„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6
დოკუმენტის მიმღები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/04/2026
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/04/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016478
6
22/04/2026
ვებგვერდი, 23/04/2026
190020020.35.129.016478
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №6

2026 წლის 22 აპრილი

ქ. ჭიათურა

„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20-ე მუხლის მე-4  და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 25/12/2025; სარეგისტრაციო კოდი-190020020.35.129.016469) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების I-III თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,თავი I. ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

    2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

54009.273

10905.073

43104.200

გადასახადები

23828.907

26959.200

0.00

26959.200

28476.200

0.00

28476.200

 გრანტები

22282.185

19659.189

13769.189

5890.000

21505.073

10905.073

10600.000

 სხვა  შემოსავლები

5293.651

5427.205

0.00

5427.205

4028.000

0.00

4028.000

 II. ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

42484.545

2841.235

39643.310

 შრომის ანაზღაურება

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

4900.000

0.000

4900.000

 საქონელი და მომსახურება

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

4106.547

1766.547

2340.000

 პროცენტი

15.091

30.000

0.00

30.000

30.000

0.00

30.000

 სუბსიდიები

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

27558.997

315.300

27243.697

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2532.000

5.000

2527.000

 სხვა ხარჯები

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

3247.001

754,388

2492.613

 III. საოპერაციო სალდო

17409.654

13742.032

10590.172

3151.860

11524.728

8063.838

3460.890

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

19045.901

16739.912

13644.052

3095.860

15204.562

11670.277

3534.285

 ზრდა

19276.039

17369.912

13644.052

3725.860

15304.562

11670.277

3634.285

 კლება

230.138

630.000

0.00

630.000

100.000

0.00

100.000

 V. მთლიანი სალდო

-1636.247

-2997.880

-3053.880

-56.000

-3679.834

-3606.439

-73.395

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1713.031

-3053.880

-3053.880

0.0

-3735.834

-3606.439

-129.395

 ზრდა

1506.668

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

    ვალუტა და დეპოზიტები

3219.699

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 კლება

649.360

3053.880

3053.880

0.000

3735.834

3606.439

129.395

    ვალუტა და დეპოზიტები

649.360

3053.880

3053.880

0.000

3735.834

3606.439

129.395

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

76.784

-56.000

0.00

-56.000

-56,000

0,000

-56,000

 კლება

76.784

56.000

0.00

     56.000

56,000

0,000

56,000

   საშინაო

76.784

56.000

0.00

     56.000

56.000

0.000

56.000

    სესხები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

   სხვა კრედიტორული დავალიანებები

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 VIII. ბალანსი

     0,0

0,0

    0,0

0.0

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

51634.881

52675.594

13769.189

38906.405

54109.273

10905.073

43204.200

 შემოსავლები

51404.743

52045.594

13769.189

38276.405

54009.273  

10905.073

43104.200

 არაფინანსური აქტივების კლება

230.138  

630.000  

    0.000

 630.000

100.000

0.000

100.000   

 გადასახდელები

  53347.912  

55729.474  

16823.069

38906.405

57845.107  

14511.512

43333.595   

 ხარჯები

33995.089

  37915.647  

3179.017

34736.630  

42484.545

2841.235

39643.310

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    19276.039  

    17757.827  

    13644.052  

    4113.775  

15304.562

11670.277

3634.285

 ვალდებულებების კლება

76.784   

56.000   

0.000

   56.000     

56.000

0.00

56.000

 ნაშთის ცვლილება

-17409.654

14129.947

   10590.172

3539.775

11524.728  

8063.838

3460.890

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 54009.273  ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024  წლის  ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

51634.881

52045.594

13769.189

38276.405

54009.273

10905.073

43104.200

     გადასახადები

23828.907

26959.200

0.000

26959.200

28476.200

0.000

28476.200

     გრანტები

22.282.185

19659.189

13769.189

5890.000

21505.073

10905.073

10600.000

     სხვა შემოსავლები

5293.651

5427.205

0.000

5427.205

4028.000

0.000

4028.000

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 28476.200 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

23828.743

26959.594

0.000

  26959.594

28476.200

0.000

28476.200

საშემოსავლო გადასახადი

0.0

0.00

0.00

 

0.000

0.000

0.000

0.000

დამატებითი ღირებულების გადასახადი

20567.390

23659.200

0.000

 

23659.200

25576.200

0.000

25576.200

    ქონების გადასახადი

3261.517

3300.000

0

 

3300.000

2900.000

     0.000

2900.000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2433.298

2260.000

0.000

 

2260.000

1900.000

0.000

1900.000

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.165

0.000

0.000

 

0.000

0.000

0,000

0.000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

49.715

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

83.202

20.000

0.000

 

20.000

0.000

0.000

0.000

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

695.137

1000.000

0.000

  1000.000

1000.000

0.000

1000.000

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 21505.073 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 გრანტები

22282.185

19659.189

21505.073  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.00

300.000

 0.00

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

22282.185

19359.189

0.00  

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

 0.00

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

2083.296

2527.230

2486.321

 კაპიტალური ტრანსფერი

20198.889

16831.959

19018.752

 სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.00

0.00      

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

5610.832

1360.000

452.000

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

8982.731

7661.060

7124.022

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

812.000

812.000

812.000

გრანტები

4793.326

6653.326

10600.000

მაღალმთიანი განვითარების ფონდი

0.0

300.000

0.00

საპილოტე რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტები

0.00

0.000

0.00

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0.00

45,573

30.730

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდ.ღონისძიებების   დასაფინანსებლად

0.0

0,00

0.00

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყვნის მთავრობიდან მიღებული გრანტი

0

0.00

0.00

აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

0.0

 0.0

0.00 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 4028.000 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

5293.651

5427.205

4028.000

 შემოსავლები საკუთრებიდან

4481.575

4700.000

3630.000

პროცენტი

180.832

180.000

130.000

 რენტა

4300.743

4520.000

3500.000

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

190.124

50.000

125.000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

190.124

50.000

100.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0. 00

0.00

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

141.639

30.000

80.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.040

0.00

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

18.640

20.000

20.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

29,805

0.00

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.00

25.000

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

160,882

180.000

   200.000

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

461,070

497.205

73.000

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  42484.545 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

დასახელება

2024
წლის
 ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

33995.089

38303.562

3179.017

35124.545

42484.545

2841.235

39643.310

 შრომის ანაზღაურება

3905.265

4262.000

29.000

4233.000

4900.000

0.000

4900.000

 საქონელი და მომსახურება

3140.969

2923.614

1442.178

1481.436

4106.547

1766.547

2340.000

პროცენტები

15.091

30.000

0.00

30.000

30.000

0.00

30.000

სუბსიდიები

21548.399

25148.003

307.673

24840.330

27558.997

315.300

27243.697

გრანტები

95.637

93.000

0.00

93.000

110.000

0.000

110.000

 სოციალური უზრუნველყოფა

2245.190

3487.654

0.0

3487.654

2532.000

5.000

2527.000

 სხვა ხარჯები

3044.538

2359.291

1400.166

959.125

3247.001

754,388

2492.613

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 15204.562 ათასი ლარით, მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა  15304.562 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება  100.000 ათასი ლარით:

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

58.081

471.126

504.181

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

58.081

471.126

504.181

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

16890.331

14498.168

12036.463

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

11932.966

11346.680

9397.712

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

2442.453

1101.452

309.627

 02 03

   გარე განათება

45.580

2.200

50.000

 02 04

   მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

649.908

412.200

0.000

02 05

   ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

19.318

0.0

0.000

 02 06

   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

  0.0

0.000

0.000

02 07

  კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1790.020

1635.636

2279.124

 02 08

სასაფლაოების მოვლა შენახვა

10.086

0.000

0.000

 02 09

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.000

0.000

0.000

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

251.136

474.521

451.500

 03 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

14.050

88.000

100.000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

8.437

380.021

383,500

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59.0

0.00

0.000

 03  04

 სანიაღვრე არხის აღდგენა

  178.086

6.500

3.000

 04 00

 განათლება

138.027

864.838

1512.140

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

52.284

54.000

0.000

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

85.743

0.00

0.000

04 03

   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.00

810.838

1512.140

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1782.209

1293.974

700.028

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

1611.295

1258.004

640.028

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

170.914

35.970

60.000

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

156.255

155.200

100.250    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

12.085

100.000

100.250

06 02

   სოციალური დაცვა

144.170

55.200

0.000

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

19276.039

17757.827

15304.562

 

დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

230.138

630.000

100.000

 ძირითადი აქტივები

230.082

630.000

100.000

 არაწარმოებული აქტივები

0.056

0.000

0.000

    მიწა

0.056

0.000

0.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

ფუნქც. კოდი

 დასახელება

 2024 წლის
ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

5506.560  

6516.262  

8075.911  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5506.560  

6516.262  

8075.911  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5410.919  

6410.126  

7699.911  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

5.136  

250.000

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

91.897

86.000

86.000

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

3.744

15.000

40.000

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

16234.180  

14816.603  

12497.712

 7.4 5

 ტრანსპორტი

14430.402

13398.774

12497.712

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

14430.402

13398.774

12436.107

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.000

0.000 

0.000

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1803.778

1417.829

61.605

 7.5

 გარემოს დაცვა

2987.347  

3939.848

4201.500

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

2800.824  

   3553.327  

3850.000

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

186.523

386.521

351.500

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

7117.577  

7340.222  

5362.085

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

      1319.091  

1485.166

1109.634

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

       0.000

0.000

0.000

 7.6 3

 წყალმომარაგება

3422.852   

2101.452

1509.627

 7.6 4

 გარე განათება

575.528 

550.523

610.000

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1800.106  

1635.636  

    2279.124

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

310.809

543.300

621550  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

310.809  

386.300

461.300

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფერეში

0.000

157.000

160.250

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

8712.163  

9315.014  

9570.028  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4599.027  

4694.004  

      4330.028  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

3773.354  

4331.300  

4870.000

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

187.000  

173.300  

200.000  

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების , კულტურისა და რელიგიის სფეროში

152.782

116.410

170.000

 7.9

 განათლება

9208.520  

11333.016  

13784.157  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

7381.559

9065.130  

10536.200  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

1826.961

2267.886   

0.0

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

0.00

0,00 

0.0

70923

საშუალო და ზოგადი განათლება

0.00

0.00   

3247.957

 7 10

 სოციალური დაცვა

3270.756  

3492.654  

3585.864

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1314.403  

1292.600  

1769.500

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1130.043

1101.400

1564.500

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

184.360

191.200

205.000

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19.500  

25.000  

25.000

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1463.092  

1678.054  

    1230.000

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

163.800  

327.000   

352.500

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

309.961

170.000

208,864

 

 სულ

53347.912  

55729.474  

57845.107

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -3519.862 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 10418.799 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

17409.654  

13742.032  

11524.728  

 მთლიანი სალდო

-1636.247  

-2997.880  

-3679.834

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -3735.834 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1713.031

-3053.880

-3735.834

 ზრდა

1506.668

0.0

0,00

     ვალუტა და დეპოზიტი

1506.668

0.0

0.0

 კლება

3219.699

3053.880

3735.834

    ვალუტა და დეპოზიტი

3219.699

3053.880

3735.834

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 56.000 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. (დასუფთავების 3 ერთეული სპეც. ავტომანქანა და 100 ცალი ურნა)  მუნიციპალიტეტის სავარაუდო სასესხო დავალიანება 2026 წლის 1 აპრილის  მდგომარეობით შეადგენს 40.046 ათას ლარს.

 

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

  1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
  2. ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  4. განათლება;
  5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

       

თავი II

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტბი, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13.

ინფრასტრუქტურის განვითარება 02 00

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურისმოწესრიგება (როგორიცაა გზების, სკვერების მოვლა-პატრონობა  და  სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების.

კოდი

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

9397.712    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების)  კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და თანადაფინანსებას.
მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 85% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაობის ჩატარება.
სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:
- გზების მიმდინარე შეკეთება;
- გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია;

გზების მშენებლობა-კაპიტალური შეკეთება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური ( საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია.
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა -შენახვა ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის საბოლოო მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის,  ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
პროგრამის საბოლოო შედეგი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 9, SDG 11

 

კოდი

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების მშენებლობა  და კაპიტალური რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

8614.995    

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტოტიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების კაპიტალურ შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების პროექტირებასა და დაფინანსებული სამუშაოების შევსებას,  მუნიციპალიტეტის მოასფალტებული გზების 75% აკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს. ამიტომ 2026 წლისთვის იგეგმება ისეთი საგზაო სამუშაოები რომელიც დააკმაყოფილებს საგზაო სტანდარტებს.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატასიის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა

 

დასახელება

სულ ღირებულება ცენტრალური

სულ ღირებულება ადგილობრივი

1

რეგიონალური განვითარების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების თანადაფინანსება

0

449469

2

საინჟინრო მონიტორინგის თანხა

0

284000

3

სოფელ ხრეითში მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

53330

4

სოფელ პერევისაში  სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

31200

5

სოფელ კალაურში სკოლის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

59126

6

სოფელ სკინდორში კანიების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

0

30368

7

სოფელ ზედუბნში  საუბნო   (120მ) გზის რეაბილიტაცია

0

39232

8

სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

24910

9

სოფელ ზოდში -წირქვალის დამაკავშირებელი 225მ გზის რეაბილიტაცია

0

55555

10

სოფელ ზედა ჭალოვანში ბიჭიას უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

53476

11

რგანი-ვაჭევის შემაერთებელი გზის(ცენტრიდან გველესიანების უბნამდე)  რეაბილიტაცია

0

26000

12

სოფელ ნავარძეთში „მსხლოვანის“  (სასაფლაოს გზა) გზის რეაბილიტაცია

0

24089

13

სოფელ ზედა რგანში ცენტრალურ გზაზე ბეტონიდან ბეტონამდე შემაეთებელი   250გრძ/მ (ვაშაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია

0

55000

14

სოფელ ჯოლხეეთში აბესაძეების უბნის  (100მ) გზის რეაბილიტაცია

0

32769

15

სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე გადასახდელი თანხები

0

52712

16

თხელიძის ქუჩიდან  (კაშხალის ხიდის მიმდებარედ) გზის საპროექტო სამუშაოებისათვის

0

10000

17

28.12.2023 წლის №2402 განკარგულების ნაშთი

9029

0

18

სოფელ ქვაციხეში ცხოვრებაძეების უბნის გზს რეაბილიტაცია

60000

0

19

სოფელ ვანში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

407977

0

20

სოფელ ხვაშითში ბუზალაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

114626

3070

21

სოფელ პერევისაში წივილაშვილები გოგოლაძეების უბანში 350 გრძ/მ გზის რეაბილიტაცია

60000

8700

22

სოფელ უსახელოში რკვიანის უბანში ბიძინა სამხარაძის სახლის მიმდებარედ  გზის რეაბილიტაცია

53830

0

23

სოფელ ზოდში სხირტლაძეები იობაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

127910

0

24

სოფ.ზოდში ქაშაკაშაკაშვილების უბანში 1600 გრძ.მ გზის მოწყობა

60000

43645

25

სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში გზის მოწყობა

142465

0

26

სოფელ საკურწეში ხვედელიძეები-სარალიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია

74344

0

27

სოფელ ეწერში გოგსაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

114250

0

28

სოფელ შუქრუთში ნოზაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

89616

0

29

სოფელ ზედა ჭალოვანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

124400

0

30

სოფელ რგანში ჩალაძეების საუბნო 250მ  გზის რეაბილიტაცია

90629

0

31

სოფელ ქვედა ბერეთისაში სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

150297

0

32

სოფელ ნიგოზეთში მაჭარაშვილები- ასანიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

207883

0

33

სოფელ წყალშავში ქვრივიშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

180793

0

34

სოფელ მანდაეთში ზედვაკის გზის რეაბილიტაცია

368600

0

35

სოფელ მერევში ხოკერაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

81871

0

36

სოფელ ითხვისში კაპანაძეები- ნადირაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

273395

0

37

სოფელ ითხვისში ჩინჩალაძეების  უბნის გზის რეაბილიტაცია

104049

0

38

სოფელ სვერში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

63643

0

39

სოფელ ნავარძეთში სერის უბნის გზის რეაბილიტაცია

228605

0

40

სოფელ თაბაგრები- ბუნიკაურის გზის რეაბილიტაცია

361949

0

41

სოფელ თაბაგრებში ჯიქიძეების უბნის  (სასაფლაომდე მისასვლელი) გზის რეაბილიტაცია

150395

0

42

სარქველეთუბანი-ბუნიკაურის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია

447977

0

43

სოფელ ქვედა ჭალოვანში დემეტრაშვილების უბნის გზის მობეტონება

79800

0

44

სოფელ მღვიმევში ნამბულეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

122672

0

45

სოფელ ქვაციხეში ჩუბინიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

156219

0

46

სოფელ ბიღაში გოგოლაძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია

104500

0

47

სოფელ მელუშეეთში დაბლა უბნის გზის მობეტონება

255590

0

48

სოფელ ვაჭევში  კვერნები, ბაგრატები, კაკაჩების უბნის გზის რეაბილიტაცია

355035

0

49

სოფელ ღვითორში ამბლუაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

119699

0

50

სოფელ დარკვეთში 33-ის დასახლებაში საუბნო გზის რეაბილიტაცია

279484

0

51

სოფელ მანდაეთში თედორაშვილების უბნიდან მჭედლების უბანში მისასვლელი გზის მოწყობა

51000

0

52

სოფელ უსახელო წერეთლების უბნის გზის მოწყობა

51000

0

53

სოფელ კაცხში მონასტრის თავიდან ხარატიშვილების უბნისკენ მიმავალი გზის მოწყობა

51000

0

54

სოფელ პერევისაში ქვედა დევიძეებში 800 გრძ. მ. გზის რეაბილიტაცია

51000

0

55

სოფელ საკურწეში ჩაიებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

51000

0

56

სოფელ კაცხში (ხვადაბუნი ოტიაშვილების უბანი) 186 გრძ/მ- ზე საუბნო გზის მოწყობა

0

40320

57

სოფელ ზოდში გლახუას წყაროდან 500გრძ. მ-ზე გზის მოწყობა

103044

0

58

სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში 250 გრძ.მ-იანი გზის მოწყობა

72398

0

59

სოფელ ეწერში სარალიძეების უბანში  600გრძ.მ- ზე გზის მოწყობა

51000

0

60

სოფელ ზოდში მასხარაშვილები- ბოჭორიშვილების უბანში 500 გრძ-მ გზის მოწყობა

51000

0

61

სოფელ წირქვალში აბანოს უბანში 270 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობა

72411

0

62

სოფელ წირქვალში მიროტაძეების უბნიდან აბანოს უბნამდე მისასვლელი  330გრძ. მ გზის მოწყობა

72229

0

63

სოფელი ითხვისში ბიბიაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია

51000

0

64

სოფელ სვერში კრავების მეორე უბანში გზის რეაბილიტაცია

51000

0

65

სოფელ წინსოფელში ჩუბინიძეების უბანში 300 გრძ.მ-ზე გზის მოწყობა

85333

0

66

სოფელ  ქვაციხეში საკალმახესკენ მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

51000

0

67

სოფელ ნიგოზეთში წერეთლები ადვოკატების უბნის გზის რეაბილიტაცია

51000

0

68

დაზიანებული ორმულების დამუშავების სამუშაოებისათვის

0

500000

69

გასული წლების განკარგულებების ნაშთის ასახვა

30577

0

70

სოფელ მორძგვეთში ცენტრალურ გზაზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეები ლაბაძეები, ბლუაშვილების 800 მეტრიანი გზის მოწყობის და წყალშავში მანდაეთის დამაკავშირებელი 5 კილომეტრიანი გიზის მოწყობის და კაცხში ხიდიდან კაცხურის ხეობაში (ხვადაბუნი) გზის მოწყობის ჭიათურა, ჯარბელის ხიდიდან 25-ის წრემდე 600 გრძ.მ-იანი დეკორატიული მოაჯირის და ტროტუარის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ქ.ჭიათურაში სოფრომაძის ქუჩაზე საუბნო 200მ გზის მოწყობის,  სოფელ ზედა რგანში მშვიდობის საბაგიროდან გადმოსახედამდე  და დასახლებამდე მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ ქვაციხეში  ზედა ჩუბინიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ წირქვალში ჭიტაძეები - ბრეგვაძეების  საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში კორიალა ჯაჯანიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში ტატულიშვილების უბნის გზის (შიდა საუბნო გზა) მოწყობის, სოფელ უსახელოში ცერცვაძეების უბნის 70 მ გზის მოწყობის, სოფელ გუნდაეთში ჯაფარიძეების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ  ქვედა ბერეთისაში საბჭოსთან არსებული ჯიხურიდან წიქარიშვილები- ნოზაძეებისკენ მიმავალი საუბნო 250 მ გზის მოწყობის, სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ დიდ კაცხში ნაბელების უბნის გზის მოწყობის, სოფელ ნავარძეთში კიღაშვილების უბნის 400 გრძ.მ გზის მოწყობის, სოფელ დარკვეთში ჭალიშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ მოხოროთუბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ ზოდში ხვედელიძეების საუბნო გზის მოწყობის,  სოფელ კვახაჯელეთში ქაშაკაშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ზედა ჭალოვანში გაღმა უბნის გზის მოწყობის, სოფელ ზედა ჭალოვანში წყალშუის საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ითხვისში წერეთლების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში აბდუშელიშვილების საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში დვალაშვილებისა და აბდუშელიშვილების საუბნო (150მ) გზის მოწყობის, სოფელ ბჟინევში ჩუბინიძეების საუბნო (300 გრძ/მ) გზის მოწყობის, სოფელ ითხვისში მოცრაძეები-ბიბიაშვილების დამაკავშირებელი (200მ) გზის, სოფელ რგანში №27 კარიერის დასახლება-300მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ქეშელეების უბანი (დასამთავრებელი)- 80მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ხვედელიძეების უბანში (სულხანი ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ) - 160მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ხვედელიძეების უბანში (ვლადიმერ ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ)-150მ, სოფელ რგანში №2 დასახლება (სტადიონი) -140მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში სკოლამდე მისასვლელი  70მ  გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეები-სარალიძეების საუბნო 850მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში გაღმა მთის უბანში გასაგრძელებელი-200მ  გზის მოწყობის, სოფელ რგანში  კავთელაძეების უბანში-150მ გზის მოწყობის, სოფელ რგანში ცენტრალურ სასაფალაოსთან მისასვლელი -150მ გზის მოწყობის, სოფელ შუქრუთში ტაძრიდან ზოსიმაურის უბნამდე 2 მონაკვეთი 300 გრძ/მ  საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ წინსოფელში ხიხაძეების უბნის 300მ გზის მოწყობის, სოფელ პერევისაში ცხადაძეების უბნის (300მ) გზის  მოწყობის და სოფელ მორძგვეთში ცენტრალურ გზაზე გაბიონის მოწყობის, სოფელ გუნდაეთში აბრამიშვილები-კაპანაძეების (ხროხების) უბნში გზის მოწყობის, სოფელ მერევში ბირთველიშვილების (აჩიკო ასანიძის სახლის მიმდებარედ)  უბანში გზის მოწყობის, სოფელ უსახელოში ტეფნაძეების უბანში გზის მოწყობის და სოფელ წყალშავში კანჭეების უბანში გზის მოწყობის სოფელ საკურწეში გოგსაძეები-ბრეგვაძეების უბანში 800 გრძივი მეტრი გზის მოწყობის, სოფელ მორძგვეთში სკოლის მიმდებარედ 500 გრ. მტ საუბნო გზის, სოფელ  დარკვეთში მე-8 ქუჩის  700გრძ.მ  გზის, სოფელ რგანში  მე-12 ქუჩის  1000 გრძ.მ  გზის, სოფელ ნავარძეთში  ბერიშვილების უბანში 1100 გრძ. მეტრი  გზის, სოფელ ტყემლოვანაში ჩინჩალაძეების უბანში დარბაზიდან წყარომდე  500მ  გზის მოწყობის, სოფელ ბუნიკაურში  გოჩა ბრეგვაძის სახლიდან ბასეინამდე მისასვლელი გზის, სოფელ სარქველეთუბანში მე-4 ქუჩის დასაწყისიდან ( თენგიზი სამყურაშვილი)  ქუჩის ბოლომდე (ჟენია სამყურაშვილის) სახლამდე არსებული 600 გრძ.მ  საუბნო გზის, სოფელ წინსოფელში  მემორიალიდან ხიხაძეების უბანთან შემაერთებელი გზის, სოფელ პერევისაში ფხალაძეები- კუპატაძეების ცენტრალური 500მ გზის, სოფელ პერევისაში კუჭაშვილების უბანში 250მ გზის რეაბილიტაციის, სოფელ ზოდში  სასაფლაოსთან  გურაბანიძეების უბნის მხრიდან  მისასვლელი გზის მოწყობის, სოფელ კალაურში ასანიძეების უბნიდან წყაროს გავლით წულუკიძეების უბნამდე 1კმ  გზის, სოფელ ზოდში ჭიღლაძეების საუბნო 100 გრძ-მ გზის მოწყობის, 32-ის დასახლებიდან სამწყაროულის  უბნის 1კმ გზის რეაბილიტაციის, 32-ის დასახლებაში ორსართულიანი ბინიდან ამბულატორიამდე არსებული 1.3კმ გზის რეაბილიტაციის, სოფელ უსახელოში პაპიძეებში ქაჩეების უბანში გზის  მოწყობის, სოფელ უსახელოში ახალ ეკლესიასთან მისასვლელი გზის  მოწყობის, სოფელ სვერში ჩისტიების უბანში 700გრძ. მეტრის საუბნო გზის მოწყობის, სოფელ ნიგოზეთში ეკლესიასთან წიქარიშვილების 1კმ-იანი სიგრძის  საუბნო გზის, სოფელ ხრეითში  ბაქრაძეების საუბნო 1200მ გზის მოწყობის, სოფელ ხრეითში  სამაკაშვილების საუბნო 800მ  გზის მოწყობის, სოფელ ხრეითში  სპარიეთის ხარებაშვილების  საუბნო  800მ გზის მოწყობის, სოფელ წყალშავში კაპანაძეები-ციცქიშვილების-ლომიძეების  საუბნო გზის, სოფელ  ხრეითში  კერესელიძეები , ლაშხების  საუბნო გზის   მოწყობის, სოფელ ქვედა ბერეთისაში სკოლასთან კვიჟინაძეების უბნის 500მ გზის მოწყობის, სოფელ ჭილოვანში პაატა ტყემალაძის სახლის მიმდებარედ  საუბნო 700 მ გზის მოწყობის, სოფელ ჭილოვანში გურულების ეზოდან ვასასის მოედნამდე  300 მ გზის მოწყობის, სოფელ ქვაციხეში მამაოს საუბნო 350მ გზის მოწყობის, სოფელ საკურწეში მახარაშვილების საუბნო 300მ გზის მოწყობის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში წიწილაშვილების უბნის 300მ გზის მოწყობის და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ქვაციხე - რცხილათის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ არსებული ფერდობის გამაგრების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

0

119500

 

სულ  ჯამი

6618524

1996471

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 04

721.112

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  ერთ -ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული ხიდები და მოაჯირები რათა უზრუნველყოფილ იქნას მოსახლეობის უსაფრთხოდ გადაადგილება, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება 2026 წლისათვის  რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის დაფინანსება და განხორციელდება რკინიგზაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, სტიქიის ფონდიდან სოფელ ზედა ბერეთისაში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა, ასევე განხორციელდება ქალაქ  ჭიათურაში  კინოს ხიდის, პირველი სკოლის ხიდის და საგუბართან არსებული ხიდის მოაჯირების მოწყობა, გარე განათებით მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. სამუშაოებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 01 05

61.605

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე არსებული საყდენი კედლების რეაბილიტაციას (ვინაიდან ქალაქი ჭიათურის ნაწილი წარმოადგენს ტერასულ დასახლებას) და მოწყობას ქვეპროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება  ქ. ჭიათურაში გიორგაძის ქუჩაზე კლდოვან ფერდობზე არსებული 25 გრძ.მ და 2 მეტრი სიმაღლის საყრდენი კედლის მოწყობა, ასევე განხორციელდება  სოფელ ქვედა ჭალოვანში ხვედელიძეების უბანში 30 გრძივი მეტრი  საყრდენი კედლის მოწყობის, და სოფელ დარკვეთში მინი სტადიონის მიმდებარედ (მოდებაძე დავითის სახლის მიმდებარედ 60 გრძ. მ) საყრდენი კედლის, სოფელ ქვედა ჭალოვანში (გელა ხვედელიძის სახლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ტყაბლაძის ქუჩის №3-ში საყრდენი კედლის მოწყობის,  ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის №8-ში საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ქუთაისის ქუჩა №12-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ. ჭიათურაში  ბათუმის ქ.№19 -ში მცხოვრები თამაზი მაკასარაშვილის სახლის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში  ცხოვრებაძის  ქ.№35 -ში მცხოვრები გია მუმლაძiს  სახლის მიმდებარედ  არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ინტერნაციონალის   ქ.№17 -ის მიმდებარედ  არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ. ჭიათურაში ცხოვრებაძის ქ.№4-ში ბარაბაძე თამაზის სახლის მიმდებარედ არსებული კედლის მოწყობის, სოფელ მორძგვეთში, ღელის უბანში საუბნო-საავტომობილო გზის გასწვრივ საყრდენი კედლის მოწყობის, ჭიათურაში ვაჟა-ფშაველას №4-ში მცხოვრები ლამარა კაპანაძის  სახლის მიმდებარედ არსებული საყრდენი კედლის  მოწყობის, ქ.ჭიათურაში 9 აპრილის  ქუჩა № 69-71-ში ხვედელიძეების სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბარათაშვილის ქუჩა №15-თან არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ვაშაძის ქუჩაზე იშხნელების სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის №8-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის (ირაკლი შარვაძეს სახლის მიმდებარედ) მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ბელიაშვილის I შესახვევი №8-ში (რუსიკო რაზმაძის, ნანი ხუციშვილის სახლების მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში გივი მოდებაძის ქ.№5-ში  სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში აღმაშენებლის ქ.№176-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის, სოფელ ცხრუკვეთში სკოლასთან საყრდენი კედლის მოწყობის, სოფელ ითხვისში არჩილ იაკობიძის სახლის მიმდებარედ საყრდენი კედელის მოწყობის, სოფელ ითხვისში თემურ იაკობიძის სახლის მიმდებარედ  საყრდენი კედელის მოწყობის, გოგებაშვილის ქ.№18 და №20 კორპუსების მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობის და ფანცულაიას ქ.№16 დავით მოცრაცის სახლის მიმდებარედ  საყრდენი კედლის მოწყობის  საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად. სამუშაოებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02

1509.627

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

წყალმომარაგების უზრუნველყოფა როგორც ქვეყნის ასევე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სისტემის ექსპლოატაციას და მოსახლეობის წყლით მომარაგებას უზრუნველყოფს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ტერიტორიაზე  მოსახლეობის წყალმომარაგებით  უზრუნველსაყოფად  2020 წელს შეიქმნა შპს ჭიათურის წყალი, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი ქსელების მოწყობას და არსებული ქსელების მოვლა პატრონობას.

პროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია წლის ნებისმიერ პერიოდში მოსახლეობის წყალმომარაგება.  წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შედგება 2  ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

1. წყლის სისტემის ექსპლოატაცია, რომელსაც ახორციელებს შპს ჭიათურის წყალმომარაგების კომპანია (რომლის მიზანია სოფლად დაზიანებული წყლის ქსელების დროული შეკეთება-ექსპლუატაცია, წყლის მიწოდების რეგულაცია უბნების მიხედვით, რათა ყველა მოსახლემ ისარგებლოს  წყალმომარაგებით.

2. წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივ მოქმედ პროგრამას.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 6, SDG 9, SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 01

1200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შპს „ჭიათურის წყალი“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის შპს ჭიათურის წყალი სუბსიდირებას,  რომელიც უზრუნველყოფს   მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობას რათა შეუფერხებლად მოხდეს მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება. დაფინანსების წყაროა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 02 02

309.627

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაციას. აღნიშნულის ფარგლებში განხორციელდება მანდაეთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტი,ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნიგოზეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ეწერი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ვაჭევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ვაჭევის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, კაცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ნავარძეთის სერის უბნის წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ტყემლოვანის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, მანდაეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ მანდაეთში ზედვაკის უბანში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ნიგოზეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზედა ბერეთისაში კვიჟინაძეების უბანში წყლის სისტემის მოწყობის,  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებული სისტემები (რომელიც იმყოფება მუნიციპალურ დაქვემდებარებაში), რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის წყალმომარაგებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2026 წლის დაფინანსება  
(ათას ლარში)

02 03

610.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქალაქ ჭიათურაში, ჯარბელის დასახლებიდან  სოფელ ბერეთისის მიმართულებით არსებულ მონაკვეთზე, სოფელ წასრის, სოფელ პერევისის და სოფელ ხრეითის გარკვეულ უბნებში, ქალაქ ჭიათურასა  და ქალაქ საჩხერეს შორის არსებულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე. გარე განათების ქსელით მოცულია ქალაქის მთელი ტერიტორია და მუნიციპალიტეტის სოფლების დასახლებული ტერიტორიის 8%.

1. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2. გარე განათების  ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი -გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).  ხანგრძლივობის მიხედვით, ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

560.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით ქალაქ ჭიათურის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელით დაფარულია 99%.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

50.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში სოფელ ჭილოვნის საავტომობილო გზის გასწვრივ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04

3100.000   

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (არნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება:

1. მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონირებს შპს ,,ჭიათურის სატრანპორტო კომპანია“.

 2. მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება.

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების.ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება თავისი შინაარსით წარმოადგენს კაპიტალურ პროექტს პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 04 01

3100.000   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალური საწარმო შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ჭიათურის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების პროგრამა ითვალისწინებს  საბაგირო გზის ექსპლოატაციის ხარჯებს, რაც უზრუნველყოფს მის გამართულ ფუნქციონირებას და იმ სოფლებისა და დასახლებული უბნების საავტომობილო ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, სადაც მგზავრთა გადაყვანა ახორციელებდა საბაგირო ტრანსპორტი (აღნიშნული ტრანსპორტის ფუნქციონირება შეჩერებულია მათი  ამორტიზაციის გამო).

მუნიციპალიტეტის სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის მომსახურების. ხანგრძლივობის მიხედვით - მრავალწლიანი.

პროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები და  შპს-ს საკუთარი შემოსავლები, რომელსაც იღებს მგზავრთა მომსახურებიდან.

ასევე განხორციელდება საჩხერის რაიონული სასამართლოს 2026 წლის 23 იანვრის გადაწყვეტილებით დაკისრებული 6 ერთეული სათოვლი ტრაქტორის მოწოდების ხარჯის ანაზღაურება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 01

310.000   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის მრავალსართულიან სახლებში დაზიანებული და მწყობრიდან გამოსული ლიფტების რეაბილიტაცია მონტაჟი. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია,სახურავი მასალის შეძენა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 02

799.634   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების შენარჩუნება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები. ასევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 24 სექტემბრის  №1550 განკარგულებით ქალაქში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ასევე განხორციელდება სოფელ სარქველეთუბანში  მიმდინარე წლის იანვარ დეკემბრის თვეში დიდთოვლობის შედეგად დაზიანებული  იგორი სამყურაშვილის სახლის სახურავის და ქ.ჭიათურაში გოგებაშვილის ქ.№18-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა-პატრონობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 01

823.256   

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება და რეკრეაციული ზონების შექმნა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მერიის წინ არსებული სკვერის და მღვიმევის მონასტრის წინ არსებული სკერის რეაბილიტაცია, სიგულდას სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია, ნინოშვილის ქუჩა №16-თან ეთერ ჯღამაძის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია ასევე განხორციელდება საჩხერის გზატკეცილზე სამთო მაშველის შენობასთან ღობის მოწყობის, ქ.ჭიათურაში ვაჩნაძის ქუჩის შიდა ეზოს მოწყობის და ქ.ჭიათურაში გამარჯვების პარკში სველი წერტილებისა და მდინარის ნაპირზე ბაქნების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07 02

1455.868

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფელში კრებების შედეგად არჩეული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ პროექტები ასევე განხორციელდება 2025 წელს შეუსრულებელი  სამუშაოები.

მუხლი 14.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა  03 00

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2026-2029 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია, ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პოლიტიკას წარმართავს  ინფრასტრუქტურის სამსახური, ხოლო ასრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ ,,დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი“

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 00

4201.500

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით.განხორციელდება სანაგვე ურნების შეძენა და საჭიროებისამებრ განთავსება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

3850.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიზნით სუბსიდირება გაეწევა ა(ა)იპ -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა კეთილმოწყობის სერვის ცენტრს. ა(ა)იპ-ის ფუნქციონირების  ხარჯები მთლიანად  ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტით. დასუფთავების მომსახურება მოიცავს მთლიანად ქალაქ ჭიათურას და მის შემოგარენს. აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელიდან ხორციელდება ნაგვის გატანა დასუფთავების სპეცმანქანებით, ასევე განხორციელდება ნაგუთის დასახლებაში ცენტრალური სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ქვათაცვენის ღონისძიებები

2026  წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

348.500

პროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ქვათაცვენის ლიკვიდაციის ღონისძიების აღმოფხვა რათა მოსახლეობის გადადგილება მოხდეს უსაფრთხოდ. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2026 წლის სტიქიის ფონიდან დაფინანსებული პროექტების ზედამხედველობის სამუშაოები.განხორციელდება საშევარდნოს კლდის გადამაგრების სამუშაოები.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების აღდგენა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 04

3.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს მოწესრიგებული სანიაღვრე არხები, რათა უხვი ნალექიანობისას არ მოხდეს სავალი ნაწილების დატბორვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურაში მეორე ატეკასთან გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობის და სოფელ დარკვეთში ჯუანშერ ღუღუნიშვილისა და ნელი ღუღუნიშვილის სახლების მიმდებარედ სანიაღვრე  არხების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.

მუხლი 15.

განათლება 04 00

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.  დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, სკოლის შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სხვადასხვა ინვენტარის შეძენა.             

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

10536.200

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  ჭიათურის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს  სკოლამდელი აღზრდის 32 დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1200-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 775 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

-ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

-ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის №485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

-ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის №487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

-ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

-ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 4

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

3247.957

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განხორციელდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება. საევე განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 9 ივლისის  №1098 განკარგულებით სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები შემდეგ მისამართებზე: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაცხის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემისა და ოთახების რეაბილიტაცი, №2 საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჭალოვანის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ რგანის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაბაგრების საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წირქვალის საჯარო სკოლის - პროფესიული განათლების ოთახების რეაბილიტაცია და №2 საჯარო სკოლის პროფესიული განათლების ოთახების რეაბილიტაცია. ასევე ხორციელდება საჯარო სკოლებისათვის საწვავი ბრიკეტების შესაძენა. ობიექტებს გაეწევა ზედამხედველობა. განხორციელდება საწვავი მასალების შეძენა.

მუხლი 16.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 05 00

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში.

მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

4330.028

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული დაწესებულებებისა და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

სპორტული ობიექტები სარაგბო კლუბი მათე.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01

3430.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ა(ა)იპ სსსდ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ა(ა)იპ  ჭიათურის ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

2150.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

()იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №27 კომპლექსური სასპორტო  სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტის სხვადასხვა დარგის (ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს  ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ №27 კომპლექსურ სასპორტო სკოლას, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება  მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სულ აღნიშნულ სკოლაში სპორტის  16 სახეობაში  დადის  549 ბავშვი, მათ შორის:  გოგო 104  და ბიჭი 445.
პროგრამის მიზანია სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე.  

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

480.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რაგბის სპორტული სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 115 (ბიჭი)  სპორტსმენს  და 13 მწვრთნელს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ ა(ა)იპ რაგბის სპორულ სკოლას საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მორაგბეებისა და და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს. სკოლაში არის ხუთი ასაკობრივი გუნდი და ორი ჭაბუკთა გუნდი ,,ა“ და ,,ბ“ ლიგაში მონაწილეობისათვის.
პროგრამის მიზანია რაგბის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა  და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

800.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბავშვთა ფეხბურთის   განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა საიდანაც ხორციელდება სკოლის  ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და ადმინისტრაციული პერსონალი სხელფასს. როგრამის მიზანია ფეხბურთის პოპულარიზაცია და  წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე. ა(ა)იპ-ში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს  250  ბავშვს, (ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 02

400.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მორაგბეთა კლუბ „მათეს“, რომელიც ასპარეზობს პირველ ლიგაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია მშენებლობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 03

500.028

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ქ.ჭიათურაში, უნივერმაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცურაო აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები. ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

5070.000

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი ცენტრი: ა(ა)იპ №1 დ № 2 მუსიკალური სკოლა  , ა(ა)იპ სხვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას) განსაზღვრულია გრანტი თეატრის გადასაცემად და  დაფინანსდება რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობები, აგრეთვე განხორციელდება ახალგაზრდული პროგრამების მხარდაჭერა და კულურის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

 SDG 11

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

4720.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი, სსიპ თეატრი, ა(ა)იპ №1 და №2 სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა, ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, (მოიცავს 16 ბიბლიოთეკას)

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

650.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სანდრო კავსაძის სახელობის №1 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, პროპაგანდა. მოზარდი თაობის  ინტელექტუალურ მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლეთა საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა, შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე;მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ. სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი  ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 410 მოსწავლეს (მათ შორის:  250 გოგო; 160 ბიჭი,

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

390.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა  ა(ა)იპ გ.თხელიძის სახელობის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  №2 სამუსიკო სკოლას მუსიკალური განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.სუბსიდიით ფინანსდება სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ყველა  ძირითადი ხარჯი. სკოლა აერთიანებს 166 მოსწავლეს (მათ შორის: 116 გოგო; 50 ბიჭი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 სახვითი ხელოვნების განვითარება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლა

ქვეპროქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სახვითი ხელოვნების სკოლას. სადაც სწავლობს  245 ბავშვი(მათ შორის 185 გოგო; 60 ბიჭი).

სახვითი ხელოვნების განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; მონაწილეობის მიღება  კონკურსებსა და გამოფენებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 04

610.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ა(ა)იპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

ქვეპროგრამის მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების ორგანიზება და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხორციელდება საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა დამუშავება,  საკატალოგო მუშაობის წარმოება, საცნობარო ბიბლიოგრაფიული აპარატის სრულყოფა, საბიბლიოთეკო პროცესში ელექტრონული საცნობარო ბაზის შექმნა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის დაფინანსება

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 06

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრს ფესტივალ იმერეთში მონაწილეობის საწევროს გადასახდელად, თეატრის ფუნქციონირებისათვის მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

  ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 07

2770.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი, რომლის მიზანია კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია, ტეტრალური ხელოვნების საგუნდო და ფოლკლორული ანსამბლების განვითარება და პოპულარიზაცია და კულტურული ცხოვრების დონის შემდგომი განვითარება თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. მასში ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი: აკადემიკოს გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმი- სოფელ ცხრუკვეთში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ჭიათურაში და მთამსვლელ და-ძმა ჯაფარიძეების სახლ-მუზეუმი სოფ.ხრეითში. ა(ა)იპ ჭიათურის კულტურის ცენტრი აერთიანებს 1800 მოსწავლეს (მათ შორის: გოგო 936 და ბიჭი 864).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

150.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ორგანიზებას;
განხორციელდება საახალწლო ღონისძიებისა და სახალხო დღესასწაულის,,ჭიათურობის დაფინანსება“ და სხვა ღონისძიებების დაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2026 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 04

200.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია მონასტრების მშენებლობისა და სხვა მიმდინარე საჭიროებისათვის ფინანსური  დახმარების გაწევას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

170.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:
საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და  ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;ინტელექტუალურ-შემოქმედებით ღონისძიებებში მონაჭილეტა ტრანსპორტირება;  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირება;

ინტელექტუალურ-შემოქმედებით-შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა;

დასვენება გამაჯანსარებელ ბანაკებში;

წარმატებული სპორტსმენების, მათი მწვრთნელების, წარმატებული ახალგაზრდების, წარმატებული პედაგოგების, რეგიონალურ და მუნიციპალურ ტურნირებზე მონაწილე გუნდების და ინდივიდი სპორტსმენების დაჯილდოება;

ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოება’

წარჩინებული სტუდენტების დაჯილდოება’ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება;

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადაში მონაწილეებისათვის სპორტული ფორმების შეძენა;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 11

 

მუხლი 17.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა 06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  06 01

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

461.300

პროგრამის განმახორციელებელი

()იპ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის ფარქლებში დაფინანსდება  ა.ა.ი.პ ჭიათურის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრლობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 3

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

160.250

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  თანადაფინანსება გაეწევა საქართველოს წითელი ჯვრის ჭიათურის წარმომადგენლობას ასევე დაფინანსდება ნეირობალანსირების ცენტრის შენობის სარემონტო სამუშაოები ობიექტს გაეწევა ზედამხედველობა.

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

 SDG 3

 

სოციალური პროგრამები  06 02

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

3585.864

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობას.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

კავშირი მდგრადი განვითარების მიზანთან

SDG 1, SDG 2, SDG 3

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

1769.500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;

ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;

გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;

დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;

ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;

პროგრამის მიზანია ზემოთ აღნიშნული დაავადებების ფარგლებში ჭიათურის სოციალური დაფინანსების წესის შესახებ საკრებულოს დადგენილების გათვალისწინებით  ბენეფიციართა  მომართვიანობის დაკმაყოფილება.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 01

1250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:

ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;

გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;

დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 100%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით;

ვ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტიზმის სპექტრის დარღვევების (ძირითადი დიაგნოზით “ICD-10“ კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები „F 84.0.,”F 84.9”) მქონე 2-დან 17 წლის ჩათვლით საქართველოს მოქალაქეთა სარეაბილიტაციო-სამედიცინო მომსახურების სახეები, როგორებიცაა: შეფასება, ქცევის თერაპია, მეტყველების თერაპია, სენსორული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხელოვნებით თერაპია, ფიზიკური თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სპეციალური პედაგოგის დახმარება;

გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ვაუჩერული მეთოდით, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. (განფასება ეფუძნება საქართველოში არსებულ  პრაქტიკასა და ამ სფეროში მომუშავე ცენტრების ფასებს). მოსარგებლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გააჩნია არჩევანის უფლება მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების არჩევისას, რასაც იგი აფიქსირებს მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ განაცხადის ფორმაში.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის (ინსულინდამოკიდებული)მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს/მოზარდებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველთვიურად მიეცემათ სოციალური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

დაკმაყოფილებული მომართვიანობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 02

62.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მკვეთრად შზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 03

205.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:

 ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.

ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. ასევე მოხდება დატრენინგება სწავლება შინმოვლის პროგრამის მიმართულებით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე  პირთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 04

250.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული სტატუსის  მქონე პირთა  პირთა დახმარება

2026 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01 05

2.500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

2.500

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული    მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის    შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.   

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბენეფიციართა უფასო სასადილოთი მომსახურება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

290.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 180 მდე ბენეფიციარს.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს მომსახურება გაეწევა ტენდერში გამარჯვებული პირის მიერ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

85.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;

გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 01

25.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 02

11.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 03

4.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩანელდაკარგულთა  ერჯერადი ფინანსური დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 04

45.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 200 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04 05

1230.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:

ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;

ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;

გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;

დ) საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  05 01

50.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:

ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.

ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.

გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.

დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.

ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.

ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.

ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.

თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.

ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.

ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე.განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 02

180.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს (5 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ასევე კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებისათვის მიეცემა დახმარება სეზონის მიხედვით: 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე – ყოველთვიურად 120 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდან 1 ნოემბრამდე – ყოველთვიურად 60 ლარის ოდენობით.

განხორციელდება გასული წლის დავალიანების დაფარვა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05 04

1000.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება ყოველთვიურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის.

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მეწყერის, სხვა სტიქიური ან სხვა რაიმე მოვლენის შედეგად დაზიანებულ კერძო საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტირებული პირის მიერ საცხოვრებელი სახლის 2021 წლის შემდგომ პარიოდში საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე გაცემული დასკვნის საფუძველზე. აგრეთვე დახმარება შესაძლებელია გაიცეს მუნიციპალიტეტში შექმნილი შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირებით დაკომპლექტებული კომისიის მიერ  კერძო საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის წარმოდგენის საფუძველზე.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს – აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის თაობაზე;

დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის საცხოვრებლად უვარგისობის დადასტურების დღიდან 2 თვის ან მეტი ვადით ადრე ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტი – ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეთა ჩვენება, კომუნალური გადასახადების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს დახმარების მიმღები ოჯახის მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში ფაქტობრივად ცხოვრებას;

ე) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე.

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) ხელშეკრულება საცხოვრებელი ფართობის ქირავნობის შესახებ და მესაკუთრის საბანკო ანგარიში;

დ) დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად არაუმეტეს 550 ლარისა,  დაქირავებული საცხოვრებელი ფართობის მესაკუთრის საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.“.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02  06

108.864

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.

ქვეპროგრამის მიზანია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა დახმარება

2026  წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

100.000

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჭიათურის  მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.

 

თავი III. ჭიათურის  ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ.ლოდი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

2024 წლის  ფაქტი

2025 წლის დაზუსტებული გეგმა

2026  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

53 347,912

17 275,517

36 072,395

55 729,474

16 823,069

38 906,405

57 845,107

14 511,512

43 333,595

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 884,000

0,000

1 884,000

2 016,000

0,000

2 016,000

2 025,000

0,000

2 025,000

 

ხარჯები

33 995,089

3 275,143

30 719,946

37 915,647

3 179,017

34 736,630

42 484,545

2 841,235

39 643,310

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

4 900,000

0,000

4 900,000

 

საქონელი და მომსახურება

3 140,969

1 812,225

1 328,744

2 923,614

1 442,178

1 481,436

4 106,547

1 766,547

2 340,000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

სუბსიდიები

21 551,915

235,778

21 316,137

25 248,003

307,673

24 940,330

27 558,997

315,300

27 243,697

 

გრანტები

95,637

0,000

95,637

93,000

0,000

93,000

110,000

0,000

110,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 245,190

5,250

2 239,940

2 626,254

0,000

2 626,254

2 532,000

5,000

2 527,000

 

სხვა ხარჯები

3 041,000

1 221,890

1 819,110

2 732,776

1 400,166

1 332,610

3 247,001

754,388

2 492,613

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

15 304,562

11 670,277

3 634,285

 

ძირითადი აქტივები

19 276,039

14 000,374

5 275,665

17 757,827

13 644,052

4 113,775

15 304,562

11 670,277

3 634,285

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 506,560

0,000

5 506,560

6 516,262

380,126

6 136,136

8 075,911

236,906

7 839,005

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5 371,695

0,000

5 371,695

5 989,136

29,000

5 960,136

7 515,730

30,730

7 485,000

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

4 900,000

0,000

4 900,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 170,881

0,000

1 170,881

1 334,136

0,000

1 334,136

2 220,730

30,730

2 190,000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

55,000

0,000

55,000

 

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 410,919

0,000

5 410,919

6 410,126

380,126

6 030,000

7 699,911

236,906

7 463,005

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

202,000

0,000

202,000

196,000

0,000

196,000

196,000

0,000

196,000

 

ხარჯები

5 352,838

0,000

5 352,838

5 939,000

29,000

5 910,000

7 195,730

30,730

7 165,000

 

შრომის ანაზღაურება

3 905,265

0,000

3 905,265

4 262,000

29,000

4 233,000

4 900,000

0,000

4 900,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 167,137

0,000

1 167,137

1 314,000

0,000

1 314,000

1 930,730

30,730

1 900,000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,204

0,000

60,204

65,000

0,000

65,000

55,000

0,000

55,000

 

სხვა ხარჯები

184,895

0,000

184,895

255,000

0,000

255,000

250,000

0,000

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

ძირითადი აქტივები

58,081

0,000

58,081

471,126

351,126

120,000

504,181

206,176

298,005

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 169,665

0,000

1 169,665

1 322,000

0,000

1 322,000

1 445,000

0,000

1 445,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

1 162,376

0,000

1 162,376

1 312,000

0,000

1 312,000

1 395,000

0,000

1 395,000

 

შრომის ანაზღაურება

849,659

0,000

849,659

934,000

0,000

934,000

1 000,000

0,000

1 000,000

 

საქონელი და მომსახურება

154,723

0,000

154,723

203,000

0,000

203,000

220,000

0,000

220,000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

0,000

0,000

 

 

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,419

0,000

5,419

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

 

სხვა ხარჯები

152,575

0,000

152,575

170,000

0,000

170,000

170,000

0,000

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

7,289

0,000

7,289

10,000

0,000

10,000

50,000

0,000

50,000

 

მატერიალური მარაგები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფასეულობები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

არაწარმოებული აქტივები 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 241,254

0,000

4 241,254

5 088,126

380,126

4 708,000

6 254,911

236,906

6 018,005

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

163,000

 

163,000

168,000

 

168,000

168,000

 

168,000

 

ხარჯები

4 190,462

0,000

4 190,462

4 627,000

29,000

4 598,000

5 800,730

30,730

5 770,000

 

შრომის ანაზღაურება

3 055,606

0,000

3 055,606

3 328,000

29,000

3 299,000

3 900,000

0,000

3 900,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 012,414

0,000

1 012,414

1 111,000

0,000

1 111,000

1 710,730

30,730

1 680,000

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

გრანტები

35,337

0,000

35,337

43,000

0,000

43,000

60,000

0,000

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54,785

0,000

54,785

60,000

0,000

60,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა ხარჯები

32,320

0,000

32,320

85,000

0,000

85,000

80,000

0,000

80,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

454,181

206,176

248,005

 

ძირითადი აქტივები

50,792

0,000

50,792

461,126

351,126

110,000

454,181

206,176

248,005

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

91,897

0,000

91,897

91,136

0,000

91,136

336,000

0,000

336,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

35,136

0,000

35,136

280,000

0,000

280,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საგარეო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

5,136

0,000

5,136

250,000

0,000

250,000

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

91,897

0,000

91,897

86,000

0,000

86,000

86,000

0,000

86,000

 

ხარჯები

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

პროცენტი

15,113

0,000

15,113

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

ვალდებულებების კლება

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

 

საშინაო

76,784

0,000

76,784

56,000

0,000

56,000

56,000

0,000

56,000

01 03

თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურება

3,744

0,000

3,744

15,000

0,000

15,000

40,000

0,000

40,000

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

23 351,757

14 456,553

8 895,204

20 589,380

12 916,862

7 672,518

18 006,097

10 149,111

7 856,986

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

221,000

0,000

221,000

221,000

0,000

221,000

 

ხარჯები

6 461,426

1 221,890

5 239,536

6 091,212

1 408,412

4 682,800

5 969,634

745,524

5 224,110

 

სუბსიდიები

4 798,457

0,000

4 798,457

4 606,046

8,246

4 597,800

4 251,497

0,000

4 251,497

 

სხვა ხარჯები

1 662,969

1 221,890

441,079

1 485,166

1 400,166

85,000

1 718,137

745,524

972,613

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

12 036,463

9 403,587

2 632,876

 

ძირითადი აქტივები

16 890,331

13 234,663

3 655,668

14 498,168

11 508,450

2 989,718

12 036,463

9 403,587

2 632,876

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

12 296,162

9 212,077

3 084,085

11 346,680

8 951,964

2 394,716

9 397,712

7 304,136

2 093,576

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

9 397,712

7 304,136

2 093,576

 

ძირითადი აქტივები

11 932,966

9 212,077

2 720,889

11 346,680

8 951,964

2 394,716

9 397,712

7 304,136

2 093,576

02 01 01

გზების მიმდინარე შეკეთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 02

გზების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

10 102,040

7 254,997

2 847,043

9 511,790

7 223,781

2 288,009

8 614,995

6 618,524

1 996,471

 

ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

363,196

0,000

363,196

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

8 614,995

6 618,524

1 996,471

 

ძირითადი აქტივები

9 738,844

7 254,997

2 483,847

9 511,790

7 223,781

2 288,009

8 614,995

6 618,524

1 996,471

02 01 03

საგზაო ნიშნების უსაფრთხოება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 01 04

ხიდებისა და მოაჯირების აღდგენა მშენებლობა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

721,112

685,612

35,500

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

721,112

685,612

35,500

 

ძირითადი აქტივები

315,842

309,251

6,591

417,061

366,354

50,707

721,112

685,612

35,500

02 01 05

საყრდენი კედლების აღდგენა მშენებლობა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

61,605

0,000

61,605

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

61,605

0,000

61,605

 

ძირითადი აქტივები

1 803,778

1 647,829

155,949

1 417,829

1 361,829

56,000

61,605

0,000

61,605

02 01 06

ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების, კიბეების, მოედნების მოწყობა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

74,502

0,000

74,502

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

3 422,852

2 376,621

1 046,231

2 101,452

729,904

1 371,548

1 509,627

91,272

1 418,355

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

70,000

0,000

70,000

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

309,627

91,272

218,355

 

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

1 101,452

729,904

371,548

309,627

91,272

218,355

02 02 01

წყალმომარაგების სისტემის ექსპლუატაცია

980,399

0,000

980,399

1 220,000

0,000

1 220,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

 

 

70,000

 

70,000

70,000

 

70,000

 

ხარჯები

980,399

0,000

980,399

1 000,000

0,000

1 000,000

1 200,000

0,000

1 200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

980,399

 

980,399

1 000,000

 

1 000,000

1 200,000

 

1 200,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

220,000

0,000

220,000

0,000

0,000

0,000

02 02 02

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

 

ძირითადი აქტივები

2 442,453

2 376,621

65,832

881,452

729,904

151,548

309,627

91,272

218,355

02 03

გარე განათება

575,528

22,445

553,083

550,523

0,523

550,000

610,000

0,000

610,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

0,000

0,000

8,000

0,000

8,000

8,000

0,000

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სუბსიდიები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

45,580

22,445

23,135

2,200

0,000

2,200

50,000

0,000

50,000

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

540,348

0,000

540,348

550,523

0,523

550,000

560,000

0,000

560,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,000

 

 

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

ხარჯები

529,948

0,000

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

0,000

560,000

 

სუბსიდიები

529,948

 

529,948

548,323

0,523

547,800

560,000

 

560,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

10,400

0,000

10,400

2,200

0,000

2,200

0,000

0,000

0,000

02 03 02

გარე განათების ქსელის ახალი წერტილების მოწყობა და რეაბილიტაცია

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

 

ძირითადი აქტივები

35,180

22,445

12,735

0,000

0,000

0,000

50,000

0,000

50,000

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3 938,018

412,200

3 525,818

3 469,923

419,923

3 050,000

3 100,000

0,000

3 100,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

0,000

119,000

143,000

0,000

143,000

143,000

0,000

143,000

 

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

3 100,000

0,000

3 100,000

 

სუბსიდიები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 491,497

0,000

2 491,497

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

608,5

0,0

608,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02 04 01

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტების სუბსიდირება

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

3 100,000

0,000

3 100,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,000

 

119,000

143,000

 

143,000

143,000

 

143,000

 

ხარჯები

3 288,110

0,000

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

3 100,000

0,000

3 100,000

 

სუბსიდიები

3 288,110

 

3 288,110

3 057,723

7,723

3 050,000

2 491,497

 

2 491,497

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

608,5

0,0

608,503

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 04 02

მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლება

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

649,908

412,200

237,708

412,200

412,200

0,000

0,000

0,000

0,000

02 05

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

19,318

0,000

19,318

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

19,318

0,000

19,318

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

1 109,634

745,524

364,110

 

ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

1 109,634

745,524

364,110

 

სხვა ხარჯები

1 299,773

1 221,890

77,883

1 400,166

1 400,166

0,000

1 109,634

745,524

364,110

02 06 01

მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

0,000

310,000

02 06 02

საცხოვრებელი სახურავების რეაბილიტაცია სახურავის მასალის შეძენა

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

799,634

745,524

54,110

 

ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

799,634

745,524

54,110

 

სხვა ხარჯები

1 284,773

1 221,890

62,883

1 400,166

1 400,166

0,000

799,634

745,524

54,110

02 06 03

საცხოვრებელი სახლებისა და ფასადების აღდგენა

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

15,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

02 07

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

2 279,124

2 008,179

270,945

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

2 279,124

2 008,179

270,945

 

ძირითადი აქტივები

1 790,020

1 204,885

585,135

1 635,636

1 414,382

221,254

2 279,124

2 008,179

270,945

02 07 01

მწვანე ნარგავების განაშენიანება სკვერების მოვლა- პატრონობა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

823,256

752,311

70,945

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

823,256

752,311

70,945

 

ძირითადი აქტივები

629,910

531,031

98,879

460,363

399,294

61,069

823,256

752,311

70,945

02 07 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

1 455,868

1 255,868

200,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

1 455,868

1 255,868

200,000

 

ძირითადი აქტივები

1 160,110

673,854

486,256

1 175,273

1 015,088

160,185

1 455,868

1 255,868

200,000

02 08

სასაფლაოების მოვლა-შემოღობვა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

10,086

6,435

3,651

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2 987,347

158,811

2 828,536

3 939,848

348,463

3 591,385

4 201,500

340,136

3 861,364

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

0,000

220,000

248,000

0,000

248,000

248,000

0,000

248,000

 

ხარჯები

2 736,211

0,000

2 736,211

3 465,327

8,327

3 457,000

3 750,000

0,000

3 750,000

 

სუბსიდიები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

3 750,000

0,000

3 750,000

 

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

451,500

340,136

111,364

 

ძირითადი აქტივები

251,136

158,811

92,325

474,521

340,136

134,385

451,500

340,136

111,364

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2 741,824

0,000

2 741,824

3 553,327

8,327

3 545,000

3 850,000

0,000

3 850,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

220,000

 

220,000

248,000

 

248,000

248,000

 

248,000

 

ხარჯები

2 727,774

0,000

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

3 750,000

0,000

3 750,000

 

სუბსიდიები

2 727,774

 

2 727,774

3 465,327

8,327

3 457,000

3 750,000

 

3 750,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

100,000

0,000

100,000

 

ძირითადი აქტივები

14,050

0,000

14,050

88,000

0,000

88,000

100,000

0,000

100,000

03 02

ქვათაცვენის ღონისძიებები

8,437

0,000

8,437

380,021

340,136

39,885

348,500

340,136

8,364

 

ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

8,437

0,000

8,437

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

348,500

340,136

8,364

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

380,021

340,136

39,885

348,500

340,136

8,364

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

59,000

0,000

59,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 04

სანიაღვრე არხების აღდგენა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

3,000

0,000

3,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

3,000

0,000

3,000

 

ძირითადი აქტივები

178,086

158,811

19,275

6,500

0,000

6,500

3,000

0,000

3,000

04 00

განათლება

9 208,520

1 812,225

7 396,295

11 333,016

2 253,016

9 080,000

13 784,157

3 233,957

10 550,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

0,000

799,000

775,000

0,000

775,000

775,000

0,000

775,000

 

ხარჯები

9 070,493

1 812,225

7 258,268

10 468,178

1 442,178

9 026,000

12 272,017

1 735,817

10 536,200

 

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

1 735,817

1 735,817

0,000

 

სუბსიდიები

7 258,268

0,000

7 258,268

9 026,000

0,000

9 026,000

10 536,200

0,000

10 536,200

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

1 512,140

1 498,140

14,000

 

ძირითადი აქტივები

138,027

0,000

138,027

864,838

810,838

54,000

1 512,140

1 498,140

14,000

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

7 295,816

0,000

7 295,816

9 065,130

0,000

9 065,130

10 536,200

0,000

10 536,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

799,000

 

799,000

775,000

 

775,000

775,000

 

775,000

 

ხარჯები

7 243,532

0,000

7 243,532

9 011,130

0,000

9 011,130

10 536,200

0,000

10 536,200

 

სუბსიდიები

7 243,532

 

7 243,532

9 011,130

 

9 011,130

10 536,200

 

10 536,200

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

52,284

0,000

52,284

54,000

0,000

54,000

0,000

0,000

0,000

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

85,743

0,000

85,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

1 826,961

1 812,225

14,736

2 267,886

2 253,016

14,870

3 247,957

3 233,957

14,000

 

ხარჯები

1 826,961

1 812,225

14,736

1 457,048

1 442,178

14,870

1 735,817

1 735,817

0,000

 

საქონელი და მომსახურება

1 812,225

1 812,225

0,000

1 442,178

1 442,178

0,000

1 735,817

1 735,817

0,000

 

სუბსიდიები

14,736

 

14,736

14,870

 

14,870

0,000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

1 512,140

1 498,140

14,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

810,838

810,838

0,000

1 512,140

1 498,140

14,000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

8 712,163

594,815

8 117,348

9 315,014

633,502

8 681,512

9 570,028

222,238

9 347,790

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

525,000

0,000

525,000

557,000

0,000

557,000

557,000

0,000

557,000

 

ხარჯები

6 929,954

0,000

6 929,954

8 021,040

0,000

8 021,040

8 870,000

0,000

8 870,000

 

საქონელი და მომსახურება

157,863

0,000

157,863

147,300

0,000

147,300

150,000

0,000

150,000

 

სუბსიდიები

6 468,692

0,000

6 468,692

7 707,330

0,000

7 707,330

8 500,000

0,000

8 500,000

 

სხვა ხარჯები

243,099

0,000

243,099

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

700,028

222,238

477,790

 

ძირითადი აქტივები

1 782,209

594,815

1 187,394

1 293,974

633,502

660,472

700,028

222,238

477,790

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4 599,027

594,815

4 004,212

4 694,004

633,502

4 060,502

4 330,028

222,238

4 107,790

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2 987,732

0,000

2 987,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

 

სუბსიდიები

2 983,732

0,000

2 983,732

3 436,000

0,000

3 436,000

3 690,000

0,000

3 690,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

640,028

222,238

417,790

 

ძირითადი აქტივები

1 611,295

594,815

1 016,480

1 258,004

633,502

624,502

640,028

222,238

417,790

05 01 01

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2 589,889

0,000

2 589,889

2 975,000

0,000

2 975,000

3 430,000

0,000

3 430,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

192,000

0,000

192,000

200,000

0,000

200,000

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

2 537,732

0,000

2 537,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

 

სუბსიდიები

2 533,732

0,000

2 533,732

2 871,000

0,000

2 871,000

3 290,000

0,000

3 290,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

140,000

0,000

140,000

 

ძირითადი აქტივები

52,157

0,000

52,157

104,000

0,000

104,000

140,000

0,000

140,000

05 01 01 01

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა №27 სპორტული სკოლა

1 600,688

0,000

1 600,688

1 885,000

0,000

1 885,000

2 150,000

0,000

2 150,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,000

 

125,000

128,000

 

128,000

128,000

 

128,000

 

ხარჯები

1 556,996

0,000

1 556,996

1 799,000

0,000

1 799,000

2 050,000

0,000

2 050,000

 

სუბსიდიები

1 552,996

 

1 552,996

1 799,000

 

1 799,000

2 050,000

 

2 050,000

 

სხვა ხარჯები

4,000

0,000

4,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

 

ძირითადი აქტივები

43,692

0,000

43,692

86,000

0,000

86,000

100,000

0,000

100,000

05 01 01 02

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

409,916

0,000

409,916

390,000

0,000

390,000

480,000

0,000

480,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

 

23,000

25,000

 

25,000

25,000

 

25,000

 

ხარჯები

406,116

0,000

406,116

385,000

0,000

385,000

460,000

0,000

460,000

 

სუბსიდიები

406,116

 

406,116

385,000

 

385,000

460,000

 

460,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი აქტივები

3,800

0,000

3,800

5,000

0,000

5,000

20,000

0,000

20,000

05 01 01 03

ბავშვთა და მოზარდთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

579,285

0,000

579,285

700,000

0,000

700,000

800,000

0,000

800,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

44,000

 

44,000

47,000

 

47,000

47,000

 

47,000

 

ხარჯები

574,620

0,000

574,620

687,000

0,000

687,000

780,000

0,000

780,000

 

სუბსიდიები

574,620

 

574,620

687,000

 

687,000

780,000

 

780,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი აქტივები

4,665

0,000

4,665

13,000

0,000

13,000

20,000

0,000

20,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

ხარჯები

450,000

0,000

450,000

565,000

0,000

565,000

400,000

0,000

400,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

450,000

 

450,000

565,000

 

565,000

400,000

 

400,000

05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

500,028

222,238

277,790

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

500,028

222,238

277,790

 

ძირითადი აქტივები

1 559,138

594,815

964,323

1 154,004

633,502

520,502

500,028

222,238

277,790

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

3 960,354

0,000

3 960,354

4 504,600

0,000

4 504,600

5 070,000

0,000

5 070,000

 

ხარჯები

3 789,440

0,000

3 789,440

4 468,630

0,000

4 468,630

5 010,000

0,000

5 010,000

 

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

150,000

0,000

150,000

 

სუბსიდიები

3 484,960

0,000

3 484,960

4 271,330

0,000

4 271,330

4 810,000

0,000

4 810,000

 

გრანტები

60,300

0,000

60,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი აქტივები

170,914

0,000

170,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

3 498,576

0,000

3 498,576

4 184,000

0,000

4 184,000

4 720,000

0,000

4 720,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

333,000

0,000

333,000

357,000

0,000

357,000

357,000

0,000

357,000

 

ხარჯები

3 372,662

0,000

3 372,662

4 148,030

0,000

4 148,030

4 660,000

0,000

4 660,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

3 322,362

0,000

3 322,362

4 098,030

0,000

4 098,030

4 610,000

0,000

4 610,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

 

ძირითადი აქტივები

125,914

0,000

125,914

35,970

0,000

35,970

60,000

0,000

60,000

05 02 01 01

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №1 სამუსიკო სკოლა

509,516

0,000

509,516

610,000

0,000

610,000

650,000

0,000

650,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

56,000

 

56,000

 

ხარჯები

499,936

0,000

499,936

600,000

0,000

600,000

650,000

0,000

650,000

 

სუბსიდიები

499,936

 

499,936

600,000

 

600,000

650,000

 

650,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

9,580

0,000

9,580

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 02

მუსიკალური განათლების ხელშეწყობა №2 სამუსიკო სკოლა

277,231

0,000

277,231

337,000

0,000

337,000

390,000

0,000

390,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

29,000

 

29,000

 

ხარჯები

268,959

0,000

268,959

327,000

0,000

327,000

360,000

0,000

360,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

268,959

 

268,959

327,000

 

327,000

360,000

 

360,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

 

ძირითადი აქტივები

8,272

0,000

8,272

10,000

0,000

10,000

30,000

0,000

30,000

05 02 01 03

სახვითი ხელოვნების განვითარება

179,723

0,000

179,723

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

178,023

0,000

178,023

228,000

0,000

228,000

250,000

0,000

250,000

 

სუბსიდიები

178,023

 

178,023

228,000

 

228,000

250,000

 

250,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

1,700

0,000

1,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01 04

საბიბლიოთეკო ქსელის ფუნქციონირება

413,686

0,000

413,686

515,000

0,000

515,000

610,000

0,000

610,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

63,000

 

63,000

 

ხარჯები

411,526

0,000

411,526

510,000

0,000

510,000

600,000

0,000

600,000

 

სუბსიდიები

411,526

 

411,526

510,000

 

510,000

600,000

 

600,000

 

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

 

ძირითადი აქტივები

2,160

0,000

2,160

5,000

0,000

5,000

10,000

0,000

10,000

05 02 01 06

თეატრი

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

 

გრანტები

50,300

0,000

50,300

50,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

05 02 01 07

ჭიათურის კულტურის ცენტრი

2 068,120

0,000

2 068,120

2 444,000

0,000

2 444,000

2 770,000

0,000

2 770,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

166,000

 

166,000

190,000

 

190,000

190,000

 

190,000

 

ხარჯები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 750,000

0,000

2 750,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

1 963,918

0,000

1 963,918

2 433,030

0,000

2 433,030

2 750,000

0,000

2 750,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

20,000

0,000

20,000

 

ძირითადი აქტივები

104,202

0,000

104,202

10,970

0,000

10,970

20,000

0,000

20,000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

150,000

0,000

150,000

 

ხარჯები

229,778

0,000

229,778

147,300

0,000

147,300

150,000

0,000

150,000

 

საქონელი და მომსახურება

117,180

0,000

117,180

147,300

0,000

147,300

150,000

0,000

150,000

 

სუბსიდიები

102,598

 

102,598

0,0

 

 

0,0

 

 

 

გრანტები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 03

კულტურის ობიექტების აღჭურვა რეაბილიტაცია, მშენებლობა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

45,000

0,000

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

ხარჯები

187,000

0,000

187,000

173,300

0,000

173,300

200,000

0,000

200,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

60,000

 

60,000

173,300

 

173,300

200,000

 

200,000

 

სხვა ხარჯები

127,000

0,000

127,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

 

ხარჯები

152,782

0,000

152,782

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

112,099

0,000

112,099

116,410

0,000

116,410

170,000

0,000

170,000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3 581,565

253,113

3 328,452

4 035,954

291,100

3 744,854

4 207,414

329,164

3 878,250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

3 425,310

241,028

3 184,282

3 880,754

291,100

3 589,654

4 107,164

329,164

3 778,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 477,000

5,000

2 472,000

 

სხვა ხარჯები

941,600

0,000

941,600

876,200

0,000

876,200

1 108,864

8,864

1 100,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი აქტივები

156,255

12,085

144,170

155,200

0,000

155,200

100,250

0,000

100,250

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

310,809

247,863

62,946

543,300

291,100

252,200

621,550

315,300

306,250

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

0,000

19,000

19,000

0,000

19,000

28,000

0,000

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

443,300

291,100

152,200

521,300

315,300

206,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სუბსიდირება

310,809

247,863

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

28,000

 

28,000

 

ხარჯები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

სუბსიდიები

298,724

235,778

62,946

386,300

291,100

95,200

461,300

315,300

146,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

12,085

12,085

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 01 02

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხარდამჭერი პროგრამები

0,000

0,000

0,000

157,000

0,000

157,000

160,250

0,000

160,250

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

57,000

0,000

57,000

60,000

0,000

60,000

 

საქონელი და მომსახურება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

57,000

 

57,000

60,000

 

60,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

 

ძირითადი აქტივები

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

100,000

100,250

0,000

100,250

06 02

   სოციალური დაცვა

3 270,756

5,250

3 265,506

3 492,654

0,000

3 492,654

3 585,864

13,864

3 572,000

 

ხარჯები

3 126,586

5,250

3 121,336

3 437,454

0,000

3 437,454

3 585,864

13,864

3 572,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2 184,986

5,250

2 179,736

2 561,254

0,000

2 561,254

2 477,000

5,000

2 472,000

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 769,500

5,000

1 764,500

 

ხარჯები

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 769,500

5,000

1 764,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 314,403

0,000

1 314,403

1 292,600

0,000

1 292,600

1 769,500

5,000

1 764,500

06 02 01 01

სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიული-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 250,000

0,000

1 250,000

 

ხარჯები

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 250,000

0,000

1 250,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

850,603

0,000

850,603

838,400

0,000

838,400

1 250,000

0,000

1 250,000

06 02 01 02

პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

ხარჯები

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,640

0,000

50,640

48,000

0,000

48,000

62,000

0,000

62,000

06 02 01 03

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ხარჯები

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

184,360

0,000

184,360

191,200

0,000

191,200

205,000

5,000

200,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საშინაო

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01 04

სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

ხარჯები

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

227,600

0,000

227,600

210,000

0,000

210,000

250,000

0,000

250,000

06 02 01 05

რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,200

0,000

1,200

5,000

0,000

5,000

2,500

0,000

2,500

06 02 02

ომის ვეტერანთა დაკრძალვა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

 

ხარჯები

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,250

0,250

0,000

3,000

0,000

3,000

2,500

0,000

2,500

06 02 03

უფასო სასადილო

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

 

ხარჯები

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

261,811

0,000

261,811

264,000

0,000

264,000

290,000

0,000

290,000

06 02 04

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

ხარჯები

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67,400

5,000

62,400

85,000

0,000

85,000

85,000

0,000

85,000

06 02 04 01

ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

ხარჯები

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,500

0,000

19,500

25,000

0,000

25,000

25,000

0,000

25,000

06 02 04 02

დევნილთა სოციალური დაცვა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

ხარჯები

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,400

5,000

1,400

11,000

0,000

11,000

11,000

0,000

11,000

06 02 04 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,400

0,000

1,400

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 04 04

მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

ხარჯები

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40,100

0,000

40,100

45,000

0,000

45,000

45,000

0,000

45,000

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1 463,092

0,000

1 463,092

1 678,054

0,000

1 678,054

1 230,000

0,000

1 230,000

 

ხარჯები

1 318,922

0,000

1 318,922

1 622,854

0,000

1 622,854

1 230,000

0,000

1 230,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

442,322

0,000

442,322

816,654

0,000

816,654

230,000

0,000

230,000

06 02 05 01

ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

44,500

0,000

44,500

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

06 02 05 02

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

ხარჯები

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

121,350

0,000

121,350

170,000

0,000

170,000

180,000

0,000

180,000

 

სხვა ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 03

შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

282,872

0,000

282,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

272,872

0,000

272,872

589,854

0,000

589,854

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,0

0,0

0,0

0,000

0,000

0,000

06 02 05 04

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამა

1 014,370

0,000

1 014,370

863,200

0,000

863,200

1 000,000

0,000

1 000,000

 

ხარჯები

870,200

0,000

870,200

808,000

0,000

808,000

1 000,000

0,000

1 000,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,600

0,000

3,600

1,800

0,000

1,800

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

866,600

0,000

866,600

806,200

0,000

806,200

1 000,000

0,000

1 000,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

 

ძირითადი აქტივები

144,170

0,000

144,170

55,2

0,0

55,2

0,000

0,000

0,000

06 02 06

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

 

ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

65,000

0,000

65,000

70,000

0,000

70,000

108,864

8,864

100,000

06 02 07

ომის  ვეტერანთა დახმარება

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

ხარჯები

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

98,800

0,000

98,800

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

        “

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი