვიანი ოჯახების ფულადი სოციალური დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკის შესაბამისი დასკვნა. გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია: ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში); ბ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); გ) საჭიროების შემთხვევაში, შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი; დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) სხვა დამატებითი დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე. ამასთან, დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 28 |
16,8 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სოციალურ დაცვაზე. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს ღონისძიებები სოციალური დახმარებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით. დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვები საჭიროებენ სპეციფიკურ მოვლას და კვებას, რაც გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამდენად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მატერიალური დახმარების მიზნით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულ იქნა შესაბამისი პროგრამა. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვს (შემდგომში - ბავშვი) ფინანსური დახმარება გაეწევა თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით. მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი; ბ) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); გ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); დ) საინფორმაციო ბარათი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან (არსებობის შემთხვევაში); ე) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა №100, ბენეფიციარის დიაგნოზის (დიაბეტი) მითითებით; ვ) დიაბეტით დაავადებული ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ზ) დიაბეტით დაავადებული ბავშვის მშობელის/კანონიერი წარმომადგენელის საბანკო ანგარიშის ნომერი. დახმარება გაეწევა დიაბეტით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვებს, რომლებიც განცხადების შეტანის მომენტისთვის არანაკლებ 6 თვე რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში. სამუშაო ჯგუფი განიხილავს წარმოდგენილ დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ფორმდება სხდომის ოქმით. სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილების (სხდომის ოქმის) საფუძველზე, დაფინანსების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი და გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. გამოყოფილი თანხა მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე. ბენეფიციარს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ. მიმდინარე კალენდარული თვის დახმარება გაიცემა, თუ განცხადება წარმოდგენილია არაუგვიანეს 15 რიცხვისა. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
ქვეპროგრამით მოსარგებლე - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 30 |
10,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ოჯახები ვერ ახერხებენ ბავშვებისათვის სასკოლო ნივთების შეძენას, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის განვითარების შემაფერხებელია. ბავშვებისთვის ცხოვრების ეს ეტაპი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პერიოდია. ამ ასაკში ბავშვი ინტენსიურად ითვისებს სასკოლო უნარებს, გრამატიკულად სწორად მეტყველებას, წერას, თეორიულ აზროვნებას. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და განათლების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს ბავშვის უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას, განვითარებას, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას. ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები საჭიროების მქონე I-VI კლასის მოსწავლეები, მათ შორის სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვები. სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ, მათ მიერ ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში. ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია სასკოლო ნივთების შესყიდვა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროგრამის მართვა: აღნიშნული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სასკოლო ნივთებით დახმარება, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეიძლება გაეწიოთ წელიწადში ერთხელ, თითოეულ ბავშვზე, სასწავლო წლის დაწყებამდე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიება, საჭიროების მქონე ბავშვის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც ხელს შეუწყობს ბავშვის განვითარებას, განათლების მიღების და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების უპირატეს გათვალისწინებას. სასწავლო წლის განმავლობაში, სასწავლო ნივთებით უზრუნველყოფილი იქნება 150-მდე ბავშვი. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
რეინტეგრირებული და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 32 |
5,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები რეინტეგრირებული ან/და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების სოციალურ ხელშეწყობას, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციას და აღმოფხვრას, ასევე სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების გაძლიერებას, კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის სრული/ნაწილობრივ დაფარვას.
ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის მქონე რეინტეგრირებული ბავშვების ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვების (1-დან -18 წლამდე) ოჯახები, რომელთაც აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“, როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე. 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა თითოეულ რეინტეგრირებულ ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებულ ბავშვს, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2026 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2026 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, ასევე ოჯახს, რომლის არასრულწლოვანი შვილი იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვაში და იგეგმება მისი ოჯახში რეინტეგრაცია. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება ბავშვის ოჯახში რეინტეგრაციითა და რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობათ, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ქვეპროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2026 საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი თანხა ჩაირიცხება ბავშვის კანონიერ წარმომადგენელზე/მეურვეზე/მზრუნველზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე, ყოველთვიურად კალენდარული წლის ბოლომდე, მაგრამ არაუმეტეს რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პროგრამის სამიზნე ჯგუფების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა, მათ მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის ღირებულების ანაზღაურების დაფინანსება/თანადაფინანსება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. - ბენეფიციარებს ყოველთვიურად აუნაზღაურდებათ მოხმარებული კომუნალური გადასახადის - ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულება, თვიური ლიმიტის მიხედვით, ოჯახზე არაუმეტეს 50 ლარისა. თანხა აუნაზღაურდება მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველის მქონე ბენეფიციარებს, ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით. კომუნალური გადასახადების ღირებულება აუნაზღაურდება, მის მიერ წარმოდგენილ შესაბამის აბონენტის ნომერზე (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის), მიმწოდებელი კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. პროგრამის მიზანია ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან რეინტეგრირებულია ან რეინტეგრაციას დაქვემდებარებულია ერთი ან მეტი ბავშვი.
პროგრამის მართვა: პროგრამით სარგებლობისთვის მშობელი ან/კანონიერი წარმომადგენელი ან სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო“ წერილობით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვის ოჯახის სტატუსს ადასტურებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო წერილობით. დახმარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი, ადმინისტრაციული აქტით, რომლის საფუძველია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების მიერ გაცემული დასკვნა - რეკომენდაცია.
გადაწყვეტილების მისაღებად ასევე წარმოსადგენია: ა) პროგრამით მოსარგებლის და განმცხადებლის პირადობის მოწმობის (საჭიროების შემთხვევაში დევნილის მოწმობის) ასლები, დაბადების მოწმობის ასლი და რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (აუცილებლობის შემთხვევაში); ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; გ) სსიპ „სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს“ მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ; დ) მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი; ე) კომუნალური გადასახადების (ელექტროენერგიის, წყლის ან/და ბუნებრივი აირის) სარგებლობის ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი კომპანიის მიერ გაცემული დოკუმენტი, აბონენტის ნომრის მითითებით (ქვითარი); ვ) სხვა დამატებით დოკუმენტი საჭიროების შემთხვევაში. დასკვნას და შესაბამის დოკუმენტებს ამზადებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სოციალური მუშაკი, ხოლო ბრძანების პროექტს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და დევნილთა განყოფილება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
„ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ბავშვის ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვიანი ოჯახების სოციალური ხელშეწყობა, სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება და მიტოვების რისკების პრევენცია. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 33 |
110,0 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“. |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამა ხელს უწყობს ქალების, ბავშვების, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების გადაადგილებას და სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 1) M3 კატეგორიის იმ ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, 50% შეღავათიანი მგზავრობით ისარგებლებენ ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; გ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები; დ) სამხედრო ძალების ვეტერანები; ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. მგზავრობის გადასახადისაგან სრულად თავისუფლდება ქალაქ ფოთში რეგისტრირებული (მცხოვრები) შემდეგი კატეგორიის მოქალაქეები: ა) 0 – 6 წლამდე ბავშვები; ბ) სკოლის მოსწავლეები (24 საათში 2-ჯერ); გ) ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ ბენეფიციარები, სასადილოს თანამშრომლები, მედდები და ექიმები; დ) ა(ა)იპ კოალიცია „სოციალური რეფორმებისათვის“ დღის ცენტრის თანამშრომლები; ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი დამხმარე ნებისმიერი პირი; ვ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სმენადაქვეითებული პირები. 2) M2 კატეგორიის ტრანსპორტით მგზავრობის გადასახადისაგან თავისუფლდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარები, ასევე ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ მედდები და ექიმები. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 34 |
23,7 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების და საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, პერსონალური ასისტენტის საშუალებით. ქვეპროგრამის ამოცანაა დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, სახელმწიფოსგან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, მომსახურების მიმღებ პირთათვის პერსონალური ასისტენტის სერვისის მიწოდება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მომსახურების მიმღებთა მიერ ინდივიდუალურ საჭიროებაზე, ფუნქციურ შესაძლებლობებსა და მოთხოვნაზე მორგებული მომსახურების მიწოდება, ხელი შეუწყოს მათ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის განხორციელებაში, სოციალურ აქტივობაში, დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში. ქვეპროგრამის მიზანი, აღწერა, გასატარებელი ღონისძიებები, შემსრულებელი, მონიტორინგის და სხვა საკითხები ასახულ იქნება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისა და მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამის განხორციელების წესი განისაზღვრება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ პირთა პერსონალური ასისტირებით ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
შშმ ბავშვთა საკურორტო მომსახურება |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 35 |
7,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მათი ოჯახების სოციალური მხარდაჭერა, კურორტული დასვენებისა და გამაჯანსაღებელი მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს შშმ ბავშვების ბიო-ფსიქო-სოციალური განვითარების ხელშეწყობას, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მხარდაჭერას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერებას. პროგრამის მიზნებისთვის: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი – ბავშვი 3-დან 18 წლამდე, რომელსაც აღნიშნული სტატუსი მინიჭებული აქვს „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. კანონიერი წარმომადგენელი – მშობელი, მეურვე, მზრუნველი, ასევე მათ მიერ უფლებამოსილი შესაბამისი პირი. ქვეპროგრამის მოსარგებლენი და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მოცულობა: 1. ქვეპროგრამით მოსარგებლეს წარმოადგენს 3-დან 18 წლის ასაკამდე შშმ სტატუსის მქონე ბავშვი, რომელიც ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულია ან აქვს მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, განცხადებით მომართვამდე არანაკლებ 1 წელი. გამონაკლისს წარმოადგენს რეგისტრაციის წყვეტის ისეთი შემთხვევა, როდესაც წყვეტის შემთხვევაში რეგისტრაცია არ ფიქსირდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებს გარეთ. გამონაკლისი, საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით ვრცელდება იძულებით გადაადგილებული სტატუსის მქონე პირებზე, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ - ქალაქი ფოთი. 2. საქართველოს კურორტებზე მომსახურების ხარჯების (არანაკლებ 6 დღისა) დაფინანსება განისაზღვრება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში 1 000 (ათასი) ლარის ოდენობით შშმ ბავშვზე, რომლის ოჯახიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს. 3. პროგრამით მოსარგებლე ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი თავად ირჩევს მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებას და სერვისის პირობებს. 4. დაფინანსება ხორციელდება ქვეპროგრამისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეთა შერჩევის წესი: 1. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად, ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბ) კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); დ) ბავშვის, ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); ე) შშმ სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტის ასლი – ფორმა N IV-50 /4 ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან; ვ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); ზ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); ნ) ინვოისი და კალკულაცია საკურორტო მომსახურების მიმწოდებლისგან. 2. განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ადგენს ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური. 3. ქვეპროგრამის განმახორციელებელს აქვს უფლება (საჭიროების შემთხვევაში) გადაამოწმოს პროგრამით მოსარგებლე პირის მონაცემები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ მოწოდებულ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, განმცხადებლის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. 4. ქვეპროგრამით სარგებლობასთან დაკავშირებით, მოქალაქის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის, დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის შემთხვევაში, ქვეპროგრამით სარგებლობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი და მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების სახელზე გასცემს მიმართვის წერილს, სადაც მიეთითება დასაფინანსებელი თანხის ოდენობა.
შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება და ანაზღაურების წესი: საკურორტო მომსახურების მიმწოდებელი, ქვეპროგრამის განმახორციელებელს, შესრულებული სამუშაოს ბოლოს წარუდგენს მომსახურების გაწევის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ანგარიშ- ფაქტურა, მომსახურების ღირებულების კალკულაცია). მომსახურების მიმწოდებლის მიერ დაწესებულების სახელზე გაცემული მიმართვის წერილის და გაწეული მომსახურების შესრულების ამსახველი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფებამოსილი პირი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, ქვეპროგრამიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების საკურორტო და გამაჯანსაღებელი მომსახურების ხელმისაწვდომობა, მათი ჯანმრთელობის, ფსიქო-სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესის გაძლიერება. |
||
|
ქვეპროგრამის დასახელება |
კოდი |
ჩვილ ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 04 36 |
7,5 |
||
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება. |
||
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი |
ქვეპროგრამის მიზანია: „ბავშვის უფლებათა კოდექსით“ განსაზღვრული ოჯახის/ბავშვის მხარდამჭერი ღონისძიება, რომელიც მოიცავს სოციალურად დაუცველი ან/და კრიზისში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების მატერიალურ დახმარებას, ხელოვნური კვების, ჰიგიენური ნივთების და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებების შესაძენად.
პროგრამის მიზნებისთვისა: კანონიერი წარმომადგენელი – მშობელი, მეურვე, მზრუნველი, ასევე მათ მიერ უფლებამოსილი შესაბამისი პირი. სოციალური მუშაკი – ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირი. კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახი – ოჯახი, რომელშიც სოციალური მუშაკის მიერ იდენტიფიცირებულია რისკები, რომელთა მოსალოდნელი განვითარების შეუფერხებელი მიმდინარეობის შემთხვევაში, საფრთხე ექმნება ბავშვის ჯანსაღ ფუნქციონირებას და ზიანი ადგება მის კეთილდღეობას.
ქვეპროგრამით მოსარგებლეები: ა) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახებში (რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 120 001-მდე) მყოფი 1 წლამდე ბავშვი (ბავშვთა ხელოვნური კვების უზრუნველსაყოფად); ბ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული/მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე სოციალურად დაუცველ ოჯახებში (რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 65 000-დან 120 001-მდე) მყოფი 1 წლამდე ბავშვი (ბავშვთა ჰიგიენური ნივთების და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებებით უზრუნველსაყოფად); გ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახი, რომელიც სოციალური მუშაკის მიერ იდენტიფიცირებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, რომელსაც ჰყავს 0-დან 2 წლამდე ბავშვი (ხელოვნური კვების, ჰიგიენური ნივთებისა და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებებით უზრუნველსაყოფად). საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გამონაკლისს წარმოადგენენ იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის მქონე პირები, რომელთაც დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით, რეგისტრირებულ მისამართად უფიქსირდებათ ქალაქი ფოთი. ასევე, პროგრამით მოსარგებლეთა ,,გ“ პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევები.
ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარების მოცულობა: ქვეპროგრამით გათვალისწინებული დახმარება, რომელიც მოიცავს ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური კვების, ჰიგიენური ნივთებისა და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებების შესაძენად დაფინანსებას, განისაზღვრება თითოეულ მოსარგებლეზე შემდეგი წესით: ა) ბავშვი 0-დან 1 წლის შესრულების თვის ჩათვლით, რომლის ოჯახიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 120 001-მდე, ყოველთვიურად მიიღებს 100 ლარის დაფინანსებას ხელოვნური საკვების შესაძენად (დაფინანსების პერიოდი არ აღემატება 12 თვეს); ბ) ბავშვი 0-დან 1 წლის შესრულების თვის ჩათვლით, რომლის ოჯახიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულაა 65 000-დან 120 001-მდე, ერთჯერადად მიიღებს 200 ლარის დაფინანსებას ჰიგიენური ნივთების და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებების შესაძენად; გ) ბავშვი, 0-დან 2 წლის შესრულების თვის ჩათვლით, რომელიც იდენტიფიცირებულია სოციალური მუშაკის მიერ, კვების, ჰიგიენური ნივთებისა და სხვა პირველადი მოვლის საშუალებების შესაძენად მიიღებს ერთჯერადად 300 ლარის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება კრიზისის აღმოფხვრას. დაფინანსება განხორციელდება სოციალური მუშაკის დასკვნის საფუძველზე.
ქვეპროგრამის განხორციელების წესი და მექანიზმი: 1. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად, ბავშვის კანონიერი წარმომადგენელი განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს და წარადგენს შემდეგ დოკუმენტაციას: ა) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბ) კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; გ) კანონიერი წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (არსებობის შემთხვევაში); დ) ბავშვის ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში); ე) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); ვ) დევნილის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); ზ) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა N IV- 100/ა, რითაც დასტურდება ხელოვნური ან დამატებითი კვების საჭიროება; 2. განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ქვეპროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ადგენს ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური. 3. ქვეპროგრამის განმახორციელებელს აქვს უფლება გადაამოწმოს პროგრამით მოსარგებლე პირის მონაცემები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ელექტრონულ რეესტრსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ მიერ მოწოდებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, განმცხადებლის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. 4. თუ ქვეპროგრამით დადგენილი დახმარების მიღების მსურველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესაბამება ამ პროგრამისთვის დაწესებულ კრიტერიუმებს, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი იღებს გადაწყვეტილებას მოქალაქის ქვეპროგრამით სარგებლობასთან დაკავშრებით და გამოსცემს დაფინანსების წერილს. 5. დახმარების მიზნით დაფინანსების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წერილში მიეთითება შემდეგი მონაცემები: ა) ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაცია; ბ) დაფინანსებული თანხის ოდენობა; გ) თანხის გამოყენების წესი და პირობები; დ) წერილის მოქმედების ვადა. 6. დაფინანსების შესახებ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წერილის საფუძველზე დაწესებულება ბენეფიციარს გადასცემს შესაბამის პროდუქციას, დაფინანსების წერილში მითითებული თანხის და პირობების გათვალისწინებით. ბენეფიციარსა და დაწესებულებას შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, გაცემული პროდუქციის შესაბამისად. 7.დაწესებულება ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგენს ბენეფიციარისთვის გაცემული პროდუქციის ამსახველ დოკუმენტაციას. დაწესებულების მიერ პროდუქციის გაცემის ამსახველი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი/მერის მიერ უფლებამოსილი პირი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, ქვეპროგრამიდან თანხის გამოყოფის შესახებ. ანგარიშსწორებას ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. ანაზღაურებას არ ექვემდებარება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის დაფინანსების წერილით გათვალისწინებული პირობებისა ან/და მოქმედების ვადის დარღვევით გაცემული პროდუქციის ღირებულება. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
სამიზნე ჯგუფებისათვის ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტების, მოვლის და ჰიგიენის საშუალებების ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილება, კრიზისის შემცირება და ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა. |
||
|
პროგრამის დასახელება |
კოდი |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
დაფინანსება ათას ლარში |
|
06 07 |
2 215,4 |
||
|
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |
ა(ა)იპ "ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი". |
||
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი |
პროგრამის მიზანია მოქალაქეთა მომსახურების სერვისის გაუმჯობესება, აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება, სოციალური დახმარების მწყობრი სისტემის ჩამოყალიბების, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადება. ა) შინმოვლის სერვისი პროგრამის მიზანია შინმოვლის სერვისის განვითარებისა და დანერგვის გზით უნარშეზღუდული/მოწყვლადი ადამიანებისათვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, კვალიფიციური სამედიცინო და სოციალური მომსახურების მიწოდება საცხოვრებელ ადგილზე იმ პირთათვის, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ უვლიან. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. პროგრამა ითვალისწინებს დაუძლურებული ან/და ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის, კვალიფიციური მედდების, ექიმისა და ტექნიკური მუშაკის დახმარებით, სოციალური და სამედიცინო სერვისების მიწოდებას ადგილებზე. სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაცია მოიცავს მომსახურებას სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ: საკვებისა და მედიკამენტების მიღებას, წნევის კონტროლს, პირად ჰიგიენას, ყოველდღიურ ინსტრუმენტალურ აქტივობებს და სხვას. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) მკურნალი ექიმის მიერ შევსებული ფორმა IV-100/ა - ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; 2) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); 3) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 4) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. შინმოსვლის სერვისის ბენეფიციარია დაახლოებით 28 ადამიანი. b) უფასო კვებით უზრუნველყოფა არამდგრადი შრომის ბაზარი, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადად, უფასო კვების სერვისი. პროგრამა ითვალისწინებს ყოველდღიურად უმწეო მოქალაქეთა უზრუნველყოფას ცხელი სადილით დღეში ერთხელ. იმ მოქალაქეებს, რომელთაც უჭირთ გადაადგილება, არიან ლოგინს მიჯაჭვულები, გაეწევათ მომსახურება ბინაზე მიტანით. სასადილოს ბენეფიციარები არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული პირები, რომლებიც იღებენ ფულად დახმარებას ან აქვთ ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით სარგებლობის უფლება, მარტოხელა, არამომუშავე პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა. პროგრამა ვრცელდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე. მოქალაქემ მომსახურების მისაღებად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს განცხადება, რომელსაც უნდა დაერთოს: 1) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან (არსებობის შემთხვევაში); 2) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 3) იძულებით გადაადგილებული პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრაციის მითითებით). მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ა(ა)იპ ,,ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრში“ შექმნილი კომისიის მიერ 10 დღეში ერთხელ; კომისიის გადაწყვეტილება ფორმდება დასკვნის სახით. კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოიცემა დირექტორის ბრძანება პროგრამის ბენეფიციარების ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ. უფასო კვებით უზრუნველყოფის სერვისის ბენეფიციარია დაახლოებით 360 ადამიანი. გ) სამსახური ახორციელებს მოქალაქეებიდან შემოსული წინადადებებისა და განცხადებების (საცხოვრებელი ადგილის დადასტურების, ოჯახის შემადგენლობის, საკუთრების დადასტურება - მიწის, შინაური პირუტყვის, საშენი მასალის, სტაციონარული დახმარების, წამლის ვაუჩერით დახმარების და სხვა) შესწავლას და დაგეგმილ ვადებში კვალიფიციური პასუხის მომზადებას, მათ შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის, სოციალური სერვისებით უზრუნველყოფის, შესაბამისი საჭიროების მქონე შშმ პირთა (მათ შორის ბავშვთა) პრევენციული, სარეაბილიტაციო და ალტერნატიული მომსახურების, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობამოკლებულ, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების საკითხებთან დაკავშირებით; ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლების მუშაობის ხელშეწყობას მათ უფლებამოსილების ფარგლებში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით (წარმომადგენლის მომართვის საფუძველზე შესაბამისი ინფორმაციისა და დასკვნის მიწოდება), არსებული საინფორმაციო ბანკის სისტემატურ განახლებას, მოსახლეობის სამართლიანი და ეფექტური დახმარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით წინადადებებისა და ინფორმაციების მომზადებას. |
||
|
მოსალოდნელი შედეგი |
გაუმჯობესდება მოსახლეობის მომსახურების სერვისი და ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა სოციალური პირობები. |
||
“
ვ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი |
დასახელება |
2024 წლის ფაქტი |
2025 წლის ფაქტი |
2026 წლის გეგმა |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი |
71 608,5 |
12 428,6 |
59 179,9 |
71 424,6 |
23 345,2 |
48 079,4 |
84 759,9 |
32 464,5 |
52 295,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
|
|
ხარჯები |
41 358,4 |
1 108,9 |
40 249,5 |
46 830,0 |
2 325,1 |
44 504,9 |
55 478,4 |
7 247,9 |
48 230,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 882,7 |
0,0 |
4 882,7 |
5 247,9 |
0,0 |
5 247,9 |
6 058,0 |
0,0 |
6 058,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 261,1 |
340,1 |
8 921,0 |
10 552,1 |
92,9 |
10 459,2 |
12 289,7 |
132,5 |
12 157,2 |
|
|
პროცენტი |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
სუბსიდიები |
20 218,6 |
0,0 |
20 218,6 |
24 621,3 |
0,0 |
24 621,3 |
25 808,2 |
0,0 |
25 808,2 |
|
|
გრანტები |
575,8 |
0,0 |
575,8 |
51,9 |
0,0 |
51,9 |
34,3 |
0,0 |
34,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 043,3 |
0,0 |
2 043,3 |
2 807,4 |
0,0 |
2 807,4 |
3 129,8 |
0,0 |
3 129,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 059,4 |
768,8 |
3 290,6 |
3 331,4 |
2 232,2 |
1 099,2 |
7 950,4 |
7 115,4 |
835,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29 674,7 |
11 319,7 |
18 355,0 |
24 019,2 |
21 020,1 |
2 999,1 |
28 735,2 |
25 216,6 |
3 518,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
29 674,7 |
11 319,7 |
18 355,0 |
24 019,1 |
21 020,1 |
2 999,0 |
28 735,2 |
25 216,6 |
3 518,6 |
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
21 372,1 |
443,8 |
20 928,3 |
11 024,8 |
2 105,5 |
8 919,3 |
11 377,4 |
814,0 |
10 563,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
152,0 |
0,0 |
152,0 |
|
|
ხარჯები |
7 578,1 |
0,0 |
7 578,1 |
7 870,9 |
0,0 |
7 870,9 |
9 289,0 |
0,0 |
9 289,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
4 882,7 |
0,0 |
4 882,7 |
5 247,9 |
0,0 |
5 247,9 |
6 058,0 |
0,0 |
6 058,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 004,0 |
0,0 |
2 004,0 |
2 112,7 |
0,0 |
2 112,7 |
2 662,7 |
0,0 |
2 662,7 |
|
|
პროცენტი |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
გრანტები |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
34,3 |
0,0 |
34,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
123,5 |
0,0 |
123,5 |
102,3 |
0,0 |
102,3 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
235,4 |
0,0 |
235,4 |
148,0 |
0,0 |
148,0 |
236,0 |
0,0 |
236,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 218,6 |
443,8 |
12 774,8 |
2 578,5 |
2 105,5 |
473,0 |
1 542,1 |
814,0 |
728,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
13 218,6 |
443,8 |
12 774,8 |
2 578,5 |
2 105,5 |
473,0 |
1 542,1 |
814,0 |
728,1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
01 01 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
2 039,5 |
0,0 |
2 039,5 |
2 176,8 |
0,0 |
2 176,8 |
2 623,0 |
0,0 |
2 623,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
|
39,0 |
39,0 |
|
39,0 |
39,0 |
|
39,0 |
|
|
ხარჯები |
2 028,5 |
0,0 |
2 028,5 |
2 160,3 |
0,0 |
2 160,3 |
2 593,0 |
0,0 |
2 593,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 301,5 |
0,0 |
1 301,5 |
1 399,2 |
0,0 |
1 399,2 |
1 670,0 |
0,0 |
1 670,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
546,1 |
0,0 |
546,1 |
592,0 |
0,0 |
592,0 |
733,0 |
0,0 |
733,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
51,2 |
0,0 |
51,2 |
29,9 |
0,0 |
29,9 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
129,7 |
0,0 |
129,7 |
139,2 |
0,0 |
139,2 |
160,0 |
0,0 |
160,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
01 02 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |
18 378,3 |
443,8 |
17 934,5 |
8 054,6 |
2 105,5 |
5 949,1 |
7 780,1 |
814,0 |
6 966,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
113,0 |
|
113,0 |
113,0 |
|
113,0 |
113,0 |
|
113,0 |
|
|
ხარჯები |
5 170,7 |
0,0 |
5 170,7 |
5 492,6 |
0,0 |
5 492,6 |
6 268,0 |
0,0 |
6 268,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 581,2 |
0,0 |
3 581,2 |
3 848,7 |
0,0 |
3 848,7 |
4 388,0 |
0,0 |
4 388,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 457,9 |
0,0 |
1 457,9 |
1 520,7 |
0,0 |
1 520,7 |
1 779,7 |
0,0 |
1 779,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
10,0 |
|
10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
34,3 |
0,0 |
34,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
72,4 |
0,0 |
72,4 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
54,8 |
0,0 |
54,8 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 207,6 |
443,8 |
12 763,8 |
2 562,0 |
2 105,5 |
456,5 |
1 512,1 |
814,0 |
698,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
13 207,6 |
443,8 |
12 763,8 |
2 562,0 |
2 105,5 |
456,5 |
1 512,1 |
814,0 |
698,1 |
|
01 03 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 04 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ხარჯები |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
50,9 |
0,0 |
50,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 06 |
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
892,9 |
0,0 |
892,9 |
793,4 |
0,0 |
793,4 |
754,3 |
0,0 |
754,3 |
|
|
ხარჯები |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
პროცენტი |
317,5 |
0,0 |
317,5 |
218,0 |
0,0 |
218,0 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
|
საშინაო |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
575,4 |
0,0 |
575,4 |
546,3 |
0,0 |
546,3 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
24 130,3 |
10 831,9 |
13 298,4 |
31 943,5 |
20 039,8 |
11 903,7 |
41 874,8 |
29 783,2 |
12 091,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
8 585,7 |
0,0 |
8 585,7 |
12 092,7 |
2 177,0 |
9 915,7 |
17 296,0 |
7 115,4 |
10 180,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 299,3 |
0,0 |
3 299,3 |
4 412,7 |
51,6 |
4 361,1 |
4 600,3 |
0,0 |
4 600,3 |
|
|
სუბსიდიები |
2 507,4 |
0,0 |
2 507,4 |
4 892,4 |
0,0 |
4 892,4 |
5 218,6 |
0,0 |
5 218,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,9 |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 775,1 |
0,0 |
2 775,1 |
2 787,6 |
2 125,4 |
662,2 |
7 477,1 |
7 115,4 |
361,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 544,6 |
10 831,9 |
4 712,7 |
19 850,8 |
17 862,8 |
1 988,0 |
24 578,8 |
22 667,8 |
1 911,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
15 544,6 |
10 831,9 |
4 712,7 |
19 850,8 |
17 862,8 |
1 988,0 |
24 578,8 |
22 667,8 |
1 911,0 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
13 242,3 |
10 772,2 |
2 470,1 |
17 758,7 |
14 726,3 |
3 032,4 |
15 708,5 |
13 699,5 |
2 009,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 134,5 |
0,0 |
1 134,5 |
1 865,8 |
0,0 |
1 865,8 |
1 646,1 |
0,0 |
1 646,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 070,9 |
0,0 |
1 070,9 |
1 864,9 |
0,0 |
1 864,9 |
1 637,7 |
0,0 |
1 637,7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 107,8 |
10 772,2 |
1 335,6 |
15 892,9 |
14 726,3 |
1 166,6 |
14 062,4 |
13 699,5 |
362,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12 107,8 |
10 772,2 |
1 335,6 |
15 892,9 |
14 726,3 |
1 166,6 |
14 062,4 |
13 699,5 |
362,9 |
|
02 01 01 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
15 466,7 |
14 651,9 |
814,8 |
13 662,4 |
13 299,5 |
362,9 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
15 466,7 |
14 651,9 |
814,8 |
13 662,4 |
13 299,5 |
362,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
12 057,5 |
10 772,2 |
1 285,3 |
15 466,7 |
14 651,9 |
814,8 |
13 662,4 |
13 299,5 |
362,9 |
|
02 01 02 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
77,0 |
0,0 |
77,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
77,0 |
0,0 |
77,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
77,0 |
0,0 |
77,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
243,5 |
0,0 |
243,5 |
785,4 |
74,4 |
711,0 |
1 325,9 |
400,0 |
925,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
230,5 |
0,0 |
230,5 |
361,2 |
0,0 |
361,2 |
925,9 |
0,0 |
925,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
230,5 |
0,0 |
230,5 |
361,2 |
0,0 |
361,2 |
925,9 |
0,0 |
925,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
424,2 |
74,4 |
349,8 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
424,2 |
74,4 |
349,8 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
02 01 04 |
ქუჩების სარემონტო სამუშაოები |
941,3 |
0,0 |
941,3 |
706,6 |
0,0 |
706,6 |
643,2 |
0,0 |
643,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
904,0 |
0,0 |
904,0 |
704,6 |
0,0 |
704,6 |
643,2 |
0,0 |
643,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
840,4 |
0,0 |
840,4 |
703,7 |
0,0 |
703,7 |
634,8 |
0,0 |
634,8 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
61,5 |
0,0 |
61,5 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
8,4 |
0,0 |
8,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
37,3 |
0,0 |
37,3 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
37,3 |
0,0 |
37,3 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
გარე განათება |
1 156,7 |
0,0 |
1 156,7 |
1 386,9 |
30,0 |
1 356,9 |
2 058,6 |
1 000,0 |
1 058,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 156,7 |
0,0 |
1 156,7 |
1 279,8 |
0,0 |
1 279,8 |
1 058,6 |
0,0 |
1 058,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 153,1 |
0,0 |
1 153,1 |
1 278,0 |
0,0 |
1 278,0 |
1 057,0 |
0,0 |
1 057,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,1 |
30,0 |
77,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107,1 |
30,0 |
77,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
02 02 01 |
გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,1 |
0,0 |
657,1 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
|
|
ხარჯები |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,1 |
0,0 |
657,1 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
659,7 |
0,0 |
659,7 |
657,1 |
0,0 |
657,1 |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 02 02 |
გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა |
497,0 |
0,0 |
497,0 |
699,8 |
0,0 |
699,8 |
458,6 |
0,0 |
458,6 |
|
|
ხარჯები |
497,0 |
0,0 |
497,0 |
622,7 |
0,0 |
622,7 |
458,6 |
0,0 |
458,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
493,4 |
0,0 |
493,4 |
620,9 |
0,0 |
620,9 |
457,0 |
0,0 |
457,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
77,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
02 03 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 120,6 |
0,0 |
1 120,6 |
1 972,8 |
792,9 |
1 179,9 |
3 759,5 |
2 407,0 |
1 352,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 057,6 |
0,0 |
1 057,6 |
1 179,9 |
0,0 |
1 179,9 |
1 292,5 |
0,0 |
1 292,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 013,9 |
0,0 |
1 013,9 |
1 176,9 |
0,0 |
1 176,9 |
1 288,1 |
0,0 |
1 288,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
792,9 |
792,9 |
0,0 |
2 467,0 |
2 407,0 |
60,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
792,9 |
792,9 |
0,0 |
2 467,0 |
2 407,0 |
60,0 |
|
02 03 01 |
სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
36,4 |
0,0 |
36,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
36,4 |
0,0 |
36,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
54,4 |
0,0 |
54,4 |
36,4 |
0,0 |
36,4 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 02 |
სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობა |
1 004,3 |
0,0 |
1 004,3 |
1 143,5 |
0,0 |
1 143,5 |
1 312,5 |
0,0 |
1 312,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 003,2 |
0,0 |
1 003,2 |
1 143,5 |
0,0 |
1 143,5 |
1 252,5 |
0,0 |
1 252,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
959,5 |
0,0 |
959,5 |
1 140,5 |
0,0 |
1 140,5 |
1 248,1 |
0,0 |
1 248,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,7 |
0,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
4,4 |
0,0 |
4,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
02 03 03 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
792,9 |
792,9 |
0,0 |
2 407,0 |
2 407,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
792,9 |
792,9 |
0,0 |
2 407,0 |
2 407,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
61,9 |
0,0 |
61,9 |
792,9 |
792,9 |
0,0 |
2 407,0 |
2 407,0 |
0,0 |
|
02 04 |
ბინათმშენებლობა |
2 598,6 |
0,0 |
2 598,6 |
3 072,7 |
2 103,5 |
969,2 |
7 150,1 |
6 204,3 |
945,8 |
|
|
ხარჯები |
2 598,6 |
0,0 |
2 598,6 |
3 072,7 |
2 103,5 |
969,2 |
7 150,1 |
6 204,3 |
945,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
270,2 |
0,0 |
270,2 |
|
|
სუბსიდიები |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,5 |
0,0 |
366,5 |
499,0 |
0,0 |
499,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 251,4 |
0,0 |
2 251,4 |
2 689,7 |
2 103,5 |
586,2 |
6 380,9 |
6 204,3 |
176,6 |
|
02 04 01 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია |
2 084,6 |
0,0 |
2 084,6 |
2 262,2 |
2 103,5 |
158,7 |
5 151,1 |
4 704,3 |
446,8 |
|
|
ხარჯები |
2 084,6 |
0,0 |
2 084,6 |
2 262,2 |
2 103,5 |
158,7 |
5 151,1 |
4 704,3 |
446,8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
270,2 |
0,0 |
270,2 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
2 071,1 |
0,0 |
2 071,1 |
2 245,7 |
2 103,5 |
142,2 |
4 880,9 |
4 704,3 |
176,6 |
|
02 04 02 |
მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,3 |
0,0 |
418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,3 |
0,0 |
418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
180,3 |
0,0 |
180,3 |
418,3 |
0,0 |
418,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 04 03 |
საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,5 |
0,0 |
366,5 |
499,0 |
0,0 |
499,0 |
|
|
ხარჯები |
333,7 |
0,0 |
333,7 |
366,5 |
0,0 |
366,5 |
499,0 |
0,0 |
499,0 |
|
|
სუბსიდიები |
333,7 |
|
333,7 |
366,5 |
|
366,5 |
499,0 |
|
499,0 |
|
02 04 04 |
გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,7 |
0,0 |
25,7 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
|
02 05 |
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
183,3 |
170,7 |
12,6 |
644,0 |
614,2 |
29,8 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0,0 |
4,6 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0,0 |
4,6 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
178,7 |
170,7 |
8,0 |
642,8 |
614,2 |
28,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
234,7 |
0,0 |
234,7 |
178,7 |
170,7 |
8,0 |
642,8 |
614,2 |
28,6 |
|
02 06 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
3 179,5 |
59,7 |
3 119,8 |
2 690,1 |
2 216,4 |
473,7 |
6 586,6 |
5 858,2 |
728,4 |
|
|
ხარჯები |
625,6 |
0,0 |
625,6 |
337,4 |
73,5 |
263,9 |
1 591,3 |
911,1 |
680,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
47,9 |
0,0 |
47,9 |
51,6 |
51,6 |
0,0 |
346,1 |
0,0 |
346,1 |
|
|
სუბსიდიები |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
241,9 |
0,0 |
241,9 |
286,0 |
0,0 |
286,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
374,4 |
0,0 |
374,4 |
43,9 |
21,9 |
22,0 |
959,2 |
911,1 |
48,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 553,9 |
59,7 |
2 494,2 |
2 352,7 |
2 142,9 |
209,8 |
4 995,3 |
4 947,1 |
48,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2 553,9 |
59,7 |
2 494,2 |
2 352,7 |
2 142,9 |
209,8 |
4 995,3 |
4 947,1 |
48,2 |
|
02 06 01 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |
2 341,1 |
59,7 |
2 281,4 |
2 448,2 |
2 216,4 |
231,8 |
5 754,5 |
5 658,2 |
96,3 |
|
|
ხარჯები |
422,3 |
0,0 |
422,3 |
95,5 |
73,5 |
22,0 |
959,2 |
911,1 |
48,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
47,9 |
0,0 |
47,9 |
51,6 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
374,4 |
0,0 |
374,4 |
43,9 |
21,9 |
22,0 |
959,2 |
911,1 |
48,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 918,8 |
59,7 |
1 859,1 |
2 352,7 |
2 142,9 |
209,8 |
4 795,3 |
4 747,1 |
48,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 918,8 |
59,7 |
1 859,1 |
2 352,7 |
2 142,9 |
209,8 |
4 795,3 |
4 747,1 |
48,2 |
|
02 06 02 |
ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შეძენა-მონტაჟი |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
632,2 |
0,0 |
632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
|
02 06 03 |
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა |
206,2 |
0,0 |
206,2 |
241,9 |
0,0 |
241,9 |
286,0 |
0,0 |
286,0 |
|
|
ხარჯები |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
241,9 |
0,0 |
241,9 |
286,0 |
0,0 |
286,0 |
|
|
სუბსიდიები |
203,3 |
|
203,3 |
241,9 |
|
241,9 |
286,0 |
|
286,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 06 04 |
საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
346,1 |
0,0 |
346,1 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
346,1 |
0,0 |
346,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
346,1 |
0,0 |
346,1 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 07 |
სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა |
517,7 |
0,0 |
517,7 |
582,6 |
0,0 |
582,6 |
851,2 |
0,0 |
851,2 |
|
|
ხარჯები |
515,3 |
0,0 |
515,3 |
577,4 |
0,0 |
577,4 |
846,2 |
0,0 |
846,2 |
|
|
სუბსიდიები |
515,3 |
|
515,3 |
577,4 |
|
577,4 |
846,2 |
|
846,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
02 08 |
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
303,6 |
0,0 |
303,6 |
445,0 |
0,0 |
445,0 |
700,1 |
0,0 |
700,1 |
|
|
ხარჯები |
42,3 |
0,0 |
42,3 |
68,5 |
0,0 |
68,5 |
122,6 |
0,0 |
122,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,2 |
0,0 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
42,3 |
0,0 |
42,3 |
48,3 |
0,0 |
48,3 |
122,6 |
0,0 |
122,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
261,3 |
0,0 |
261,3 |
376,5 |
0,0 |
376,5 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
261,3 |
0,0 |
261,3 |
376,5 |
0,0 |
376,5 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
02 09 |
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
716,8 |
0,0 |
716,8 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
716,8 |
0,0 |
716,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
716,8 |
0,0 |
716,8 |
|
02 10 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 13 |
ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა |
1 208,2 |
0,0 |
1 208,2 |
1 228,8 |
0,0 |
1 228,8 |
1 290,0 |
0,0 |
1 290,0 |
|
|
ხარჯები |
893,8 |
0,0 |
893,8 |
1 089,8 |
0,0 |
1 089,8 |
1 190,0 |
0,0 |
1 190,0 |
|
|
სუბსიდიები |
893,8 |
|
893,8 |
1 089,8 |
|
1 089,8 |
1 190,0 |
|
1 190,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
314,4 |
0,0 |
314,4 |
139,0 |
0,0 |
139,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
314,4 |
0,0 |
314,4 |
139,0 |
0,0 |
139,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
02 14 |
მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა |
568,4 |
0,0 |
568,4 |
665,6 |
0,0 |
665,6 |
959,4 |
0,0 |
959,4 |
|
|
ხარჯები |
561,3 |
0,0 |
561,3 |
659,8 |
0,0 |
659,8 |
947,4 |
0,0 |
947,4 |
|
|
სუბსიდიები |
561,3 |
|
561,3 |
659,8 |
|
659,8 |
947,4 |
|
947,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
|
02 15 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 957,0 |
0,0 |
1 957,0 |
1 450,0 |
0,0 |
1 450,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 957,0 |
0,0 |
1 957,0 |
1 450,0 |
0,0 |
1 450,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
1 957,0 |
|
1 957,0 |
1 450,0 |
|
1 450,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
3 787,7 |
300,0 |
3 487,7 |
3 901,2 |
0,0 |
3 901,2 |
4 626,3 |
0,0 |
4 626,3 |
|
|
ხარჯები |
3 730,0 |
300,0 |
3 430,0 |
3 889,5 |
0,0 |
3 889,5 |
4 564,3 |
0,0 |
4 564,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 682,2 |
300,0 |
3 382,2 |
3 843,5 |
0,0 |
3 843,5 |
4 514,6 |
0,0 |
4 514,6 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
46,0 |
0,0 |
46,0 |
49,7 |
0,0 |
49,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
62,0 |
0,0 |
62,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
57,7 |
0,0 |
57,7 |
11,6 |
0,0 |
11,6 |
62,0 |
0,0 |
62,0 |
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
2 343,8 |
0,0 |
2 343,8 |
2 686,5 |
0,0 |
2 686,5 |
2 978,6 |
0,0 |
2 978,6 |
|
|
ხარჯები |
2 340,9 |
0,0 |
2 340,9 |
2 682,8 |
0,0 |
2 682,8 |
2 916,6 |
0,0 |
2 916,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 304,4 |
0,0 |
2 304,4 |
2 640,3 |
0,0 |
2 640,3 |
2 871,6 |
0,0 |
2 871,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
42,5 |
0,0 |
42,5 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
3,7 |
0,0 |
3,7 |
62,0 |
0,0 |
62,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
62,0 |
0,0 |
62,0 |
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 |
დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება |
162,3 |
0,0 |
162,3 |
189,1 |
0,0 |
189,1 |
206,6 |
0,0 |
206,6 |
|
|
ხარჯები |
157,6 |
0,0 |
157,6 |
181,1 |
0,0 |
181,1 |
206,6 |
0,0 |
206,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
157,0 |
0,0 |
157,0 |
180,9 |
0,0 |
180,9 |
206,3 |
0,0 |
206,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4,7 |
0,0 |
4,7 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 03 |
გამწვანების სამუშაოები |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 04 |
გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა |
692,7 |
0,0 |
692,7 |
778,1 |
0,0 |
778,1 |
1 065,5 |
0,0 |
1 065,5 |
|
|
ხარჯები |
691,7 |
0,0 |
691,7 |
778,1 |
0,0 |
778,1 |
1 065,5 |
0,0 |
1 065,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
683,0 |
0,0 |
683,0 |
776,0 |
0,0 |
776,0 |
1 062,0 |
0,0 |
1 062,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,2 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 05 |
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია |
288,9 |
0,0 |
288,9 |
247,5 |
0,0 |
247,5 |
375,6 |
0,0 |
375,6 |
|
|
ხარჯები |
239,8 |
0,0 |
239,8 |
247,5 |
0,0 |
247,5 |
375,6 |
0,0 |
375,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
237,8 |
0,0 |
237,8 |
246,3 |
0,0 |
246,3 |
374,7 |
0,0 |
374,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
0,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49,1 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
49,1 |
0,0 |
49,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
5 419,2 |
40,1 |
5 379,1 |
5 890,8 |
41,3 |
5 849,5 |
7 379,5 |
728,2 |
6 651,3 |
|
|
ხარჯები |
5 372,1 |
40,1 |
5 332,0 |
5 642,0 |
41,3 |
5 600,7 |
6 185,4 |
132,5 |
6 052,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
57,1 |
41,3 |
15,8 |
132,5 |
132,5 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
4 792,2 |
0,0 |
4 792,2 |
5 568,0 |
0,0 |
5 568,0 |
6 030,7 |
0,0 |
6 030,7 |
|
|
გრანტები |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
47,1 |
0,0 |
47,1 |
248,8 |
0,0 |
248,8 |
1 194,1 |
595,7 |
598,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
47,1 |
0,0 |
47,1 |
248,8 |
0,0 |
248,8 |
1 194,1 |
595,7 |
598,4 |
|
04 01 |
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4 837,2 |
0,0 |
4 837,2 |
5 589,1 |
0,0 |
5 589,1 |
6 070,7 |
0,0 |
6 070,7 |
|
|
ხარჯები |
4 792,2 |
0,0 |
4 792,2 |
5 568,0 |
0,0 |
5 568,0 |
6 030,7 |
0,0 |
6 030,7 |
|
|
სუბსიდიები |
4 792,2 |
|
4 792,2 |
5 568,0 |
|
5 568,0 |
6 030,7 |
|
6 030,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
21,1 |
0,0 |
21,1 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
21,1 |
0,0 |
21,1 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
04 02 |
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
504,7 |
504,7 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,7 |
404,7 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,7 |
404,7 |
0,0 |
|
04 03 |
საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მშენებლობა/რეაბილიტაცია/აღჭურვა) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,5 |
0,0 |
243,5 |
771,6 |
191,0 |
580,6 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,8 |
0,0 |
15,8 |
22,2 |
0,0 |
22,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,8 |
0,0 |
15,8 |
22,2 |
0,0 |
22,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
227,7 |
0,0 |
227,7 |
749,4 |
191,0 |
558,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
227,7 |
0,0 |
227,7 |
749,4 |
191,0 |
558,4 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
41,3 |
41,3 |
0,0 |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
41,3 |
41,3 |
0,0 |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
40,1 |
40,1 |
0,0 |
41,3 |
41,3 |
0,0 |
32,5 |
32,5 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 06 |
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ხელშეწყობა |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
გრანტები |
539,8 |
0,0 |
539,8 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი |
10 099,3 |
44,0 |
10 055,3 |
13 069,2 |
1 051,8 |
12 017,4 |
13 355,8 |
1 139,1 |
12 216,7 |
|
|
ხარჯები |
9 447,1 |
0,0 |
9 447,1 |
11 741,9 |
0,0 |
11 741,9 |
11 997,6 |
0,0 |
11 997,6 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
235,5 |
0,0 |
235,5 |
126,1 |
0,0 |
126,1 |
357,4 |
0,0 |
357,4 |
|
|
სუბსიდიები |
8 975,4 |
0,0 |
8 975,4 |
11 459,1 |
0,0 |
11 459,1 |
11 490,6 |
0,0 |
11 490,6 |
|
|
გრანტები |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
215,2 |
0,0 |
215,2 |
153,7 |
0,0 |
153,7 |
149,6 |
0,0 |
149,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
652,2 |
44,0 |
608,2 |
1 327,3 |
1 051,8 |
275,5 |
1 358,2 |
1 139,1 |
219,1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
652,2 |
44,0 |
608,2 |
1 327,3 |
1 051,8 |
275,5 |
1 358,2 |
1 139,1 |
219,1 |
|
05 01 |
სპორტის სფეროს განვითარება |
6 768,2 |
44,0 |
6 724,2 |
9 241,8 |
1 051,8 |
8 190,0 |
8 805,3 |
1 139,1 |
7 666,2 |
|
|
ხარჯები |
6 266,0 |
0,0 |
6 266,0 |
8 061,0 |
0,0 |
8 061,0 |
7 538,3 |
0,0 |
7 538,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
96,6 |
0,0 |
96,6 |
119,0 |
0,0 |
119,0 |
170,4 |
0,0 |
170,4 |
|
|
სუბსიდიები |
5 990,7 |
0,0 |
5 990,7 |
7 785,3 |
0,0 |
7 785,3 |
7 239,3 |
0,0 |
7 239,3 |
|
|
გრანტები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
177,7 |
0,0 |
177,7 |
153,7 |
0,0 |
153,7 |
128,6 |
0,0 |
128,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
502,2 |
44,0 |
458,2 |
1 180,8 |
1 051,8 |
129,0 |
1 267,0 |
1 139,1 |
127,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
502,2 |
44,0 |
458,2 |
1 180,8 |
1 051,8 |
129,0 |
1 267,0 |
1 139,1 |
127,9 |
|
05 01 01 |
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა |
1 122,1 |
0,0 |
1 122,1 |
1 447,2 |
0,0 |
1 447,2 |
1 538,8 |
0,0 |
1 538,8 |
|
|
ხარჯები |
1 120,2 |
0,0 |
1 120,2 |
1 447,2 |
0,0 |
1 447,2 |
1 538,8 |
0,0 |
1 538,8 |
|
|
სუბსიდიები |
1 120,2 |
0,0 |
1 120,2 |
1 447,2 |
0,0 |
1 447,2 |
1 538,8 |
0,0 |
1 538,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 01 01 |
რაგბის კლუბის "ფოთი" ხელშეწყობა |
953,5 |
0,0 |
953,5 |
1 250,0 |
0,0 |
1 250,0 |
1 334,0 |
0,0 |
1 334,0 |
|
|
ხარჯები |
951,6 |
0,0 |
951,6 |
1 250,0 |
0,0 |
1 250,0 |
1 334,0 |
0,0 |
1 334,0 |
|
|
სუბსიდიები |
951,6 |
|
951,6 |
1 250,0 |
|
1 250,0 |
1 334,0 |
|
1 334,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,9 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 01 02 |
ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერძი" ხელშეწყობა |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
197,2 |
0,0 |
197,2 |
204,8 |
0,0 |
204,8 |
|
|
ხარჯები |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
197,2 |
0,0 |
197,2 |
204,8 |
0,0 |
204,8 |
|
|
სუბსიდიები |
168,6 |
|
168,6 |
197,2 |
|
197,2 |
204,8 |
|
204,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 02 |
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
391,7 |
0,0 |
391,7 |
310,1 |
0,0 |
310,1 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
|
|
ხარჯები |
391,7 |
0,0 |
391,7 |
310,1 |
0,0 |
310,1 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
|
|
სუბსიდიები |
215,4 |
|
215,4 |
154,5 |
|
154,5 |
273,0 |
|
273,0 |
|
|
გრანტები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
175,3 |
0,0 |
175,3 |
152,6 |
0,0 |
152,6 |
127,0 |
0,0 |
127,0 |
|
05 01 03 |
სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა |
3 428,9 |
0,0 |
3 428,9 |
4 546,8 |
0,0 |
4 546,8 |
3 624,3 |
0,0 |
3 624,3 |
|
|
ხარჯები |
3 258,7 |
0,0 |
3 258,7 |
4 481,8 |
0,0 |
4 481,8 |
3 589,3 |
0,0 |
3 589,3 |
|
|
სუბსიდიები |
3 258,7 |
|
3 258,7 |
4 481,8 |
|
4 481,8 |
3 589,3 |
|
3 589,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
170,2 |
0,0 |
170,2 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
170,2 |
0,0 |
170,2 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
05 01 05 |
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 093,9 |
1 051,8 |
42,1 |
1 182,0 |
1 139,1 |
42,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 093,9 |
1 051,8 |
42,1 |
1 182,0 |
1 139,1 |
42,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
121,3 |
44,0 |
77,3 |
1 093,9 |
1 051,8 |
42,1 |
1 182,0 |
1 139,1 |
42,9 |
|
05 01 07 |
მინი სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
122,1 |
0,0 |
122,1 |
172,0 |
0,0 |
172,0 |
|
|
ხარჯები |
99,0 |
0,0 |
99,0 |
120,1 |
0,0 |
120,1 |
172,0 |
0,0 |
172,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
96,6 |
0,0 |
96,6 |
119,0 |
0,0 |
119,0 |
170,4 |
0,0 |
170,4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
1,6 |
0,0 |
1,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 09 |
მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა |
1 605,2 |
0,0 |
1 605,2 |
1 721,7 |
0,0 |
1 721,7 |
1 888,2 |
0,0 |
1 888,2 |
|
|
ხარჯები |
1 396,4 |
0,0 |
1 396,4 |
1 701,8 |
0,0 |
1 701,8 |
1 838,2 |
0,0 |
1 838,2 |
|
|
სუბსიდიები |
1 396,4 |
|
1 396,4 |
1 701,8 |
|
1 701,8 |
1 838,2 |
|
1 838,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
208,8 |
0,0 |
208,8 |
19,9 |
0,0 |
19,9 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
208,8 |
0,0 |
208,8 |
19,9 |
0,0 |
19,9 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
05 02 |
კულტურის სფეროს განვითარება |
3 267,2 |
0,0 |
3 267,2 |
3 575,0 |
0,0 |
3 575,0 |
3 957,5 |
0,0 |
3 957,5 |
|
|
ხარჯები |
3 117,2 |
0,0 |
3 117,2 |
3 462,0 |
0,0 |
3 462,0 |
3 872,3 |
0,0 |
3 872,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
138,9 |
0,0 |
138,9 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
187,0 |
0,0 |
187,0 |
|
|
სუბსიდიები |
2 920,8 |
0,0 |
2 920,8 |
3 454,9 |
0,0 |
3 454,9 |
3 664,3 |
0,0 |
3 664,3 |
|
|
გრანტები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
113,0 |
0,0 |
113,0 |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
113,0 |
0,0 |
113,0 |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
|
05 02 01 |
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა |
3 064,8 |
0,0 |
3 064,8 |
3 567,9 |
0,0 |
3 567,9 |
3 722,8 |
0,0 |
3 722,8 |
|
|
ხარჯები |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
3 454,9 |
0,0 |
3 454,9 |
3 664,3 |
0,0 |
3 664,3 |
|
|
სუბსიდიები |
2 914,8 |
0,0 |
2 914,8 |
3 454,9 |
0,0 |
3 454,9 |
3 664,3 |
0,0 |
3 664,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
113,0 |
0,0 |
113,0 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
113,0 |
0,0 |
113,0 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
05 02 01 01 |
აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
414,4 |
0,0 |
414,4 |
521,6 |
0,0 |
521,6 |
555,8 |
0,0 |
555,8 |
|
|
ხარჯები |
405,4 |
0,0 |
405,4 |
475,1 |
0,0 |
475,1 |
545,8 |
0,0 |
545,8 |
|
|
სუბსიდიები |
405,4 |
|
405,4 |
475,1 |
|
475,1 |
545,8 |
|
545,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
46,5 |
0,0 |
46,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
46,5 |
0,0 |
46,5 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
05 02 01 02 |
არჩილ ხორავას სახელობის სკოლის-გარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა |
574,3 |
0,0 |
574,3 |
658,8 |
0,0 |
658,8 |
691,2 |
0,0 |
691,2 |
|
|
ხარჯები |
551,2 |
0,0 |
551,2 |
632,4 |
0,0 |
632,4 |
681,2 |
0,0 |
681,2 |
|
|
სუბსიდიები |
551,2 |
|
551,2 |
632,4 |
|
632,4 |
681,2 |
|
681,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
23,1 |
0,0 |
23,1 |
26,4 |
0,0 |
26,4 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
05 02 01 03 |
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა |
683,4 |
0,0 |
683,4 |
823,4 |
0,0 |
823,4 |
766,0 |
0,0 |
766,0 |
|
|
ხარჯები |
665,9 |
0,0 |
665,9 |
808,9 |
0,0 |
808,9 |
766,0 |
0,0 |
766,0 |
|
|
სუბსიდიები |
665,9 |
|
665,9 |
808,9 |
|
808,9 |
766,0 |
|
766,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 01 04 |
ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა |
761,8 |
0,0 |
761,8 |
905,2 |
0,0 |
905,2 |
999,3 |
0,0 |
999,3 |
|
|
ხარჯები |
751,8 |
0,0 |
751,8 |
895,6 |
0,0 |
895,6 |
989,8 |
0,0 |
989,8 |
|
|
სუბსიდიები |
751,8 |
|
751,8 |
895,6 |
|
895,6 |
989,8 |
|
989,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
9,6 |
0,0 |
9,6 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
9,6 |
0,0 |
9,6 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
05 02 01 05 |
საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა |
234,6 |
0,0 |
234,6 |
225,6 |
0,0 |
225,6 |
235,5 |
0,0 |
235,5 |
|
|
ხარჯები |
176,8 |
0,0 |
176,8 |
222,9 |
0,0 |
222,9 |
230,5 |
0,0 |
230,5 |
|
|
სუბსიდიები |
176,8 |
|
176,8 |
222,9 |
|
222,9 |
230,5 |
|
230,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57,8 |
0,0 |
57,8 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
57,8 |
0,0 |
57,8 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
05 02 01 06 |
საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა |
361,3 |
0,0 |
361,3 |
408,3 |
0,0 |
408,3 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
|
|
ხარჯები |
328,7 |
0,0 |
328,7 |
395,0 |
0,0 |
395,0 |
426,0 |
0,0 |
426,0 |
|
|
სუბსიდიები |
328,7 |
|
328,7 |
395,0 |
|
395,0 |
426,0 |
|
426,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32,6 |
0,0 |
32,6 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
32,6 |
0,0 |
32,6 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
05 02 01 07 |
რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
ხარჯები |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
|
35,0 |
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
05 02 02 |
კულტურული ღონისძიებები |
202,4 |
0,0 |
202,4 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
ხარჯები |
202,4 |
0,0 |
202,4 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
208,0 |
0,0 |
208,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
138,9 |
0,0 |
138,9 |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
187,0 |
0,0 |
187,0 |
|
|
სუბსიდიები |
6,0 |
|
6,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
37,5 |
0,0 |
37,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
|
05 02 03 |
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
0,0 |
26,7 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
0,0 |
26,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,7 |
0,0 |
26,7 |
|
05 03 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
ხარჯები |
63,9 |
0,0 |
63,9 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
სუბსიდიები |
63,9 |
|
63,9 |
60,1 |
|
60,1 |
70,0 |
|
70,0 |
|
05 06 |
ახალგაზრდული ჰაბის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
192,3 |
0,0 |
192,3 |
523,0 |
0,0 |
523,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,8 |
0,0 |
158,8 |
517,0 |
0,0 |
517,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
158,8 |
|
158,8 |
517,0 |
|
517,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,5 |
0,0 |
33,5 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
6 799,9 |
768,8 |
6 031,1 |
5 595,1 |
106,8 |
5 488,3 |
6 146,1 |
0,0 |
6 146,1 |
|
|
ხარჯები |
6 645,4 |
768,8 |
5 876,6 |
5 593,0 |
106,8 |
5 486,2 |
6 146,1 |
0,0 |
6 146,1 |
|
|
სუბსიდიები |
3 943,6 |
0,0 |
3 943,6 |
2 691,8 |
0,0 |
2 691,8 |
3 068,3 |
0,0 |
3 068,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 910,1 |
0,0 |
1 910,1 |
2 705,1 |
0,0 |
2 705,1 |
3 039,8 |
0,0 |
3 039,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
791,7 |
768,8 |
22,9 |
196,1 |
106,8 |
89,3 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
154,5 |
0,0 |
154,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
154,5 |
0,0 |
154,5 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
270,3 |
0,0 |
270,3 |
287,3 |
0,0 |
287,3 |
369,4 |
0,0 |
369,4 |
|
|
ხარჯები |
266,5 |
0,0 |
266,5 |
285,2 |
0,0 |
285,2 |
369,4 |
0,0 |
369,4 |
|
|
სუბსიდიები |
266,5 |
|
266,5 |
285,2 |
|
285,2 |
369,4 |
|
369,4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 |
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები |
1 049,1 |
0,0 |
1 049,1 |
1 410,1 |
0,0 |
1 410,1 |
1 777,8 |
0,0 |
1 777,8 |
|
|
ხარჯები |
1 049,1 |
0,0 |
1 049,1 |
1 410,1 |
0,0 |
1 410,1 |
1 777,8 |
0,0 |
1 777,8 |
|
|
სუბსიდიები |
75,6 |
|
75,6 |
87,0 |
|
87,0 |
87,0 |
|
87,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
973,5 |
0,0 |
973,5 |
1 323,1 |
0,0 |
1 323,1 |
1 690,8 |
0,0 |
1 690,8 |
|
06 02 01 |
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
900,3 |
0,0 |
900,3 |
|
|
ხარჯები |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
900,3 |
0,0 |
900,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
464,7 |
0,0 |
464,7 |
748,6 |
0,0 |
748,6 |
900,3 |
0,0 |
900,3 |
|
06 02 02 |
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
ხარჯები |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
06 02 04 |
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
ხარჯები |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
სუბსიდიები |
40,0 |
|
40,0 |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 05 |
შშმ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის დაფინანსება |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
494,2 |
0,0 |
494,2 |
650,0 |
0,0 |
650,0 |
|
|
ხარჯები |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
494,2 |
0,0 |
494,2 |
650,0 |
0,0 |
650,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
441,0 |
0,0 |
441,0 |
494,2 |
0,0 |
494,2 |
650,0 |
0,0 |
650,0 |
|
06 02 06 |
ფენილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულ პირთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფა |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
|
|
ხარჯები |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10,5 |
0,0 |
10,5 |
13,5 |
0,0 |
13,5 |
16,5 |
0,0 |
16,5 |
|
06 02 07 |
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
ხარჯები |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
06 02 10 |
საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სუბსიდიები |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 11 |
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ხარჯები |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
სუბსიდიები |
5,6 |
|
5,6 |
7,0 |
|
7,0 |
7,0 |
|
7,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 03 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
147,8 |
0,0 |
147,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 |
სოციალური დაცვა |
1 928,0 |
768,8 |
1 159,2 |
1 922,9 |
106,8 |
1 816,1 |
1 783,5 |
0,0 |
1 783,5 |
|
|
ხარჯები |
1 928,0 |
768,8 |
1 159,2 |
1 922,9 |
106,8 |
1 816,1 |
1 783,5 |
0,0 |
1 783,5 |
|
|
სუბსიდიები |
199,7 |
0,0 |
199,7 |
344,8 |
0,0 |
344,8 |
396,5 |
0,0 |
396,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
936,6 |
0,0 |
936,6 |
1 382,0 |
0,0 |
1 382,0 |
1 349,0 |
0,0 |
1 349,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
791,7 |
768,8 |
22,9 |
196,1 |
106,8 |
89,3 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
|
06 04 01 |
სარიტუალო მომსახურება |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
ხარჯები |
12,0 |
0,0 |
12,0 |
13,3 |
0,0 |
13,3 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9,0 |
0,0 |
9,0 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
06 04 02 |
მარტოხელა მშობელთა დახმარება |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
|
ხარჯები |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
80,5 |
0,0 |
80,5 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
190,0 |
|
06 04 03 |
ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა |
192,2 |
0,0 |
192,2 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
246,3 |
0,0 |
246,3 |
|
|
ხარჯები |
192,2 |
0,0 |
192,2 |
225,5 |
0,0 |
225,5 |
246,3 |
0,0 |
246,3 |
|
|
სუბსიდიები |
192,2 |
|
192,2 |
225,5 |
|
225,5 |
246,3 |
|
246,3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 04 |
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
|
ხარჯები |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
46,1 |
0,0 |
46,1 |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
|
06 04 05 |
2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
|
ხარჯები |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
25,9 |
0,0 |
25,9 |
26,5 |
0,0 |
26,5 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
06 04 06 |
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
|
|
ხარჯები |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
5,4 |
0,0 |
5,4 |
4,2 |
0,0 |
4,2 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
|
06 04 07 |
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები |
52,8 |
0,0 |
52,8 |
126,1 |
0,0 |
126,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
52,8 |
0,0 |
52,8 |
126,1 |
0,0 |
126,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
48,7 |
0,0 |
48,7 |
80,2 |
0,0 |
80,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,1 |
0,0 |
4,1 |
45,9 |
0,0 |
45,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 08 |
შშმ პირთა (უსინათლო და სმენადაქვეითებული ბენეფიციარები) მხარდაჭერის პროგრამა |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
67,2 |
0,0 |
67,2 |
78,0 |
0,0 |
78,0 |
|
|
ხარჯები |
55,9 |
0,0 |
55,9 |
67,2 |
0,0 |
67,2 |
78,0 |
0,0 |
78,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,1 |
|
0,1 |
0,7 |
|
0,7 |
2,0 |
|
2,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
55,8 |
0,0 |
55,8 |
66,5 |
0,0 |
66,5 |
76,0 |
0,0 |
76,0 |
|
06 04 10 |
შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
|
|
ხარჯები |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
14,5 |
0,0 |
14,5 |
|
|
სუბსიდიები |
7,4 |
|
7,4 |
8,8 |
|
8,8 |
14,5 |
|
14,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 11 |
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერა |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
ხარჯები |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
11,3 |
0,0 |
11,3 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
06 04 12 |
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებები |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
ხარჯები |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
06 04 14 |
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
ხარჯები |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
9,3 |
0,0 |
9,3 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
06 04 16 |
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
ხარჯები |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
243,3 |
0,0 |
243,3 |
239,9 |
0,0 |
239,9 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
06 04 17 |
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
ხარჯები |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
06 04 18 |
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
275,2 |
0,0 |
275,2 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
ხარჯები |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
275,2 |
0,0 |
275,2 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
100,1 |
0,0 |
100,1 |
275,2 |
0,0 |
275,2 |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
|
06 04 19 |
ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43,0 |
0,0 |
43,0 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 20 |
მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში მყოფი სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოდ მცხოვრები (მარტოხელა) პენსიონრებისა და შშმ მოქალაქეთათვის გაზიფიცირების ხელშეწყობის პროგრამა |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
ხარჯები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
06 04 21 |
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
22,9 |
0,0 |
22,9 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
ხარჯები |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
22,9 |
0,0 |
22,9 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
22,9 |
0,0 |
22,9 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
|
06 04 22 |
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
290,0 |
0,0 |
290,0 |
|
|
ხარჯები |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
343,5 |
0,0 |
343,5 |
290,0 |
0,0 |
290,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
193,6 |
0,0 |
193,6 |
330,5 |
0,0 |
330,5 |
290,0 |
0,0 |
290,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 26 |
ჟანგბადდამოკიდებული ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება ჟანგბადით უზრუნველყოფის მიზნით |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ხარჯები |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
3,6 |
0,0 |
3,6 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
06 04 27 |
საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანასური დახმარება |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ხარჯები |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,2 |
0,0 |
10,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
06 04 28 |
დიაბეტით დაავადებულ (18 წლამდე) ბავშვთა მატერიალური დახმარების პროგრამა |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,8 |
0,0 |
16,8 |
|
|
ხარჯები |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,8 |
0,0 |
16,8 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
12,5 |
0,0 |
12,5 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
16,8 |
0,0 |
16,8 |
|
06 04 29 |
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
768,8 |
768,8 |
0,0 |
106,8 |
106,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 30 |
სოციალურად დაუცველი და საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასკოლო ნივთებით უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
06 04 31 |
სოციალური საწარმოს "ჩემი გული მოქარგული" თანადაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
15,0 |
|
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 32 |
რეინტეგრირებული და რეინტეგრაციას დაქვემდებარებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ხარჯები |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
06 04 33 |
შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87,2 |
0,0 |
87,2 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87,2 |
0,0 |
87,2 |
110,0 |
0,0 |
110,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
87,2 |
|
87,2 |
110,0 |
|
110,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 34 |
პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
23,7 |
0,0 |
23,7 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
23,7 |
0,0 |
23,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
7,6 |
|
7,6 |
23,7 |
|
23,7 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 04 35 |
შშმ ბავშვთა საკურორტო მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
06 04 36 |
ჩვილ ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
7,5 |
|
06 07 |
სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა |
1 656,7 |
0,0 |
1 656,7 |
1 974,8 |
0,0 |
1 974,8 |
2 215,4 |
0,0 |
2 215,4 |
|
|
ხარჯები |
1 653,8 |
0,0 |
1 653,8 |
1 974,8 |
0,0 |
1 974,8 |
2 215,4 |
0,0 |
2 215,4 |
|
|
სუბსიდიები |
1 653,8 |
|
1 653,8 |
1 974,8 |
|
1 974,8 |
2 215,4 |
|
2 215,4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,9 |
0,0 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 08 |
ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება |
1 748,0 |
0,0 |
1 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 748,0 |
0,0 |
1 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 748,0 |
|
1 748,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
“
ზ) მუხლი 31 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 31. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი იურიდიული პირები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი იურიდიული პირები, კერძოდ:
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“;
ბ) სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა – საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით რეგისტრირებული (სათანადო ლიცენზიებისა და ნებართვების მქონე) სამედიცინო დაწესებულებები;
გ) მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით რეგისტრირებული (სათანადო ლიცენზიებისა და ნებართვების მქონე) აფთიაქები;
დ) სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა - შპს „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“;
ე) შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე - შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“;
ვ) რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა - ა(ა)აიპ „კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი დღეს“;
ზ) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - ფოთისა და ხობის ეპარქია;
თ) შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის დახმარება კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად - ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის“;
ი) შინმოვლის სერვისი - ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“;
კ) უფასო კვებით უზრუნველყოფა - ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრი“;
ლ) ინფრასტრუქტურული სერვისების მომსახურება - ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“; ა(ა)იპ „ქალაქის-ფოთის ცენტრალური პარკი“; ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“; შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“; ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია“.
მ) ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა - ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბავშვთა ცენტრი“;
ნ) საქმიანობათა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის - ა(ა)იპ „საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება“;
ო) უსინათლოებისა და სმენადაქვეითებულთა დახმარების პროგრამა - ა(ა)იპ „ფოთის ყრუ და სმენადაქვეითებულთა განვითარების ფონდი“;
პ) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქვეწარმავლების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა - შპს „ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი“;
ჟ) პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა - ა(ა)იპ „კოალიცია სოციალური რეფორმები-სათვის“.“
| მუხლი 2 |
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2026 წლის 31 მარტიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
|
|
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები